资源描述
物 料 与 产 品
仓库标准操作规程
安徽唐人药业有限公司中药饮片分公司
目 录
1.物料入库验收规程 SOP-05-001
2.物料出库验发规程 SOP-05-002
3.虫鼠和其它动物防范规程 SOP-05-003
4.成品验收、入库规程 SOP-05-004
5.成品出库验发规程 SOP-05-005
6.物料、成品拒收规程 SOP-05-006
7.物料外包装破损处理规程 SOP-05-007
8.物品销毁处理规程 SOP-05-008
标准操作规程
题 目:物料入库验收规程
编 号: SOP-05-001
制定人:
制定日期: 年 月 日
版 本: 1
页数: 1/3
审核人:
审核日期: 年 月 日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
目 的:规范物料入库验收的操作,确保入库的物料符合规定标准。
范 围:原辅料、包装材料的入库。
分发部门: 质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。
标 题
正 文
1.
1.1.3
初验
内容
原药材及辅料进厂后,由仓库保管员、供应部供应员按规定共同负责完成物料验收。
原药材及辅料初验前,操作工具、计量器具、待验区等经清洁检查应合格。待验区的清场合格证、文件、防鼠、防虫设施、计量器具、清洁用具及其它用具经检查应合格。检查不合格应迅速处理,并记录。
验收时,供应部供应员索要并审核供应合同、计划、供应商审批文件的真实性与准确性,检查物料与送货凭证、单据及订货合同是否一致,票物是否相符,并将检查结果记入“物料入库验收记录”(附件1)。如不符合要求应予以拒收。
物料外包装上应有标签(标记),需标明品名、规格、产地(供应商)装量、批号,检查是否有产品合格证。
物料外包装上应无破损、受潮、鼠咬、泄漏、水渍、霉变等情况。如发现,应将其取出单独放置,将异常情况填入“物料入库验收记录”。按拒收处理,填写 “物料拒收记录”。
特殊管理物料标签、封口签等的包装封口应完好,无启封开口痕迹。毒、贵细药材应双人验收。
液体物料容器封口要严密,无浸出或漏液,外包装的保护设施应完备。
如发现有虫蛀或鼠咬,应将药材移出库房以防止蔓延,并及时按有关规定进行处理。
按上述要求初验检查完毕后,如全部合格,可在送货凭证回执上签收,并填写“物料收料记录”(附件2)。如不合格,可拒收,填写“物料拒收记录”,
标准操作规程
题 目:物料入库验收规程
编 号: SOP-05-001
颁发部门:供应部
生效日期: 年 月 日
版本: 1
页数:2/3
标 题
正 文
2.
3.
4.
5.
并在送货凭证回执上详细注明。
如发现有与订货合同不符合或其他异常情况,应保持货物原样,立即通知有关部门处理。
清洁、复称计量:
对物料外包装进行清洁除尘、去污物。
清洁后复称计量或抽查与外包装标定数量应一致,将复称计量结果记入《物料入库验收记录》中。
编号
将同意收货的物料在仓库统一编号。仓库保管员按《物料、成品代码编制与管理规程》和《物料进厂批号编制与管理规程》填写物料代码并给定进厂批号,并将进厂批号、原有供应商批号填入“入库验收记录”中。
请验、取样
仓库保管员填写请验单,连同供应商的化验证书一并送化验室申请检验。
化验室接到原辅料请验单后,派取样员按有关取样规程取样。
取样后重新封好,并将“取样证”粘贴于取样物料的包装上,填写取样记录。样品分别作原辅料留样、化学分析。
入库待验
将取样后的物料运到仓库内,放上黄色印有待验字样的状态标记,并用黄色绳围栏。根据物料在库养护的有关规定以及定置管理要求,将货物按批整齐码放,挂黄色待验标记。同一订货号的物料原则上集中存放,但不同批号的物料应放在不同的垫板上。
检验后处理
质检部门检验后,将一份检验报告及时送至供应部,若合格准许入库,办理入库手续。否则,立即移至不合格区按规定及时处理。
仓库保管员根据检验结果解除待验标志,将检验合格的物料放置合格状态标志,将黄色围栏换成绿色围栏;放上绿色合格状态标志。合格物料入库后仓
标准操作规程
题 目:物料入库验收规程
编 号: SOP-05-001
颁发部门:供应部
生效日期: 年 月 日
版本: 1
页数:3/3
标 题
正 文
6.
7.
