1、精品word文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施工单位安全行为检查评分表 蓬建安监2-4-1 序号 一般项目 检查内容及扣分标准 应得分 扣减分 实得分
2、 检查情况记录 1 安全管理机构 安全管理机构不完善,扣10分;未制定管理人员名册和组织框架图,扣3分;项目负责人、专职安全员配置不符合要求的,扣10分;未提供施工单位现任技术负责人、本工程项目负责人、专职安全员的姓名、技术职称、签名笔迹及任命文件复印件的,扣5分。 10 0 10 符合要求 2 安全生产责任制 未建立安全生产责任制或各级各部门未执行责任制的扣10分;责任制未定期考核的,扣3分;安全生产职责未分解到人扣3分;项目负责人、专职安全员安全职责未上墙悬挂扣5分。 10 3 7
3、 责任制要定期考核 3 目标管理 未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣5分;安全责任目标未分解到人扣3分;未进行考核并和经济挂钩的扣3分。 5 3 7 安全责任目标未完善,要求分解到人 4 制度建设 未建立和完善各项安全管理制度(安全技术措施制度、安全检查制度、安全教育制度、卫生防疫制度、消防安全制度、技术交底制度、事故报告制度、应急救援制度)的每项扣1分。 5 0 5 消防器材配置不足,要求增加 5 施工组织设计及专项施工方案 施工组织设计及专项施工方案未按程序审批不符
4、合要求扣5分;施工组织设计中未制定安全技术措施的扣5分;未按要求编制专项施工方案的扣5分。 10 0 10 符合要求 6 安全设施进场登记及查验 未建立安全设施进场登记与查验制度或未执行制度扣5分;未办理查验手续并进行签证的扣3分。 5 0 5 符合要求 序号 一般项目 检查内容及扣分标准 应得分 扣减分 实得分 检查情况记录 7 安全教育 无安全教育培训制度或未建立培训档案扣5分;新工人未进行三级教育扣5分,无具体内容扣3分;变换工种未进行安全教育,扣5分;无定期安全教育资
5、料扣3分。 5 3 2 安全教育资料不够具体,要求尽快完善 8 安全技术交底 无书面安全技术交底扣5分;交底针对性不强或不全面、不齐全扣3分,交底未履行签字手续扣2分。 5 2 3 安全交底资料未完善,要求尽快完善 9 班前安全活动 未建立班前活动制度扣5分,班前活动记录不全扣3分。 5 3 2 班前活动记录要完善 10 重大危险源公示及跟踪监控 重大危险源公示未按工程实际更新的扣5分,危险源公示、警示不符合要求的扣5分;无专人进行重大危险源管理的扣5分。 10 0
6、 10 符合要求 11 安全设施、机电设备验收及特种作业人员管理 安全设施及机电设备未办理验收手续扣5分;特种起重设备安拆未执行有关规定扣5分;特种作业人员未经培训考核并持证上岗的扣5分。 5 0 5 符合要求 12 安全检查 不认真执行定期检查制度,检查次数不符合要求的扣10分;未开展有针对性的专业检查和定期巡查扣10分;未开展季节性检查扣5分;安全隐患未定人、定时、定措施进行整改或整改不及时、不彻底的扣10分;未及时进行复查的扣10分。 15 5 10
7、 要求增加季节性检查 13 应急处理 应急救援预案内容不符合要求扣3分;未建立工伤事故档案扣3分;未建立事故上报制度扣5分。 5 0 5 符合要求 14 安全资料整理 安全管理资料未使用安全统表的扣5分;安全管理资料未与施工进度同步扣3分。 5 3 2 要求安全管理资料跟进、完善 重点项目 有(无) 检查情况记录 1、未建立安全管理机构; 2、项目负责人、专职安全员不到位或不履行安全职责; 3、项目负责人及专职安全员不能清晰讲述安全职责内容; 4、危险性较大工程的专项方案未经审批,超过一定规模的危险性
8、较大工程未组织专家论证; 5、危险性较大工程现场施工不按方案实施,变更施工方案未重新审批; 6、未执行“平安卡”管理制度,现场抽查工人持卡率低于80%,或造价超过1000万的工程项目未设置“平安卡”读卡机进行刷卡管理; 7、现场无安全教育、安全技术交底、班前安全活动记录; 8、现场未设置重大危险源公示牌和警示牌,或重大危险源施工未提前告知项目监督员; 9、重大危险源施工过程无监控、验收; 10、塔吊、施工电梯装拆未执行有关规定; 11、施工现场未建立“月查周检日巡”的定期安全检查制度,或未执行该制度; 12、安全检查记录及整改记录弄虚作假,安全隐患多次不整改 或不及时整改;
9、13、未开展施工安全评价,或评价弄虚作假; 14、无应急救援预案或未开展季度演练; 15、安全管理资料弄虚作假,不真实。 无 符合要求 检查项目合计及结论 重点项目否决(序号): 总 应得分 总 扣减分 总 实得分 检查结论 100 22 78 合格 监督组: 年 月 日 注:1、本表由监督组检查需要时填写使用,如发现严重问题应另行发出整改要求; 2、安全评价应使用该表评分不少于1次; 3、重点项目栏目内,对应序号填写“有”或“无”; 4、一般项目栏目内,每一分项扣减分如超过分项应得分,则该分项实得分为0; 5、凡重点项目存在5项以上“有”的检查结论定为“严重违规”;重点项目存在3项以上5项以下“有”的,检查结论定为“不合格”;重点项目存在“有”项在3项以下但实得分60分以下为“不合格”,60分以上为“合格”,80分以上为“优良”。 ----------------------------精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------






