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仓库管理规定
全文目录
1 目的 1
2 适用范围 1
3 引用标准/文件 1
4 术语和定义 2
4.1 点数 2
4.2 扣数 2
4.3 呆滞物料 2
4.4 物品 2
5 职责 2
5.1 PMC部 2
5.2 仓库主管 2
5.3 仓管员 2
5.4 物料员 2
5.5 生产部门 2
5.6 财务部 2
6 工作流程与要求 2
6.1 总则 2
6.2 收、发作业 3
6.3 储存管理和算法要求 4
6.4 仓库信息传递 5
6.5 仓库管理过程的检查 5
7 支持性文件 6
8记录/表格 6
1 目的
通过仓位规划管理、仓库制度管理、进料验收管理、收料作业管理、发料作业管理、材料调拨管理、储存管理、成品仓储管理、滞料与滞成品管理、供应部门问责及考核的实施对本公司的物料、半成品、成品储存,进出仓进行受控状态;确保仓库货物数据准确性,ERP系统数的透明度,进出库货物能够及时满足生产和顾客的要求。
2 适用范围
适用于本公司的仓库管理,即“收、发、管、算、传”工作和相关工作人员。
注1:收:收物品;管:对物品的管理;发:发放物品;算:对帐目、帐物、帐卡、帐表方面的工作;传:传递信息仓库、反馈及时。
注2:非生产物品的管理不在此范围内。
3 引用标准/文件
下列标准/文件的条款通过本规定的引用成为本规定的条款,其最新版本适用于本规定。
GB/T19001-2008 质量管理体系 要求
4 术语和定义
4.1 点数
指对数量的具体清点和验收。
4.2 扣数
指供应商/协作厂家在送货时,包装数量和实际数量有差异时,按实际数量计算。
(如外包装的数量大于实际清点数,应进行惩罚性扣点,一般为倍数扣罚。)
4.3 呆滞物料
包括客户取消的订单、研发更改物料以及生产车间的生产余料,通过返修满足预期用途或返工满足规定要求的产品而6个月未用的无质量问题的物料等。
4.4 物品
原材料、半成品、成品等的全称。
5 职责
5.1 PMC部
负责仓库的整体规划、人力资源规划和绩效考核等工作;运用有效的管理方法和适宜的管理工具,落实执行本规定的过程管理要求。
5.2 仓库主管
负责仓库部整体工作事务;与公司其他部门的沟通与协调;仓库部的工作筹划与控制;检查和审核仓库部各级员工的工作进度和工作绩效;签发仓库部各级文件和单据;仓库各级员工的培训工作;审订和修改仓库部的工作规章和管理制度;参与公司宏观管理和策略制定.
5.3 仓管员
对物品的收、发、管、算、传的正确性和准时性负责;对辖区内的物品安全性和数据的准确性负责;负责落实辖区内“6S”管理要求。
5.4 物料员
及时搬运、装卸、整理物品;协助仓管员做好辖区内“6S”工作。
5.5 生产部门
执行《仓库管理规定》,指定专人负责物料领用、入(退)库工作。
5.6 财务部
组织对仓库帐表的检查、审计和盘点工作。
6 工作流程与要求
6.1 总则
先进先出
物品的存放地应合理划分区位;做好物品的标识,经常整理,使先进来的物料按照生产日期优先发放和使用。
帐实相符
凭证入帐,及时入帐。
整理整顿
按用分类,无用处理,定区定位,标识说明。
安全可靠
做好安全工作,防火、防盗、防潮、防霉、防电、防鼠害等。
6.2 收、发作业
物料进仓:
a) 收料员收料根据《采购订单》进行收料作业。特殊情况由PMC经理或制造副总经理审批,若无《采购订单》或其它签批手续,收料员可拒绝收料业务.
b) 收料员收料时,仔细核对物料的名称、数量、规格、供应商、包装方式等内容是否跟《采购订单》相符,如有不符合,及时知会相关业务员、部门主管跟进.
c) 进行来料暂收:点收件数,并做好相应标示放入暂放区内,并通知IQC对来料进行检验.
