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总经理差旅费用报销管理规定
根据公司实际情况,本着节约和实事求是的原则,对公司差旅费用报销管理做如下规定。
一、出差管理
财务部是审核公司差旅费用的主管部门,对公司人员出差涉及的行程、费用、票据和标准进行有效审核.出差前应拟定出差方案并填写出差审批表,若因特殊原因未能及时办理出差审批手续的,应先通过短信或OA审批,回公司5个工作日内补签《出差申请表》.
(一) 总经理出差报董事长审批.
(二) 出差方案及出差工作报告由董事长审批并留存。
(三) 出差费用超标的,填写《差旅费用超标审批表》,报董事长审批.
二、费用标准
(一)城市划分标准
一线城市包括:北京、上海、天津、广州、深圳、苏州、杭州、南京、青岛、
大连、厦门
二线城市包括:除一线城市外省会城市
三线城市包括:地级市
四线城市包括:县、镇
(二)乘坐交通工具标准
乘坐出租车、汽车、火车,轮船和动车,根据工作需要可乘坐飞机和高铁.
(三)交通费
1、汽车、火车、轮船、动车、大巴交通费:在不超过乘坐标准的情况下,按出差审批表限定的有效行程内发生的车船费实报实销。超10小时以上乘坐火车硬座按票价的50%补贴。
2、乘坐出租车的标准不得超过80元每次。
3、未经批准,自行提高乘坐标准的,按合理线路结合本规定适用乘坐标准报销。
(四)住宿费
1、一线城市280元,二线城市240元,三线城市200元,四线城市160元.
2、在乘坐的交通工具上过夜的无住宿费。
3、会议单位统一安排住宿的按统一住宿标准报销,会议含住宿费的不再单独报销住宿费,在客人或朋友、亲戚家住的不报销住宿费.
(五)生活补贴
1、一线城市50元,二线城市40元,三线城市35元,四线城市30元.
2、当天出差往返来回的每天补贴15元。
3、出差期间按住宿地标准计算当天补贴,在途的按出发地标准计算当天补贴。
4、由公司接待、或由出差单位、会议单位统一安排就餐的当天无生活补贴。
三、特别规定
(一)出差期间,非工作性差旅不予报销(如节假日期间差旅、走亲串友、回家差旅).
(二)出差期间不因遇节假日计算加班。
四、报销审批
(一)出差人填写差旅费用报销单,财务部审核后报董事长审批。
(二)出差人凭差旅费用报销单、原始发票、《出差申请表》、《差旅费报销行程表》作为差旅费报销依据,超过出差标准的还应当附《差旅费用超标审批表》。未提交齐全的财务部有权退回报销人.
(三)出差人员在回公司10个工作日内报销,超过10天无正当理由延迟报销的,处以50~200元罚款。
五、本规定由公司财务部负责解释.
六、本规定自董事长签发之日起执行。
附件1:出差申请表
附件2:差旅费用超标审批表
附件3:差旅费报销行程表
甘肃瑞和祥生物科技有限公司 二○一四年九月一日
附件1
甘肃瑞和祥生物科技有限公司
出 差 申 请 表
年 月 日
部门
出差人
预计出差天数
预计出差费用
借支金额
按标准应乘坐的交通工具
申请乘坐飞机
申请乘坐飞机理由
出差路线
出差任务及要求
部门负责人
总经理审批
董事长审批
附件2
甘肃瑞和祥生物科技有限公司
差旅费用超标审批表
年 月 日
部门
申请人
交通费
报销标准
实际发生额
超支金额
超支原因
住宿费
报销标准
实际报销金额
超支金额
超支原因
本次出差累计超支金额 小写: 大写:
部门负责人
财务审核
总经理审批
董事长审批
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