资源描述
贸易公司仓库工作流程,货物收发规定,仓库日常管理制度
全文目录
一、入库 1
二、配货 1
三、装箱 2
四、返货 2
五、次品处理 3
六、商品出库 3
七、发货 3
八、非工作人员进出仓库 4
九、单据管理 4
十、电脑管理 4
十一、货品的保管 5
十二、消防 5
十三、安全 5
一、入库
1、接到入库通知后,整理仓库货架及存货货位。确定货品摆放的正确位置。
2、货品运到时,库管员首先确定货品的总件数,并和相关人员确认货品件数。
3、检查货品包装是否破损,确定破损原因,并认真做好《入库商品破损记录》,上报部门主管。
4、对所有入库商品进行盘点,仔细检查每一箱货品的箱内货品和箱外标签是否相符,发现不相符时应将正确的内容清楚的标注在标签上。
5、认真仔细确实认每种商品的规格和数量。
6、认真填写“商品入库单〞,要做到单、物相符。库管员应在清单上签字,并上报上级部门。
7、盘点完毕后由库管员和部门主管对所有入库商品进行确认,并要求部门主管签署入库单后方可进行入库。
8、将所有入库商品摆放到指定的货位和货架。每种商品按照分类要摆放整齐,不许乱摆乱放。
9、如遇有公司其他部门或客户等将商品寄存在仓库时,必需经过仓库主管和上级主管部门的同意。〔必需与经手人具体确认商品的名称、包装、数量、存放时间、提货人等,并有具体的记录〕
二、配货
1、收到客户订单或配货通知后,打印“配货单〞,并按照配货单或订单据进行配货。
2、按单据上所列的商品顺序将指定商品整齐的摆放到配货台上。对单据上有但库存中没有的货品应查清原因,及时通知仓库主管或制单员,要求仓库主管或制单员对单据进行改正。并报请仓库主管及上级部门进行处理或调整。
3、配货员在配货完成后,将单据交给验货员进行验货。配货员应向验货员交代清楚货品摆放位置和其他注意事项。验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符,关于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。
4、验货员在验货完成后,将单据交给审核员进行审核。审核员对货品进行第二次验货,仔细核对单据与实物是否一致,确认无误后在单据上签字。
5、将验货员和审核员签字单据的存根联存放在指定的位置。
6、客户联应放在客户所配的货品上面,以免装箱时遗漏。
三、装箱
1、验货全部完成后进行装箱。装箱时由审核员在一旁进行监督,其他人进行装箱。
2、首先将客户联的配货单放入箱中,并在箱子外侧做标记。
3、货品装入箱中时,应将箱子装满,空隙不能太大。关于装不满一箱的货品,应尽量装平。然后将箱子切割到合适的大小。
4、将所有客户的商品装入箱中并把箱子排列在一起,以免与其他客户的商品混淆。
5、检查客户是否有不能返的货品,如有将不能返的货品一起装入箱内。
6、检查客户是否有返货票据和其他资料必需要装入箱内。
7、询问其他部门是否有资料或物品必需要一同装箱。
8、封箱时应将箱子的所有接口全部用黄胶带封严,对箱子有稍微破损的地方也用胶带封严。
9、用伊卡露丝胶带将箱子再封一次,标准接口为两横一竖。
10、再箱子的一侧粘贴标头,写明收货人的地址、人名、 、总箱数和本箱号码。
11、将已包装好的箱子整齐的摆放在指定的货区内。
四、返货
1、收到客户返货通知后,应向客户具体询问发货途径、时间、估计到达时间以及相应的单据编号并认真填写到《客户发货返货记录》。
2、收到客户返货时,首先和货运中心确认返货人和件数。并检查货品外包装物是否有破损。如有破损应确认破损原因和破损地点。再检查包装箱的封口是否有损坏并确认破损原因和破损地点。如有以上任意一点应具体的记录在《入库商品破损记录》。并要求经手的货运中心人员在《入库商品破损记录》上签字。
3、将返货商品摆放在配货台上,依据客户的返货单进行核对,验货员应仔细校验每种货品的规格和数量与实物是否相符。如有不符应及时通知市场部与客户进行联系并查明原因,并在单据进行标注,具体填写在《客户返货差额表》上。
