ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:5 ,大小:30.42KB ,
资源ID:790872      下载积分:11 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/790872.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(采购部管理规章制度.docx)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

采购部管理规章制度.docx

1、精选资料 采购部管理规章制度 采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量,考虑材料供求形势、供应商的交货日期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保材料的及时供应,保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益一 采购部规章制度1、 制定公司合理的采购政策,对生产及销售用材料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;2、 根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;3、 按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货

2、、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准;4、 对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物质,以降低综合采购成本;5、 对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;6、 负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库、出库储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到账务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物质被盗;7、 负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;8、 负责推行计算机化的采购与物质管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法

3、,降低物资成本;9、 负责与采购、物资相关的资料、账册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;10、 积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。密切关注新材料,新工艺,新技术,新设备动态,并及时反馈到研发,技术,设备部门,为其设计造型,改良和更新,提出参考意见。 11、 完成总经理交办的其他任务。二 采购部管理制度为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。1目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协助配

4、合的依据。2采购部人员职责及管理制度。1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积蓄。2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。3)、编制采购计划,负责根据生产,总务,设备及检验等各部门物品需求计划,编制与配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。4)、负责公司生产所材料的采购的工作,负责原辅材料,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作。5)、负责供应商的开发,管理及维护工作。6)、坚持执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参加。8)、积极了解材料的

5、短缺、发货、验收等实际情况,早知道、早处理。9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。10)、加强物质采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠地物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。12)、完成领导交办的其他工作任务。三 采购部工作职责1、 采购员注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。2、 不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平。3、 定期汇总所进的采购资料,协助(预算等部门)进行

6、成本核算。4、 建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。5、 加强与(使用材料部门)的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。6、 所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。7、 在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。8、 做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。四 采购部经理岗位职责1、 主持采购部的全面工作。2、 领导采购部门按部门的工作职能

7、做好工作。3、 根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。4、 制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。5、 制定物资采购原则,并督导实施。6、 做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。7、 定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。8、 带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。9、 带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。10、 监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。11、 进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。12、 完成上级交办的其他任务。五 采购员岗位职责1、 采购员须注重职

8、业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。2、 采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。3、 按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。4、 对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。5、 有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。6、 负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定物料供应计划表。7、 负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。8、 完成上级交办的其他工作任务。六 执行本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为2016年11月16日,其它与本规定有冲突的

9、以本规定为准,由公司监督执行。生效:以上规定从2016年11月16日起生效适用群体:采购部所有采购及相关人员解释权:归河南立建钢结构工程有限公司监督执行:采购部采购部经理衡量标准:1、 公司每个月的出货量。2、 订单的准时交货率。3、 库存资金的大小。4、 物料的准时交货率。工作重点PC、MC,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。工作禁忌生产准时交货率低,每月生产产量下降,库存资金大、物料交货不准。任职资格1、 工作经验2、 专业背景要求3、 学历要求4、 年龄要求5、 个人素质:积极热情,善于与人交往、沟通能力强。采购部员工衡量标准:1、 采购物料供应准时。2、 物料的采购周期和物料的品质水平。3、 降低采购成本。工作禁忌物料准时交货率低、物料单价高、质量低。任职资格:1、工作经验2、专业背景要求3、学历要求4、年龄要求5、个人素质:口齿伶俐、沟通能力强、成本意识好。THANKS !致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载,资料仅供参考可修改编辑

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服