d)仓管员对IQC检验合格的物料进行细数点收/物料标示存放,数量若欠缺,及时通知相关采购业务员或供应商确认,并在供应商《送货单》上扣出欠缺数量;检验不合格物料按《不合格品控制程序》处理。
e) 输单员根据仓管提交供应商《送货单》信息做《外购入库单》数据录入。
f) 胶件半成品入库数量根据《仓库物料数量控制工作指引》程序进行点收。
成品进仓:
.1 本公司生产的成品进仓:
a) 成品生产车间的送货人员将《成品入库单》和合格成品一起送至成品仓;
b) 成品仓管员应检查、核实成品的名称、数量、包装方法和品管部QA确认标签。
c) 仓管员确认无误后,做好相应储存摆放及标示工作,当天的帐务需当天完成,并把相关信息传递给相关部门。
.2 外发加工成品进仓:
a) 根据外加工商的送货单,核对是否与《委托加工单》相符;
b) 核对成品实物与送货单是否相符;
c) 根据送货单的内容,按款/色/码点数;
d) 通知品管部检验;
e) 将合格成品存入指定位置,如果品管部验证不合格,按《不合格品控制程序》处理;
f) 按实收合格成品签单;
g) 按签单数记入系统。
.3 分销商及客户的成品退货:
经过品管部检查,生产部按有关要求处理后,检验合格的产品才能入库,同时也要按.1 a) b) c) 要求处理。
物料发放:
a) PMC物控员依排期计划下发产品《生产投料料单》,仓管员按《生产投料单》的名称、数量、规格核对仓存物料的名称、数量和规格,如有不符立即通知PMC跟单员处理;
b) 如果领料部门用《物料领用单》领辅助物料时,仓管员应检查领料单上签字手续是否齐
全;对于有关补料,领料部门应填写《物料领用单》,若补料应在《物料领用单》备注栏中加以说明,补料应经领料部门主管审核,PMC批准;
c) 生产车间应提前6小时工作时间通知仓库备料,仓管员依照备料内容及时备料,备料完
成后及时送往使用部门。生产部门应及时核对,如有异常,应及时通知仓库核实。
零星发料:
a) 零星发料一般只限用于非生产用途,原则上只限于非生产车间用(非常特殊情况例外);
b) 领用零星领料时,用料部门应填制《物料领用单》,领用部门应审核,经PMC批准即可。
成品出仓:
a) 仓管人员接到有关销售部门《出货通知单》后,应先确认其型号、数量、规格、货仓是
否有货,销售部门应提前8小时工作时间通知仓管员做好准备工作;
b) 型号、数量、规格确认清楚后,逐一按《出货通知单》上面的要求安排发货,并通知
相关对应的运输部门;
c) 按实发数量填写《成品出库单》,提货人员在《成品出库单》上签收;
d) 根据《出货通知单》,依《成品出库单》上的实发数量及时进帐。
物料退货
a) 供应商的物料经品管部检验不合格,按《不合格品控制程序》处理;
b) 生产车间合格物料退仓,应与原包装一致,生产车间应填写《退料单》,经品管确认、
相关仓管员签字后方可退仓;
c) 生产车间不合格品退料,应分类清楚,应与原包装一致,生产车间应填写《退料单》,
经品管确认、PMC签字后方可退仓;本厂注塑生产的报废胶件直接退到注塑车间作报废处理。
d) 外协厂商的物料退货必须按照《进料检验和试验控制程序》办理,无论是合格品还是不
合格品都要经品管部检验,按品管部意见处理。
呆滞、废品的处理
a) 仓管员应提报可以替用到其它型号产品的合理建议或其它处理办法;
b) 残次物料要及时提报,填制《物料报废表》,经IQC检验,PMC审核,制造副总批准后才能处理。
设备的收、发处理
及时通知申请设备部门领用,领用部门应在《物料领用单》上签字。
6.3 储存管理和算法要求
总体要求
库存管理要做到五号定位,即库号、架号、层号、位号、物号定位清晰。
要做到六防:即防盗、防火、防潮、防锈、防变形、防过期。
要做到三清二齐一致,即帐目清、材质清、规格清;库容整齐、摆放整齐;帐物一致。
库房分区定置,分区的概念不是简单地划分仓库面积,应就其合理性、可靠性、科学性编
制仓库分区表;将类似物料组合在一起,并以相对固定的形式存放于仓库区位的某一固定地方,定置对应于分区的,非对应于整个仓库的某一位置。
化学危险品的管理详见《化学危险品管理规定》,附仓库甲、乙、丙、丁、戌类物质分类方法(见附录)。
物品分类管理
物品分为贵重物料和一般物料、生产主料和辅料等,做好分类管理。
物品防护
序号
物品类别
防护方法
备注
1
危险品
按《危险品管理办法》执行。
专人
2
普通电子/五金零件
采用塑料袋封口包装,且包装数量方式统一放在塑胶盒内,标识清晰。
3
三极管/电感IC/电池
采用塑胶袋或防压标准的纸盒包装,包装数量、方式统一,存于恒温恒湿的特制库房内,防压、防潮,标识清晰。
4
电机/变压器
采用塑胶盒/纸盒包装,包装数量方式统一,拆封后余下的应立即封好,防压、防变形、防受潮,标识清晰。