4、对客户的返货应先验明货品的外包装是否损坏、是否有价签、中文标识粘贴是否正确,是否有价签、中文标识粘贴后遗留下的污迹。关于能处理的污迹,应尽量给予处理。确实处理不了并且影响二次销售的应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上,列为不能返的货。
5、验完外包装后,必需对每一盒货品开盒检验。仔细核对货品的货号与实物是否符合、盒内货品是否脏污、是否缺损、盒内商品的规格是否与包装相符。如有以上任意一条的并影响二次销售的商品,应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上,列为不能返的货。
6、关于返货商品缺少包装品〔例如塑料袋、纸板等〕时,能给予补充的尽量给予补充。确实不能给予补充的,应在标签上标明原因并粘贴在包装盒上,列为不能返的货。
7、将不能返货的商品登记在《客户返货差额表》上。应详尽的标明返货人、返货时间、商品名称、商品编号和商品数量,以及不能返货的原因。
8、将不能返货的商品包装起来,并标明客户的地址、客户的名称和货品总数量。存放到指定的地点。
9、依据实际商品开具《返货单》,由验货员和审核员进行验货。
10、验货员和审核员应仔细校验每种货品的规格和数量与单据是否相符,关于不符的商品应查清原因并进行调整。验货完成确认无误后在单据上签字。
11、将客户所返的商品归放到相应的位置。
五、次品处理
1、在客户返货、自营部或专卖店等返回的次品,应仔细检验次品的位置、确认次品的原因,具体填写《次品记录》。在标签上标明次品原因和次品位置并粘贴在包装盒上。
2、在日常配货中发现的次品,应及时报请仓库主管和上级主管部门。由仓库主管和上级主管部门确认次品原因,并具体填写《次品记录》,并由仓库主管和上级主管部门签字确认。如果是库管人员人为损坏,则由责任人进行赔偿。
3、次品应摆放在指定的位置,不能与正常商品混淆。次品必需交由公司指定的部门统一进行管理和处理,库管人员不许私自处理。
4、定期将次品和《次品记录》送交指定的部门,具体确认商品的款式、规格、数量、次品原因、次品位置是否与《次品记录》相符,并要求经手人在《次品记录》上签字确认。
5、次品送交指定的部门后应及时报请仓库主管调整库存。
六、商品出库
1、对已完成配货并装箱的商品,及时将配货人的名称、配货金额、返货金额和箱数通知市场部。由市场部确认该客户是否可以发货。
2、对已由市场部确认的商品,应及时通知货运中心,由货运中心填写《客户发货返货记录》。
3、库管人员确认《客户发货返货记录》已由各部门签字无误后,才可以由货运中心将货品提取出库。
4、关于其他部门从仓库提取的样品等,应具体填写《商品借出单》,标明借出原因和归还期限,并经上级主管签字确认后,由经手人在《商品借出单》上签字确认,才可以出库。仓库应及时将借出的商品追回,关于到期不还或归还时已脏污、破损的商品应要求借出人进行赔偿。
5、关于其他部门从仓库提取的赠品等,经手人应有主管部门领导批复的申请单,由库管员依据申请单所列商品开具《配货单》,由库管员和经手人在《配货单》上签字确认后,才可以出库。申请单必需作为附件粘贴在《配货单》上,同时上交。
6、关于自营部配货时,由自营部向仓库下订单,仓库进行配货。验货无误后交由自营部验货,双方都验货无误后,由自营部负责人及经手人签字后,可以出库。
7、关于客户亲自提货的,应在得到上级主管部门确认后才可以出库。
8、当公司其他部门或客户等提取寄存商品时,必需经过仓库主管和上级主管部门的同意。
七、发货
1、货运中心接到发货通知后应及时与库管员仔细确认每位客户的商品件数,并将商品提出库房。
2、货运中心应按照客户指定的途径进行发货。如果客户有两个或两个以上的发货地址,应主动向客户或市场部询问货品所发往的地址。
