资源描述
流程图
相关部门及人员
相关要求及表单
报废处理流程
车间班组清理物料
生产文员打印单据
车间主任审核
其他部门审批
品管最终判定
改正预防措施报告
责任部门分析原因
品管部跟进措施验证
审 批
与仓库交接
依据废品管理制度放置及标识隔离
仓库统一按废品处理制度执行
报废部门
操作工
生产文员
车间主任
其他部门负责人
品管部
品管部
责任部门
品管部
退料人员
仓库
仓库
1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的
3.经过高层副总判定的物料配件。
依据不合格品的处置方式开出单据并整理好,记录物料名称,数量,型号,图号,报废原因的填写。
开出报废单据〔报废单〕
判定报废原因是否属实并查核后签名跟进
1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判定的物料配件要高层签名确认。
所有报废物料要经过品管确认签名
品管部依据实际状况了解报废原因,情节严重的要开具改正预防措施报告给相关责任部分分析。
责任部门依据实际状况,了解原因,并制定相关的改正措施及预防措施。
品管部依据责任部门填写的改正预防措施报告给予验证。
部门主任签名,经理审批,品管部签名,其他部门签名,副总经理签名。
仓库依据废品处理流程处理废品
标识隔离
定期处理废品
拟制:
公布日期:20 年 月 日
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