5
塑胶件
采用专用塑胶袋内装,再放于规定的塑胶箱内,标识清晰。
6
包装材料/彩盒
应放在长板或架子上,标识清晰。
7
贴纸类
应放在架子上。
8
布匹
应放在架子上,用塑胶袋包好,标识清晰。
9
成品
应放在长板上,毛重超过25kg的,堆放层次不超过6层。
以上内容之防护要求,具体详见公司《产品防护控制程序》。
帐务信息管理
.1 总则
PMC经理和仓库主管应确保所有记录数据都真实有效,并且应确保所有数据的记录和记录方式都符合会计准则。
.2 电脑帐管理
电脑帐由专人记录, 仓库主管监督;录入员对不同类型的原始记录单,分别录入在不同的电脑系统操作模块中,此录入模块的选择绝对不能错;每一份原始记录单在录入电脑后,必须记上电脑号,并由录入员在原始记录单上签名或盖章;将录入完成的原始记录单按电脑号保存;当天发生的数据必须当天录入电脑;根据需要,可由电脑系统编印各类仓存物料信息及物料动态信息。
6.4 仓库信息传递
仓库主管应确保仓库信息传递正确及时,应提供下列五种基本信息:
——随时准确提供安全库存资料;
——每月30日提供月结报表;
——每月30日提供呆滞物品资料;
如果发现仓库贮存物料的品质发生异常,应及时通知IQC检查。
6.5 仓库管理过程的检查
PMC经理和仓库主管对“收、发、管、算、传”过程控制,每月要进行一次数据抽查,及时纠正和改进工作中出现的问题。
7 支持性文件
《不合格品控制程序》
《化学危险品管理规定》
《产品防护控制程序》
8记录/表格
采购订单
来料单
采购送检单
送货单
外购入库单
成品入库单
委托加工单
发料单
物料领用单
存量卡
出货通知单
成品出库单
退料单
物料报废单
物料收发总汇表
物料收发日报表
库存呆滞料分析表
其它出库单
其它入库单
附:仓库甲、乙、丙、丁、戊物质分类方法
类别
火灾危险性的特征
储存物品的示例
甲类
1.闪点<28℃的液体。
2.爆炸下限<10%的气体,以及受到水或空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%气体的固体物质。
3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质。
4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃性气体并引起燃烧或爆炸的物质。
5.遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂。
6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质。
1.乙烷、戌烷,石脑油、环戊烷,二硫化碳,苯,甲苯。甲醇、乙醇、乙醚、蚁酸甲酯、醋酸甲酯、硝酸乙酯、汽油,丙酮,丙烯,乙醛,60度以上的白酒。
2.乙炔,氢、甲烷,乙烯,丙烷,丁二烯,环氧乙烷,水煤气,硫化氢,氯乙烯,液化石油气,电石,碳化铝。
3.硝化棉,硝化纤维胶片,喷漆棉,火胶棉,赛璐珞棉,黄磷。
4.金属钾,钠,锂,钙,氢化锂,四氢化锂铝,氧化钠。
5.氢酸钾,氯酸钾,过氧化钾,过氧化钠,硝酸按。
6.赤磷,五硫化磷,三硫化磷。
乙类
1. 28℃≤闪点<60℃的液体。
2.爆炸下限≥10%的气体。
3.不属于甲类的氧化剂。
4.不属于甲类的化学易燃危险固体。
5.助燃气体。
6.常温下与空气能缓慢氧化,积热不散引起自燃的物品。
1.煤油,松节油,丁烯醇,异戊醇,丁醚,醋酸丁酯,硝酸戌酯,乙酰丙酮,环乙胺,溶剂油,冰醋酸,樟脑油,蚁酸。
2. 氨气,液氯。
3. 硝酸铜,铬酸,亚硝酸钾,重铬酸钠,铬酸钾,硝酸,硝酸汞,发烟硫酸,漂白粉。
4.硫磺,镁粉,赛璐珞板(片),樟脑,萘,生松香,硝化纤维漆布,硝化纤维色片。
5.氧气,氟气。
6.漆布及制品,油布及其制品,油纸及其制器,油绸及其制品。
丙类
1.闪点≥60℃的液体。
2.可燃固体。
1.动物油,植物油,沥青,蜡,润滑油,桃油,重油,闪点≥60℃的柴油, 50度至60度的白酒。
2.化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其组织,谷物、面粉、天燃橡胶及其制品,竹,木及其制品,中药材及其制品,电冰箱,电视机等电器,计算机房已录数据的磁盘,冷库中的鱼、肉。
丁类
难燃烧物品
自熄性塑料及制品,泡沫塑料及其制品,水泥刨花板。
戌类
非燃烧物品
钢材、铝材、玻璃及其制品,陶瓷制品,檀瓷制品,不燃气体,玻璃棉,硅酸铝纤维,矿棉,岩棉,陶瓷棉,石棉及其无纸制品,水泥、石、胶珍珠岩。
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