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仓库管理规定-仓库管理人员职责-仓库工作流程与要求.doc

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仓库管理规定 全文目录 1 目的 1 2 适用范围 1 3 引用标准/文件 1 4 术语和定义 2 4.1 点数 2 4.2 扣数 2 4.3 呆滞物料 2 4.4 物品 2 5 职责 2 5.1 PMC部 2 5.2 仓库主管 2 5.3 仓管员 2 5.4 物料员 2 5.5 生产部门 2 5.6 财务部 2 6 工作流程与要求 2 6.1 总则 2 6.2 收、发作业 3 6.3 储存管理和算法要求 4 6.4 仓库信息传递 5 6.5 仓库管理过程的检查 5 7 支持性文件 6 8记录/表格 6 1 目的 通过仓位规划管理、仓库制度管理、进料验收管理、收料作业管理、发料作业管理、材料调拨管理、储存管理、成品仓储管理、滞料与滞成品管理、供应部门问责及考核的实施对本公司的物料、半成品、成品储存,进出仓进行受控状态;确保仓库货物数据准确性,ERP系统数的透明度,进出库货物能够及时满足生产和顾客的要求。 2 适用范围 适用于本公司的仓库管理,即“收、发、管、算、传”工作和相关工作人员。 注1:收:收物品;管:对物品的管理;发:发放物品;算:对帐目、帐物、帐卡、帐表方面的工作;传:传递信息仓库、反馈及时。 注2:非生产物品的管理不在此范围内。 3 引用标准/文件 下列标准/文件的条款通过本规定的引用成为本规定的条款,其最新版本适用于本规定。 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 4 术语和定义 4.1 点数 指对数量的具体清点和验收。 4.2 扣数 指供应商/协作厂家在送货时,包装数量和实际数量有差异时,按实际数量计算。 (如外包装的数量大于实际清点数,应进行惩罚性扣点,一般为倍数扣罚。) 4.3 呆滞物料 包括客户取消的订单、研发更改物料以及生产车间的生产余料,通过返修满足预期用途或返工满足规定要求的产品而6个月未用的无质量问题的物料等。 4.4 物品 原材料、半成品、成品等的全称。 5 职责 5.1 PMC部 负责仓库的整体规划、人力资源规划和绩效考核等工作;运用有效的管理方法和适宜的管理工具,落实执行本规定的过程管理要求。 5.2 仓库主管 负责仓库部整体工作事务;与公司其他部门的沟通与协调;仓库部的工作筹划与控制;检查和审核仓库部各级员工的工作进度和工作绩效;签发仓库部各级文件和单据;仓库各级员工的培训工作;审订和修改仓库部的工作规章和管理制度;参与公司宏观管理和策略制定. 5.3 仓管员 对物品的收、发、管、算、传的正确性和准时性负责;对辖区内的物品安全性和数据的准确性负责;负责落实辖区内“6S”管理要求。 5.4 物料员 及时搬运、装卸、整理物品;协助仓管员做好辖区内“6S”工作。 5.5 生产部门 执行《仓库管理规定》,指定专人负责物料领用、入(退)库工作。 5.6 财务部 组织对仓库帐表的检查、审计和盘点工作。 6 工作流程与要求 6.1 总则 先进先出 物品的存放地应合理划分区位;做好物品的标识,经常整理,使先进来的物料按照生产日期优先发放和使用。 帐实相符 凭证入帐,及时入帐。 整理整顿 按用分类,无用处理,定区定位,标识说明。 安全可靠 做好安全工作,防火、防盗、防潮、防霉、防电、防鼠害等。 6.2 收、发作业 物料进仓: a) 收料员收料根据《采购订单》进行收料作业。特殊情况由PMC经理或制造副总经理审批,若无《采购订单》或其它签批手续,收料员可拒绝收料业务. b) 收料员收料时,仔细核对物料的名称、数量、规格、供应商、包装方式等内容是否跟《采购订单》相符,如有不符合,及时知会相关业务员、部门主管跟进. c) 进行来料暂收:点收件数,并做好相应标示放入暂放区内,并通知IQC对来料进行检验. d)仓管员对IQC检验合格的物料进行细数点收/物料标示存放,数量若欠缺,及时通知相关采购业务员或供应商确认,并在供应商《送货单》上扣出欠缺数量;检验不合格物料按《不合格品控制程序》处理。 e) 输单员根据仓管提交供应商《送货单》信息做《外购入库单》数据录入。 f) 胶件半成品入库数量根据《仓库物料数量控制工作指引》程序进行点收。 成品进仓: .1 本公司生产的成品进仓: a) 成品生产车间的送货人员将《成品入库单》和合格成品一起送至成品仓; b) 成品仓管员应检查、核实成品的名称、数量、包装方法和品管部QA确认标签。 c) 仓管员确认无误后,做好相应储存摆放及标示工作,当天的帐务需当天完成,并把相关信息传递给相关部门。 .2 外发加工成品进仓: a) 根据外加工商的送货单,核对是否与《委托加工单》相符; b) 核对成品实物与送货单是否相符; c) 根据送货单的内容,按款/色/码点数; d) 通知品管部检验; e) 将合格成品存入指定位置,如果品管部验证不合格,按《不合格品控制程序》处理; f) 按实收合格成品签单; g) 按签单数记入系统。 .3 分销商及客户的成品退货: 经过品管部检查,生产部按有关要求处理后,检验合格的产品才能入库,同时也要按.1 a) b) c) 要求处理。 物料发放: a) PMC物控员依排期计划下发产品《生产投料料单》,仓管员按《生产投料单》的名称、数量、规格核对仓存物料的名称、数量和规格,如有不符立即通知PMC跟单员处理; b) 如果领料部门用《物料领用单》领辅助物料时,仓管员应检查领料单上签字手续是否齐 全;对于有关补料,领料部门应填写《物料领用单》,若补料应在《物料领用单》备注栏中加以说明,补料应经领料部门主管审核,PMC批准; c) 生产车间应提前6小时工作时间通知仓库备料,仓管员依照备料内容及时备料,备料完 成后及时送往使用部门。生产部门应及时核对,如有异常,应及时通知仓库核实。 零星发料: a) 零星发料一般只限用于非生产用途,原则上只限于非生产车间用(非常特殊情况例外); b) 领用零星领料时,用料部门应填制《物料领用单》,领用部门应审核,经PMC批准即可。 成品出仓: a) 仓管人员接到有关销售部门《出货通知单》后,应先确认其型号、数量、规格、货仓是 否有货,销售部门应提前8小时工作时间通知仓管员做好准备工作; b) 型号、数量、规格确认清楚后,逐一按《出货通知单》上面的要求安排发货,并通知 相关对应的运输部门; c) 按实发数量填写《成品出库单》,提货人员在《成品出库单》上签收; d) 根据《出货通知单》,依《成品出库单》上的实发数量及时进帐。 物料退货 a) 供应商的物料经品管部检验不合格,按《不合格品控制程序》处理; b) 生产车间合格物料退仓,应与原包装一致,生产车间应填写《退料单》,经品管确认、 相关仓管员签字后方可退仓; c) 生产车间不合格品退料,应分类清楚,应与原包装一致,生产车间应填写《退料单》, 经品管确认、PMC签字后方可退仓;本厂注塑生产的报废胶件直接退到注塑车间作报废处理。 d) 外协厂商的物料退货必须按照《进料检验和试验控制程序》办理,无论是合格品还是不 合格品都要经品管部检验,按品管部意见处理。 呆滞、废品的处理 a) 仓管员应提报可以替用到其它型号产品的合理建议或其它处理办法; b) 残次物料要及时提报,填制《物料报废表》,经IQC检验,PMC审核,制造副总批准后才能处理。 设备的收、发处理 及时通知申请设备部门领用,领用部门应在《物料领用单》上签字。 6.3 储存管理和算法要求 总体要求 库存管理要做到五号定位,即库号、架号、层号、位号、物号定位清晰。 要做到六防:即防盗、防火、防潮、防锈、防变形、防过期。 要做到三清二齐一致,即帐目清、材质清、规格清;库容整齐、摆放整齐;帐物一致。 库房分区定置,分区的概念不是简单地划分仓库面积,应就其合理性、可靠性、科学性编 制仓库分区表;将类似物料组合在一起,并以相对固定的形式存放于仓库区位的某一固定地方,定置对应于分区的,非对应于整个仓库的某一位置。 化学危险品的管理详见《化学危险品管理规定》,附仓库甲、乙、丙、丁、戌类物质分类方法(见附录)。 物品分类管理 物品分为贵重物料和一般物料、生产主料和辅料等,做好分类管理。 物品防护 序号 物品类别 防护方法 备注 1 危险品 按《危险品管理办法》执行。 专人 2 普通电子/五金零件 采用塑料袋封口包装,且包装数量方式统一放在塑胶盒内,标识清晰。 3 三极管/电感IC/电池 采用塑胶袋或防压标准的纸盒包装,包装数量、方式统一,存于恒温恒湿的特制库房内,防压、防潮,标识清晰。 4 电机/变压器 采用塑胶盒/纸盒包装,包装数量方式统一,拆封后余下的应立即封好,防压、防变形、防受潮,标识清晰。 5 塑胶件 采用专用塑胶袋内装,再放于规定的塑胶箱内,标识清晰。 6 包装材料/彩盒 应放在长板或架子上,标识清晰。 7 贴纸类 应放在架子上。 8 布匹 应放在架子上,用塑胶袋包好,标识清晰。 9 成品 应放在长板上,毛重超过25kg的,堆放层次不超过6层。 以上内容之防护要求,具体详见公司《产品防护控制程序》。 帐务信息管理 .1 总则 PMC经理和仓库主管应确保所有记录数据都真实有效,并且应确保所有数据的记录和记录方式都符合会计准则。 .2 电脑帐管理 电脑帐由专人记录, 仓库主管监督;录入员对不同类型的原始记录单,分别录入在不同的电脑系统操作模块中,此录入模块的选择绝对不能错;每一份原始记录单在录入电脑后,必须记上电脑号,并由录入员在原始记录单上签名或盖章;将录入完成的原始记录单按电脑号保存;当天发生的数据必须当天录入电脑;根据需要,可由电脑系统编印各类仓存物料信息及物料动态信息。 6.4 仓库信息传递 仓库主管应确保仓库信息传递正确及时,应提供下列五种基本信息: ——随时准确提供安全库存资料; ——每月30日提供月结报表; ——每月30日提供呆滞物品资料; 如果发现仓库贮存物料的品质发生异常,应及时通知IQC检查。 6.5 仓库管理过程的检查 PMC经理和仓库主管对“收、发、管、算、传”过程控制,每月要进行一次数据抽查,及时纠正和改进工作中出现的问题。 7 支持性文件 《不合格品控制程序》 《化学危险品管理规定》 《产品防护控制程序》 8记录/表格 采购订单 来料单 采购送检单 送货单 外购入库单 成品入库单 委托加工单 发料单 物料领用单 存量卡 出货通知单 成品出库单 退料单 物料报废单 物料收发总汇表 物料收发日报表 库存呆滞料分析表 其它出库单 其它入库单 附:仓库甲、乙、丙、丁、戊物质分类方法 类别 火灾危险性的特征 储存物品的示例 甲类 1.闪点<28℃的液体。 2.爆炸下限<10%的气体,以及受到水或空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。 3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。 4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃性气体并引起燃烧或爆炸的物质。 5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。 6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。 1.乙烷、戌烷,石脑油、环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯。甲醇、乙醇、乙醚、蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯、汽油,丙酮,丙烯,乙醛,60度以上的白酒。 2.乙炔,氢、甲烷,乙烯,丙烷,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,液化石油气,电石,碳化铝。 3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷。 4.金属钾,钠,锂,钙,氢化锂,四氢化锂铝,氧化钠。 5.氢酸钾,氯酸钾,过氧化钾,过氧化钠,硝酸按。 6.赤磷,五硫化磷,三硫化磷。 乙类 1. 28℃≤闪点<60℃的液体。 2.爆炸下限≥10%的气体。 3.不属于甲类的氧化剂。 4.不属于甲类的化学易燃危险固体。 5.助燃气体。 6.常温下与空气能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。 1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戌酯,乙酰丙酮,环乙胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸。 2. 氨气,液氯。 3. 硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,发烟硫酸,漂白粉。 4.硫磺,镁粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片。 5.氧气,氟气。 6.漆布及制品,油布及其制品,油纸及其制器,油绸及其制品。 丙类 1.闪点≥60℃的液体。 2.可燃固体。 1.动物油,植物油,沥青,蜡,润滑油,桃油,重油,闪点≥60℃的柴油, 50度至60度的白酒。 2.化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其组织,谷物、面粉、天燃橡胶及其制品,竹,木及其制品,中药材及其制品,电冰箱,电视机等电器,计算机房已录数据的磁盘,冷库中的鱼、肉。 丁类 难燃烧物品 自熄性塑料及制品,泡沫塑料及其制品,水泥刨花板。 戌类 非燃烧物品 钢材、铝材、玻璃及其制品,陶瓷制品,檀瓷制品,不燃气体,玻璃棉,硅酸铝纤维,矿棉,岩棉,陶瓷棉,石棉及其无纸制品,水泥、石、胶珍珠岩。
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