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物料报废处理作业流程-物料报废相关部门责任人与要求.docx

上传人:人****来 文档编号:10075827 上传时间:2025-04-20 格式:DOCX 页数:3 大小:15.15KB
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资源描述
流程图 相关部门及人员 相关要求及表单 报废处理流程 车间班组清理物料 生产文员打印单据 车间主任审核 其他部门审批 品管最终判定 改正预防措施报告 责任部门分析原因 品管部跟进措施验证 审 批 与仓库交接 依据废品管理制度放置及标识隔离 仓库统一按废品处理制度执行 报废部门 操作工 生产文员 车间主任 其他部门负责人 品管部 品管部 责任部门 品管部 退料人员 仓库 仓库 1.经过品管部确认过的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。 依据不合格品的处置方式开出单据并整理好,记录物料名称,数量,型号,图号,报废原因的填写。 开出报废单据〔报废单〕 判定报废原因是否属实并查核后签名跟进 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判定的物料配件要高层签名确认。 所有报废物料要经过品管确认签名 品管部依据实际状况了解报废原因,情节严重的要开具改正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门依据实际状况,了解原因,并制定相关的改正措施及预防措施。 品管部依据责任部门填写的改正预防措施报告给予验证。 部门主任签名,经理审批,品管部签名,其他部门签名,副总经理签名。 仓库依据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品 拟制: 公布日期:20 年 月 日 3 / 3
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