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出差费用报销制度.docx

1、 出差费用报销制度 在各单位出差管理制度中,各员工的出差费用的相关制 度是以控制成本为基础,制定出相应的报销制度。以下是出 差费用报销制度的范本,可供参考。 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程 序,结合本厂的实际情况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于因工作需要出差报销的人员。 二、出差审批办法: 1 、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款, 出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留 时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负

2、责人、 分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的,应 按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报 销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核 依据。 1 / 4 如要借款,应填写领款单,根据出差申请单确定借款金 额。领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。同时财 务部实行前帐不清、后帐不借的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填 写差旅费报销单,并列明事由、时间、线路后交厂长审核签 字,再交财务部审核签字,按《差旅费费用报销程序》予以 报销,按规定可报出租车费的人员外的

3、其他人员如要乘座出 租车,应事前向厂长请示同意,报帐时由厂长签字认可。 二,差旅费报销原则 (1)市区内出差不论时间长短,均不发给出差补助费。 由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助 费,超出市区范围的,发出差补助费六十元每天。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计 算报销,没有正式发票的均不给报销。 (3)车费报销条件:超出市区范围的凭正式发票给予报 销,没有正式发票均不给报销。 2 / 4 (4) 出差人员应在回公司后 15 天内报

4、帐,需延期报销的 应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。 (5)差人出员随车 (包括因工作需要随货车 )乘坐到目的 地,未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。 (6) 出差人员一般不得乘坐飞机,经批准才能乘坐飞机, 其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销,不在市内交通 费包干的范围。 三、差旅费报销有关注意事项 1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职 称、出差事由、起讫时间及地点。 2、差旅报销按财事字[1997]第 011 号文件规定办理, 出差人员不准超标准住宿和坐飞机,

5、因公确需乘坐飞机、软 席卧铺或高标准住宿的,须持有经厂长在机票、软席卧铺及 住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿 基本标准执行。 3、出租车票按规定一般不予报销;特殊情况确需乘坐出 3 / 4 租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方 可报销。 4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后,电话 通知的须在出差事由中注明。 5 、一事一单,不得将数次出差合并一单报销。 6、出差期间购买的物品、资料等,需加填费用报销单 报销,不得合并在差旅费中报销。 7、订票手续费不得超过 车船等票价的 15% ,退票费不予报销。 8、车票遗失的须书面说明情况 (注明乘坐的交通工具、 起迄地点、时间、票价等 )并由审批厂长签字证实,由会计 人员按照乘坐最低交通工具的票价予以核定金额。 四、本规定从 20xx 年 7 月 1 日起执行。本厂应参照本 制度,制定本厂差旅费管理办法,并报厂长批准后执行。 出差报销管理制度 销售出差管理制度 4 / 4

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