库保管员应填写“物料入库单”及“物料库卡”、“物料货位卡”并 “登记物料入库总帐”、及“分类帐”。
若不合格,应移至不合格库,采取物理隔离存放,放置红色不合格状态标志, 用红色绳围栏。并建立不合格品台帐,报供应部负责人和质量部,按《不合格物料管理规程》妥善管理。
标签、内、外包装袋、大箱等包装材料除按上述验收外,还许进行以下工作:
供应部保管员向有关部门索要审批的准许印制供应的批准文件。
质检员及仓库保管员应持原审批合格的样张与实物查对一致性。检查其外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否正确,有否污染及纸质是否符合要求,凡不符合要求的应拒收,填写“物料拒收单”写明拒收原因,并附贴实样备查。
物料接收过程中的工具及器具
清洁工具:扫帚、抹布、吸尘器。
计量工具:磅秤、天平
附件1:物料入库验收记录 (SOP-05—001-a)
附件2:物料收料记录 (SOP-05—001-b)
附件3:入库单 (SOP-05—001-c)
附件4:物料库卡 (SOP-05—001-d)
附件5:物料入库总帐 (SOP-05—001-e)
附件6:物料分类帐 (SOP-05—001-f)
编号:SOP-05-001-a
物料入库验收记录
库别: 填表日期:
物料名称
进厂编号
规格
物料代码
供应商
原采购编号
数量
记录编号
到货时间
供应人
交货人
收货人
结论
检
查
外观检查
合格证等
内外包装
1、污染
物料外观
1、虫蛀
3、鼠咬
2、破损
2、霉变
4、水渍
其它检查
待验区
清场合格证
计量、清洁用具、
防鼠、防虫设施
票物相符
清洁
清洁人
清洁方法
洁具
检查人
复 称
计 量
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8)
(9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16)
合计 总毛重 总皮重 总净量 称量人 监称人
请验
时间
请验单号
请验人
收到人
待验
挂待验标志
区域正确
黄色围栏
取样
时间
取样人
取样量
检验
检验单号
检验结果
挂不合格标志
入库
库别
挂合格标志
填写入库单
填写库卡
备注
审核人: 填表人: 仓储部负责人:
编号:SOP-05-001-b
物料收料记录
年
物料名称
进厂编号
原采购批号
检验单号
件数
规格
合计
送料人
收料人
月
日
Kg/件
Kg
仓库: 填表日期: 填表人:
编号:SOP-05-001-c
入 库 单
仓库: 日期: 年 月 日
供 应 商
发 票 号
收 到 日 期
年 月 日
编号
材 料 名 称
规 格
送货数量
实收数量
单 位
单 价
金 额
备注
百
十
万
千
百
十
元
角
分
验收人
盖 章
合计(大写): 百 十 万 千 百 十 元 角 分
交货人: 复核人: 收货人:
注:本表一式四分,分送财务、统计、仓库各留一分,另一分交货人留存。
物料入库总帐
仓库: 编号:SOP-05-001-e
序号
入库日期
品名
进厂
编号
供应商
原供应商
批号
供货数量
检验日期
检验
单号
检验
结果
收货人
供应人
规格
件数
总量
取样
报告
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
编号:SOP-05-001-f
物料分类帐
库名: 物料名称: 规格: 单位: 单价: 帐页:
年
进厂编号
供货批号
检验单号
来源/去向
收入量
发出量
盘盈(+)
盘亏(-)
结 存
核 对
月
日
数量
金额
编号:SOP-05-001-d
物 料 库 卡
库名:
品名
规 格
代 码
进厂编号
总 量
立卡时间
供应商(来源)
贮存条件
检验单号
原供应商批号
有效日期
状 态
序号
时 间
流 向
数 量
结 存
保管员
备 注
标准操作规程
题 目:物料出库验发规程
编 号: SOP-05-002
制定人:
制定日期: 年 月 日
版 本: 1
页数: 1/2
审核人:
审核日期: 年 月 日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
