1、
原辅料进货检查制度
文件名称:原辅料进货检查管理规程
版本号:第一版
页码:第 1 页 共 2 页
名 目
起草人
审核人
审核人
批准人
部 门
仓储部
仓储部
QA部
质量副总
姓 名
签 名
日 期
执行日期:
颁发部门:QA
分发部门:供应部、QA部、办公室
1.目的:规范物料采购管理程序。
2. 范围:本公司所有物料。
3. 责任:供应部对执行和实施本规程负责。
4. 内容:
4.1 采购人员应由授权人担任。
4.2 采购员应具备一定药学专业知
2、识、熟悉所采购物料的质量标准,了解
采购业务。
4.3 采购计划:
4.3.1 供应部应根据生产计划、制定年度、季度、月采购书面计划。
4.3.2 列出物料名称、数量、规格、采购时间安排,物料到货进度。
4.3.3 合理贮备,库存余量适宜,不造成积压。
4.3.4 说明供货方供货能力。
4.3.5 采购资金预算和估算方式。
4.4 供应商应经过审计确认为合格供应商。
4.5 采购人员须严格按各种物料的质量标准组织采购。
4.6 采购的物料应符合相应的质量标准,其包装不得对物料产生污染或不
良影响。
4.7 采购运输应保证物料在运至企业仓库时,符合其质量标准。文字标记
清楚,易辨认,具有可追踪性。
4.8 供应部应会同质量部按照《物料供应商审计管理规程》定期对物料供
应商进行审计。