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公司差旅费报销管理办法.doc

1、仙溪公司差旅费报销管理办法 1  范围 本标准规定了仙溪公司员工的差旅费报销程序及规定。 本标准适应于仙溪公司员工差旅费的报销管理工作。 2  内容 2.1  差旅费报销标准 2.1.1  差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算。 2.1.2  具体标准如下 出差住宿费标准:(单位:元/天) 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 360元/间以下 280/间以下 220

2、/间以下 170元/间以下 备注:两人同性同行(含夫妻)的按一人报销房费,低于四线城市按照四线城市执行,阳新县城内原则不报销出差费用,不享受出差补贴,特殊情况经执行董事审批同意报销。 餐费补助:(单位:每人/元) 餐 次 一线城市 二线城市 三线城市 四线及以下城市 早 30 20 20 15 中 45 30 25 25 晚 45 30 25 20 2.2  差旅费的具体报销办法 2.2.1  因公出差人员3日以内的出差,先书面申请,经执行董事审批之后方可出差。超过3天的,应填写出差表,由执行董事签批之后,董事长签批,否则按照旷工论处

3、特殊情况可以先向执行董事申请,经批准出差回来之后补办手续。 2.2.2  “借支单”,写清借款人、部门、用途、金额等事项,经领导审批后方可到借款。 2.2.3  出差人员回公司后,填写“出差费用审批报销单”,后附所有本次出差原始报销凭证和出差明细表,在规定的限额内,经领导审核方可报销。 2.2.4  超出公司规定标准发生的差旅费,自己承担超支部分费用,执行董事特批除外。 2.2.5  住宿、交通须提供发票,尽量乘坐地铁和公交,若乘坐的士须经执行董事批准,非公事产生的费用不予报销。公司支持使用携程、美团、艺龙等互联网平台预定酒店,经过第三方预定所开具的发票,需要由实名制交通凭据作为出差

4、凭据,特殊情况下没有实名交通凭据的,经执行董事书面签批(出差明细表上签批),方可报销费用。 2.2.6  出差发票遗失,写出书面说明并可以证明,经执行董事同意,可以在财务工作人员指导下寻找其他发票以合适事由报销。 2.2.7  出差回来后如果没有特殊原因,须五个工作日内持相关票据到财务报帐。 2.2.8  如果出差目的地单位能安排食宿的,公司不再给予补贴,只能安排单项的,补贴未能安排的项目。同时因为业务需要的工作餐费和招待餐费,扣除对应的餐费补贴。火车、飞机上的工作餐费,应实报实销,超过补助标准的,由执行董事签批。 2.2.9  出差公司派车,不再报销市内交通费用,特殊情况写出书面书名

5、并经执行董事同意。 2.2.10  原则上不得乘坐乘坐高铁一等座、商务座及飞机商务舱,特殊情况须提前请示领导,回来后须经董事长或执行董事书面同意。 2.2.11  出差时需要宴请对方的,须提前钉钉申请,由执行董事签批之后方可宴请。宴请费用列入出差旅费用。 2.2.12  出差报销时,须提交出差明细表,标注清楚每天行程、工作和费用明细。3天以内的明细表注明钉钉申请(包括宴请申请),执行董事批注;超过3天的,提交出差申请审批单。明细表和审批单须经执行董事签批同意。执行董事和其他员工一起出差时,由其他员工提交出差明细表和审批单,执行董事签批。执行董事单独出差,须附出差明细表。 3.执行董事、

6、总经理原则上实报实销,公职人员注意不超过国家、省市县相关规定,特殊地区如旅游度假区等,费用报销明细上须注明相关情况。 4.本规定自发布之日起实行,之前未报销费用和补贴,尽快报销。 二〇一六年十一月二十七日 附表二: 湖北仙溪花廊旅游发展限公司出差申请表 申请日期: 年 月 日 出差人 部门 职务 出差事由 期间 自 年 月 日至 年 月 日止共 天 行程 领导签批

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