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仓库管理制度-保证仓库材料供应不延误生产的进度.doc

上传人:精**** 文档编号:10133848 上传时间:2025-04-22 格式:DOC 页数:4 大小:19.54KB 下载积分:5 金币
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资源描述
仓库管理制度 全文目录 一、仓库日常管理 1 二、入库管理 2 三、出库管理 3 四、报表及其他管理 3 五、仓管员工作职责 4 为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范材料流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转。更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和生产所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误生产的进度。 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账;财务部门与仓库所建账簿必须互相统一,相互一致。 2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物一致。 4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送部门领导及财务人员。 二、入库管理 1、物料进仓时,仓库管理员必须凭采购申请单、销售单位销售清单明细、相关合格单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的材料入库。 2、入库时,仓库管理员必须查点材料的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现材料数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。经检验不合格的材料一律退回,同时必须通知供应部采购经办人员及时处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单,在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,收料单上必须有仓管员及经办人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 三、出库管理 1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、辅助材料)出库时必须办理出库手续,并做到限额领用(按消耗定额),车间领用物料必须凭由车间主任(或班组长)统一领取,领料人员凭车间主任或班组长开具的相关凭证向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品发出必须由销售部开具销售发货通知单据,仓库管理人员凭销售部门负责人签字的发货通知单仓库联发货,并登记帐。 四、报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表,每月2日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 五、仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 6、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭车间主任和班组长签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。 7、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知供应部退回供货商并报财务;生产完工的剩余材料和废旧物料及时回收仓库保管。 8、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 9、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 10、有责任提出仓库管理的合理建议。 11、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 4 / 4
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