目 的:规范物料出库验发的操作,确保出库的物料符合规定标准。
范 围:原辅料、包装材料的出库验发。
分发部门: 质量部、供应部、中心化验室、仓库、生产部。
标 题
正 文
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
物料发放时,仓库保管员要凭领料部门负责人批准的领料单发放。
仓库保管员按“领料单”上注明的品名、批号、数量、规格等要求将所需物料备齐并码放整齐。
仓库保管员应按“不合格物料不得发放使用”及“先进先出”、易变先出等原则发料。
出库前,双方应共同核对所发物料是否有“合格报告”,然后对所发物料的品名、规格、批号、数量、合格证等逐项核对,确认无误后,填写“出库核发记录”,双方签字,办理领发料手续。
领料员对所领经核对有误的物料,有权拒收。
发料后,仓库保管员应立即在有关台帐、库卡上详细记录,以确保帐、卡、物相符。
须拆零发放的物料,工具必须专用,并在规定的区域内操作,防止产生交叉污染。
拆散物料的转移要在规定的区域内进行,且将盛装物料的容器及剩余物料重新封装,并加贴封口签。
在盛装物料容器及剩余物料容器内分别放置状态标志卡,注明物料的品名、数量、规格(或体积)、发领日期、发料人等,且在盛装物料容器上还应注明物料的批号。
在生产车间填写的“领料单”上签字。
特殊管理的物料如毒、贵细药材等必须双人双锁,在监证人的监督下,发放人、领用人三方负责领发。领用人、发放人、监证人在领料单及双方的“特殊管理物料控制使用记录 ”上签字。
还应注意下列事项:
标准操作规程
题 目:物料出库验发规程
编 号: SOP-05-002
颁发部门:供应部
生效日期: 年 月 日
版本: 1
页数:2/2
标 题
正 文
防止污染及产生其它危害。且在指定的取样室内进行。
计量准确,严格按限额领料单批准数量领发。
附件1:领料单 编号:SOP-05-002-a
附件2:物料出库核发记录 编号:SOP-05-002-b
附件3:特殊管理物料控制使用记录 编号:SOP-05-002-c
编号:SOP-05-002-a
领 料 单
日期: 年 月 日 字 第 号
领料部门
班组
费用项目
品名
规格
批号
批量
生产指令单号
材 料
单
位
数 量
备 注
计 划 成 本
代码
名称
规格
请发
实发
物料批号
检验单号
单价
金 额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
用途说明
合计(大写): 百 十 万 千 百 拾 元 角 分
部门负责人: 车间质检员: 领料人: 发料人:
注:本单一式四份,领料部门、财务会计、仓库、核算各一分。
编号:SOP-05-002-b
物料出库核发记录
日期: 年 月 日
物料名称
代 码
检验单号
记录编号
物料进厂编号
规 格
检验时间
领料单号
供应商(来源)
总 量
检验结果
出库依据
复称计量 (1) (2) (3)
(4) (5) (6)
(7) (8) (9)
(10) (11) (12)
计 量 (1)总毛重:
(统计) (2)总皮重:
(3)总净重:
核对与领
料单一致
品名
规格
数量
是否一致
其它
备 注
仓库: 领料人: 复核、监证人: 发料人:
编号:SOP-05-002-c
特殊管理物料控制使用记录
品 名
规 格
总 量
最大领用量
入库人
保管负责人
序
号
年
期 初存 量
超限额领料单号
品 名
批 号
批 量
领 用
退 回
期末
存量
领 用 人
发放人
监证人
备 注
合计
负责人: 审核人: 填表人:
标准操作规程
题 目:虫鼠和其它动物防范规程
编 号: SOP-05-003
制定人:
制定日期: 年 月 日
版 本: 1
页数: 1/1
审核人:
审核日期: 年 月 日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
目 的:防止昆虫、鼠类及其它动物进入生产区或仓库。
范 围:生产区和仓库的防范。
分发部门: 供应部、仓库、生产部、生产车间、行政部。
标 题
正 文
1.
1.2
2.
3.
4.
