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医疗器械质量管理制度、程序、职责.docx

1、医疗器械质量管理制度、程序、职责 第一章、 质量管理制度 一、质量否决制度 一、目的:为控制影响医疗器械质量的各种因素,消除发 生质量问题的隐患,特制定本制度。 二、质量管理部是公司行使质量否决权的职能部门,它有 权在下列情况下做出否决: 1、医疗器械供应单位,经审核或 考察不具备生产、经营法定资格及相应质量保证条件,有权要 求经营部门停止采购。 2、医疗器械销售对象,经审核不具备购进医疗器械法定 资格的,有权要求经营部门停止销售和收回已售出的医疗器械。 3、来货验收中,对不符合公司《医疗器械验收制度》的 医疗器械,有权拒收。 4、对养护检查中发现的不合格医

2、疗器 械,有权出具停售、封存通知,并决定对该医疗器械的退货、 报损、销毁。 5 、售出的医疗器械发现质量问题,有权要求经营部追回。 6 、对不适应质量管理需要的设备、设施、仪器、用具, 有权决定停止使用,并提出添置、改造、完善建议。 7、对不符合公司《首营企业审核制度》、《首营种类审 核制度》的首营企业、首营种类,有权提出否决。 8 、对经审批的首营企业在实际供货中质量保证能力差; 对经审批的首营品种在经营中质量不稳定或不适应市场需要的, 向经营部和总经理室提出终止关系,停止购进的否决意见。 9、 有权对购进计划中质量保证差的企业或有质量问题的品种进行 否决。

3、 10 、对医疗器械质量有影响的其他事项。 二、医疗器械购进管理制度 一、为保证购进医疗器械的质量和使用安全, XXX 绝不 合格医疗器械进入本公司,特制定本制度。 二、谋划部为医疗器械购进职能部门。 三、谋划部根据市场和谋划需要按年、月认真体例进货打 算。 四、进货打算应以医疗器械质量为重要根据。体例打算应 有质量管理部参加审核,协同把好进货质量关。 五、购进的医疗器械应符合以下基本条件: 1 、合法企业所出产或谋划的医疗器械; 2、应当符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准; 3、购入产品必需有医疗器械注册证书,应有法定的核准 文号和产品批号,如产品有效期的应

4、标准注明有效期。 4、说明书、标签、包装应符合 XXX 《医疗器械说明书、 标签和包装标识管理规定》的规定。 六、对首营企业进行合法资格和质量保证能力审核,并按 《首营企业审核制度》办理审批手续,批准后方可进货。 七、对首营品种进行合法性及质量情况的审核,并按《首 营品种审核制度》办理审批手续,批准后方可进货。 八、购进医疗器械应签订书面合同,合同中须明确质量条 款;电话、传真要货必须有质量约定,事后须补签书面合同并 明确质量条款。 九、购货合同应明确质量条目: 1 、质量应符合医疗器械国家标准或医疗器械行业标准; 2、医疗器械附产品合格证; 3 、医疗器械包装符合有关规定和货

5、物运输要求; 4、入口医疗器械必需有加盖供货单位质量管理部原印章 的《入口医疗器械注册证》复印件。 十、合同上供货方签订人必需与在购货方存案的供货单位 贩卖人员相一致。 十一、购进医疗器械应要求供货方开具合法票据。票据上 购销双方的品名及签章应与双方的《医疗器械生产(经营)许 可证》、《营业执照》相一致。 三、首营企业审核制度 一目的:为了确认初次供货单位的合法资格及质量包管能 力,特制定本制度。 二、首营企业是指与本企业首次发生医疗器械购销关系的 医疗器械生产企业或医疗器械经营企业。 三、首营企业审核的项目有: 1、供货单位合法资格:盖有供货单位原印章的《医疗器 械经营

6、企业许可证》、《医疗器械生产企业许可证》和《营业 执照》复印件,并核对生产、经营范围。 2、销售人员合法资格:盖有本企业印章和企业法定代表 人印章或签字的企业法定代表人的委托授权书原件,委托授权 书应明确授权范围及授权时限;与委托书一致的销售人员身份 证复印件; 3、企业质量保证能力:盖有企业原印章的企业质量认证 证书复印件及质量保证协议。四、经营部负责索取相关资料, 并填写首营企业审批表,交质量管理部进行审核,必要时进行 实地考察。 五、首营企业须经质量副总经理批准后方可与该企业建立 购销关系。 六、对具有合法资格和质量保证能力,且超过六个月合作 的首营企业,经进货质量评审会

7、议讨论通过,转为常规供货企 业,其档案资料转入供货单位档案管理。 四、首营品种审核制度 1、目的:为了包管新开发医疗器械种类的合法性,加强 对首营种类的质量审核工作,特制定本制度。 二、首营种类是指公司向医疗器械出产企业初次购进的医 疗器械。 三、首营品种审核的项目有: 1 、《医疗器械产品注册证》、产品合格证明和其他附件; 2、医疗器械国家标准或医疗器械行业标准; 3、医疗器械的说明书、标签、包装是否符合 XXX 《医疗 器械说明书、标签和包装标识管理规定》; 4、医疗器械的性能、用途及储存条件; 5 、样品同批号的检验报告书; 6、质量认证情况; 四、首营品种由经营部

8、索取相关资料,并填写首营品种审 批表,交质量管理部审核。 五、质量管理部审核合格,签署审核意见,报质量副总经 理批准后方可购进。 六、质量管理部对首营品种建立档案,及时收集相关质量 信息,对质量不稳定的品种应向经营部提出否决意见,停止进 货和销售;对质量稳定,适应市场需要且超过六个月试销期的 品种,经进货质量评审会议讨论通过,转为常规经营品种,其 档案资料归入质量档案。 五、医疗器械入库验收制度 一、目的:为保证入库医疗器械的合法性及质量,特制定 本制度。 二、验收组织:公司设立直属质量管理部的验收组。验收 人员必需具有高中以上文化程度,了解各类医疗器械的验收标 准,按验收程序进

9、行操作。 三、验收必需在规定的验收区内进行。 四、验收时限 :常温储存的医疗器械须在该工作日内验收 完毕;阴凉储存的医疗器械随到随验收。 五、验收依据:供货合同及约定的质量条款。 六、验收原则:按产品批号逐批验收,不得遗漏。 七、验收抽样: 1、比例:每批 50 件以内(含)抽 2 件; 50 件以上,每增加 50 件增抽 1 件;不足 50 件以 50 件计; 2、代表性:抽样须具代表性,即在上、中、下三个部位 各抽 3 个小包装; 3、标记:抽样的外包装上应贴有“验收”标记。 八、拼箱种类必需逐种类、逐批号进行验收。 九、验收项目: 1 、供货单位、医疗器械品名、规格、数量应与合同相符; 2、包装中应有产品合格证; 3 、医疗器械的大、中、小包装应整洁无污染、破损; 4 、医疗器械标签、包装标识应当包括以下内容: (一)品名、型号、规格; (二)生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式; (三)医疗器械注册证书编号; (四)产品标准编号; (五)产品生产日期或者批(编)号; (六)电源连接条件、输入功率; (七)限日使用的产品,应当标明有效期限;

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