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危险源辨识控制程序.doc

1、 1.目的:为了全面的辨识出公司的危险源,并对其进行评价以确定不可容许风险,从而采取措施加以控制。 2.适用范围:适用于公司对危险源的辨识、评价以及采取相应措施的工作。 3.职责 3.1 各部门负责本部门危险源的辨识,并协助品管部对危险源进行评价。 3.2 品管部负责对危险源进行整理汇总,并组织对其进行评价,确定不可容许风险及其控制方式。 3.3 职业健康安全管理者代表负责危险源评价结果的审批。 4. 定义 4.1 危险源:可能导致伤害和疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2 风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4.3 可容

2、许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可接受程度的风险。 5. 程序内容 5.1 资料收集:各部门在危险源辨识活动展开前,先收集相关资料,以便于辨识工作的开展。包括: (1)本部门的地理位置、平面图,周围的危险敏感点。 (2)本部门所涉及的各项活动、环境条件。 (3)本部门所涉及的所有人员、物质、设备。 (4)类似行业所产生的危险事故。 5.2 危险源的辨识 5.2.1 根据危险因素分类的一般原则,将危险源分为:机械类,电气类,辐射类,物质类,火灾与爆炸类,其它等,具体可从以下三方面考虑: (1)人的不安全行为 (2)物的不安全状态 (3)管理上的缺陷。

3、包括作业方法、作业条件等。 5.2.2 在职业健康安全管理体系策划初期,由品管部组织各部门对其本部门的危险源进行辨识,危险源的辨识工作由各部门的主管领导,各部门推进员具体实施。 5.2.3 各部门首先识别本部门所涉及到的所有活动,然后识别这些活动所要执行的动作,再从这些动作中识别出其产生的危害,最后从5.2.1方面考虑,辨识出可能产生这些危害的危险源。 5.2.4 为了全面有效地辨识出危险源,在危险源辨识过程中应考虑以下方面: (1)正常、异常和紧急状态 “正常”是指正常生产或设备正常运转的状态。 “异常”是指设备开机、关机、检修维护等可预知的非正常状态。 “紧急”是指发生火灾、

4、爆炸、危险品泄漏等事故的非预见性状态。 (2)过去、现在、将来三种时态 “过去”指事件或事故过去曾发生过的时态。 “现在”指现有的可能造成事件或事故的时态。 “将来”指将来有可能会产生事件或事故的时态。 (3)所有进入工作场所的人员活动(包括外来人员) (4)工作场所内本公司的内部设施以及由外部提供的设施(包括建筑物、设备、物质等) 5.2.5 危险源的辨识过程可采用头脑风暴法、现场观察法、询问、交谈等多种方法进行,但务必要做到全面、有效。 5.2.6 各部门将辨识出的危险源登录在“危险源识别和危害程度评估表”上,尽可能将危险源具体化,为评价工作提供依据。 5.2.7 各部门

5、主管应组织本部门相关人员(必要时请外部专业人员)对《危险源识别和危害程度评估表》中的内容进行核对,必要时进行修改、补充及完善。 5.3 风险评价 5.3.1 各部门组织相关人员(安全员、品管部成员等)对本部门的危险源所可能产生的风险进行评价,力求做的客观、合理和准确。必要时提交管理层或相关方进行讨论。对危险源的风险评价应从以下几方面的考虑: (1)国家、地方相关的职业健康安全法律法规要求 (2)公司的职业健康安全方针 (3)公司所能采取的控制措施 (4)相关方的要求 5.3.2 危险源的风险评价 (1)危险源的风险评价方法: a.事故发生的可能性(L) 分值 可能性 1

6、0 完全可能预料 6 相当可能 3 可能、但不经常 1 可能性小,完全意外 0.5 很不可能,可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b.暴露在该危险环境中的频度(E) 分值 后果 10 连续暴露 6 每天工作时间暴露 3 每周一次 2 每月一次 1 每年几次 0.5 非常罕见 c.事故发生的后果(C) 分值 后果 100 大灾难,许多人死亡 40 灾难,数人死亡 15 非常严重,一人死亡 7 严重,重

7、伤 3 重大,致残 1 引人注目,需要救护 (2)不可容许风险的评价准则 D = L * E * C 分值 后 果 风险等级 >320 极其危险,不能继续作业 A 161-320 高度危险,要立即整改 B 71-160 显著危险,需要整改 C 20-70 一般危险,需要注意 D <20 稍有危险,可以接受 E 说明 当D≥71分时,定为不可容许风险。 (3)各部门将风险评价结果登录在“危险源识别和危害程度评估表”上,再次提交本部门主管审核,审核完毕后送至管理部进行确认

8、若品管部有不同意见,则由品管部组织进行重新评价。经审核、批准后的“危险源识别和危害程度评估表”原件由品管部保存,复印件交各相关部门保管。 (4)管理部根据各部门提交的“危险源识别和危害程度评估表”,确定出不可容许风险并整理出不可容许风险并将其登录在“不可容许风险一览表”上,并组织各部门确定不可容许风险的控制方式,登录在“不可容许风险一览表”上之后交由文管中心按照《文件控制程序》规定以受控文件形式发放至各部门,原件由文管中心保管。 5.3.3 有增减工序或有其他工程需求时,应在验收后一周内按本程序的要求进行危险源识别和风险评价。 5. 相关记录 5.1危险源识别和危害程度评估表 5.2不可容许风险一览表

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