厂区建筑应有防止虫鼠或其他动物进入的预防措施。
墙:四周砖墙应严密无裂缝和洞口。如需安装管道打洞时,应及时将洞口缝隙封死。
门:所用与外界通道接触的门,应关闭严密无空隙,仓库进出物料门,应有防鼠设施,无物料进出时应严密关闭。生产区门应安装闭门器。
窗:最好采用不能开启的固定窗,若窗户能开启时,应增加纱窗,防止昆虫进入。
地漏:凡需用地漏的房间,必须加盖金属有孔盖板,不得随意将盖板取走。
进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。
至少每6个月要对生产区和仓库进行一次彻底检查,以检查咀齿动物、昆虫、鸟类或其它害虫骚扰情况。特别注意物料堆放底部和设备凹进处及辅助管道。
生产区和仓库管理人员应每天检查防护设备的运行情况。
收货时一旦发现所收到的物料已破损或有咀齿动物、昆虫等躲藏,必须将其移至户外,且加以隔离,以避免进一步的危害,同时有关负责人应决定处理措施。
标准操作规程
题 目:成品验收、入库规程
编 号: SOP-05-004
制定人:
制定日期: 年 月 日
版 本: 1
页数: 1/2
审核人:
审核日期: 年 月 日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
目 的:规范成品的验收、入库标准操作程序,确保入库工作顺利进行。
范 围:包装完好、检验合格的成品入库验收。
分发部门: 中心化验室、供应部、仓库、生产部、生产车间。
标 题
正 文
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
验收
成品入库前,生产车间填写成品请验单,一式两份,一份自留,一份送质量部取样员,取样员按抽样方法取样后,生产车间再封箱入库。
入库时,生产车间成品入库人员填写“成品入库单”,应注明品名、规格、批号、数量、日期等,一式四份,仓库、财务、统计、入库部门各一份。
仓库按“成品入库单”和质检部门的“成品检验报告单”验收入库;正在检验,未出“成品检验报告单”的,可先按“成品入库单”验报,然后按寄库办理。
验收人员:成品库保管员、生产车间成品入库办理人员。
验收地点:成品库
验收内容
共同核对“成品入库单”所填写内容与实际入库成品是否一致。
共同检查成品外包装是否字迹清晰、清洁、完好、无破损及污染等。
若检查核对无误,成品库保管员及供应部负责人在“成品入库单”上签字,进入以下程序;否则拒收,同时填写“拒收记录”。
成品库保管员填写“成品入库验收记录”,双方签字。
入库
经验收合格的成品可办理入库手续,登记“成品入库分类帐”,填写“成品库卡”,“成品货位卡”放置在货位处前。
寄库
正在检验而需要寄库的成品,应先放置黄色待验标志,等检验结果出来后,仓库根据质量部最终下达的成品放行审核单结论(成品放行证),解除待验标志,若放行,将该批成品从黄色待验标志换成绿色合格状态标志,同时
标准操作规程
题 目:成品验收、入库规程
编 号: SOP-05-004
颁发部门:供应部
生效日期: 年 月 日
版本: 1
页数:2/2
标 题
正 文
11.
12.
填写“成品出入库分类帐”,设置“成品库卡”,成品库卡应挂在相应的成品垛明显位置上。若不放行,则将该批成品置于红色线隔离划区的不合格区,挂上红色“不合格”状态标志,并将质量部按件发放的《不合格品证》逐件粘贴于成品的外包装上,执行《不合格成品管理规程》,并建立不合格品台帐。
成品库卡作发货记帐用,当该批成品的库存为零时,该批成品的成品库卡送质量部归入该批成品的档案。
入库后的成品,执行《成品贮存养护管理规程》。
附件1:成品入库单 编号:SOP-05-004-a
附件2:成品库卡 编号:SOP-05-004-b
附件3:成品入库验收记录 编号:SOP-05-004-c
附件4:成品入库分类帐 编号:SOP-05-004-d
编号:SOP-05-004-a
成品入库单
入库单号:
代 码
品 名
批 量
规 格
批 号
入库数
入库部门
入库时间
库 别
备 注
交货: 收货: 复核:
注:本单一式四份,分送财务、统计、入库部门各一份,仓库留存一份。
编号:SOP-05-004-b
成品库卡
品名
代码
批号
接收数量
规格
有效期
收货日期
贮存条件
检验单号
发货日期
客户名称
发货单位
发货数量
剩余量
发货人签名
编号:SOP-05-004-c
成品入库验收记录
成品名称
代码
批号
编号
生产车间
规格
批量
入库量
包装情况
成车
品间
库入
管库
员员
双人复核
品 名: 规 格: 批 号:
数 量: 盒箱字迹: 是否污染:
复核结果:
复 核 人: 日 期:
入 库
待验标志
交 货 人
收 货 人
入库单号
成品检验
检验单号
检验时间
检验结果
成品放行
审 核 单
发放部门
发放人
发放日期
编 号
合格标志
结 论
备
注
编号:SOP-05-004-c
成品出入库分类帐
品名: 规格: 单位: 帐页:
年
来源/去向
批号
化验单号
入库
出库
结存
发货单号
备注
月
日
件数
总量
件数
总量
件数
总量
标准操作规程
题 目:成品出库验发规程
编 号: SOP-05-005
制定人:
制定日期: 年 月 日
版 本: 1
页数: 1/1
审核人:
审核日期: 年 月 日
颁发部门:供应部
批准人:
批准日期: 年 月 日
生效日期: 年 月 日
目 的:规范成品出库的验发标准操作程序,确保出库成品正确无误。
范 围:成品出库验发。
分发部门: 质量部、供应部、仓库、生产部、销售部。
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