3、货品发出后,应马上与财务部结清运费。
4、及时通知客户货已发出,应主动向客户交代清楚发货的方式、途径和估计到货时间、提货方式和相应的单据号码,
5、向新客户提供最快捷、最省钱、最安全的运输途径。由客户指定发货途径。但必需问明是否保价、保价额为多少。
八、非工作人员进出仓库
1、外来人员未通过许可,不得进入仓库。
2、所有入库参观人员,入库时必需填写《仓库来访登记表》。
3、代理商或其他客人进入仓库,必需经过市场部或总经理办公室批准并佩戴《参观证》。
4、公司各职能部门的客人参观仓库时,必需由职能部门的接待人员带领,并经过市场部或总经理办公室批准。
5、代理商到仓库提货时,在处理完业务相关的事宜后,不许在仓库停留。一律请到仓库接待室休息和等待。
6、任何参观人员不得进入仓库办公室。公司内部人员进入时必需有一名仓库人员在场。
7、外来人员进入仓库参观时,尽量让参观者将其携带的包裹统一存放在指定位置。遇有特别状况时必需经过仓库主管同意。
8、库房内部不准拍照、摄像,一但发现应马上制止,并通知上级主管部门,询问解决方法。
9、参观证在客人离开仓库时,由仓库或接待人员进行收回。
九、单据管理
1、仓库人员每次配货和返货完成后,将票据及时放置在指定位置。
2、在处理返货单时,未能及时返回的单据应做好登记。并存放在指定位置。
3、关于客户的对帐单、运单等单据,要有专用的摆放位置,并有相关记录。
4、客户的单据不能丢失、损坏、遗漏。
5、库管员天天在下班前,将当天的票据整理好,并打印单据列表和单据一同上报市场部。
6、客户单据应及时返给客户,每次配货应仔细检查是否有客户的单据。
十、电脑管理
1、仓库职员须经培训,能熟练操作相关软件方能授权上机操作。
2、仓库职员关于授与自己的口令和权限应予以保密,严格遵守业务流程工作,未授权者不能进入系统。
3、严格禁止改动、删除、网络电脑上其他人的文件。
4、严格禁止用他人密码进入未通过授权的电脑及保密文件夹。
5、外来软件未通过网络管理员或专项负责人许可不得在网络或单机运行。
6、专机专用、不能随意改换硬件或软件配置,不得在计算机内运行游戏及教育软件。
7、网络有各种电脑和外设发生异常时,应及时通知系统管理员。
8、不许在电脑上使用任何外来的软盘、光盘、U盘及硬盘等,如有必需要必需经过系统管理员同意并经杀毒处理后,方可使用。
9、未通过许可不许拷贝公司网络内任何电脑的文件、数据等。
10、不许使用公司网络上网聊天、玩游戏等与工作无关的事情。
十一、货品的保管
1、库房应坚持通风优良、干燥,以免货品霉烂变质。
2、对货架、货区堆放的货品应定期进行检查。是否有压坏、受潮、变色、虫蛀等,力争防患于未然。
3、定期清理货区,对货品码堆进行整理。货区码放的箱子应整齐,留有空隙,坚持通风。
4、次品、客户不能返货的商品、寄存商品都应有单独的存放区域,不能与正品相混淆。
十二、消防
1、仓库主管每月一次对仓库内部的消防设施进行例行检查,核对消防设施的数量、使用状况、保养清况等。
2、仓库的消防设备应摆放在指定的位置,灭火沙、灭火器、消防工具、消防栓等都应常常性的进行维护。
3、每名仓库工作人员必需熟悉消防设施的性能、使用方法和摆放位置。
4、必需坚持消防通道和逃生门的通畅。在其四周不许摆放杂物。
5、定期对仓库人员进行消防知识的培训。
6、不许在仓库内私拉电源,使用电炉子、电暖气等用电设备。
7、不许在仓库内吸烟和使用明火。遇有特别状况时,必需经上级主管部门批准,并做好防火准备。
十三、安全
1、仓库主管应定期对仓库安全进行检查。
2、仓库应做好防盗工作,三铁一器二把锁〔铁门、铁锁、铁栏杆、防盗报警器〕应落实到位。
3、天天上班和下班时必需对仓库进行检查,门窗是否锁好、用电设备是否关闭等。
4、任何人不许携带易燃易爆危险品进入库房。
5、发现异常状况时应及时上报上级主管部门。
6 / 6
展开阅读全文