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施工单位安全行为检查评分表
蓬建安监2-4-1
序号
一般项目
检查内容及扣分标准
应得分
扣减分
实得分
检查情况记录
1
安全管理机构
安全管理机构不完善,扣10分;未制定管理人员名册和组织框架图,扣3分;项目负责人、专职安全员配置不符合要求的,扣10分;未提供施工单位现任技术负责人、本工程项目负责人、专职安全员的姓名、技术职称、签名笔迹及任命文件复印件的,扣5分。
10
0
10
符合要求
2
安全生产责任制
未建立安全生产责任制或各级各部门未执行责任制的扣10分;责任制未定期考核的,扣3分;安全生产职责未分解到人扣3分;项目负责人、专职安全员安全职责未上墙悬挂扣5分。
10
3
7
责任制要定期考核
3
目标管理
未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标),扣5分;安全责任目标未分解到人扣3分;未进行考核并和经济挂钩的扣3分。
5
3
7
安全责任目标未完善,要求分解到人
4
制度建设
未建立和完善各项安全管理制度(安全技术措施制度、安全检查制度、安全教育制度、卫生防疫制度、消防安全制度、技术交底制度、事故报告制度、应急救援制度)的每项扣1分。
5
0
5
消防器材配置不足,要求增加
5
施工组织设计及专项施工方案
施工组织设计及专项施工方案未按程序审批不符合要求扣5分;施工组织设计中未制定安全技术措施的扣5分;未按要求编制专项施工方案的扣5分。
10
0
10
符合要求
6
安全设施进场登记及查验
未建立安全设施进场登记与查验制度或未执行制度扣5分;未办理查验手续并进行签证的扣3分。
5
0
5
符合要求
序号
一般项目
检查内容及扣分标准
应得分
扣减分
实得分
检查情况记录
7
安全教育
无安全教育培训制度或未建立培训档案扣5分;新工人未进行三级教育扣5分,无具体内容扣3分;变换工种未进行安全教育,扣5分;无定期安全教育资料扣3分。
5
3
2
安全教育资料不够具体,要求尽快完善
8
安全技术交底
无书面安全技术交底扣5分;交底针对性不强或不全面、不齐全扣3分,交底未履行签字手续扣2分。
5
2
3
安全交底资料未完善,要求尽快完善
9
班前安全活动
未建立班前活动制度扣5分,班前活动记录不全扣3分。
5
3
2
班前活动记录要完善
10
重大危险源公示及跟踪监控
重大危险源公示未按工程实际更新的扣5分,危险源公示、警示不符合要求的扣5分;无专人进行重大危险源管理的扣5分。
10
0
10
符合要求
11
安全设施、机电设备验收及特种作业人员管理
安全设施及机电设备未办理验收手续扣5分;特种起重设备安拆未执行有关规定扣5分;特种作业人员未经培训考核并持证上岗的扣5分。
5
0
5
符合要求
12
安全检查
不认真执行定期检查制度,检查次数不符合要求的扣10分;未开展有针对性的专业检查和定期巡查扣10分;未开展季节性检查扣5分;安全隐患未定人、定时、定措施进行整改或整改不及时、不彻底的扣10分;未及时进行复查的扣10分。
15
5
10
要求增加季节性检查
13
应急处理
应急救援预案内容不符合要求扣3分;未建立工伤事故档案扣3分;未建立事故上报制度扣5分。
5
0
5
符合要求
14
安全资料整理
安全管理资料未使用安全统表的扣5分;安全管理资料未与施工进度同步扣3分。
5
3
2
要求安全管理资料跟进、完善
重点项目
有(无)
检查情况记录
1、未建立安全管理机构;
2、项目负责人、专职安全员不到位或不履行安全职责;
3、项目负责人及专职安全员不能清晰讲述安全职责内容;
4、危险性较大工程的专项方案未经审批,超过一定规模的危险性较大工程未组织专家论证;
5、危险性较大工程现场施工不按方案实施,变更施工方案未重新审批;
6、未执行“平安卡”管理制度,现场抽查工人持卡率低于80%,或造价超过1000万的工程项目未设置“平安卡”读卡机进行刷卡管理;
7、现场无安全教育、安全技术交底、班前安全活动记录;
8、现场未设置重大危险源公示牌和警示牌,或重大危险源施工未提前告知项目监督员;
9、重大危险源施工过程无监控、验收;
10、塔吊、施工电梯装拆未执行有关规定;
11、施工现场未建立“月查周检日巡”的定期安全检查制度,或未执行该制度;
12、安全检查记录及整改记录弄虚作假,安全隐患多次不整改 或不及时整改;
13、未开展施工安全评价,或评价弄虚作假;
14、无应急救援预案或未开展季度演练;
15、安全管理资料弄虚作假,不真实。
无
符合要求
检查项目合计及结论
重点项目否决(序号):
总
应得分
总
扣减分
总
实得分
检查结论
100
22
78
合格
监督组: 年 月 日
注:1、本表由监督组检查需要时填写使用,如发现严重问题应另行发出整改要求;
2、安全评价应使用该表评分不少于1次;
3、重点项目栏目内,对应序号填写“有”或“无”;
4、一般项目栏目内,每一分项扣减分如超过分项应得分,则该分项实得分为0;
5、凡重点项目存在5项以上“有”的检查结论定为“严重违规”;重点项目存在3项以上5项以下“有”的,检查结论定为“不合格”;重点项目存在“有”项在3项以下但实得分60分以下为“不合格”,60分以上为“合格”,80分以上为“优良”。
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