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县重点项目建设审计监督规章制度.docx

1、县重点项目建设审计监督制度 根据xx县重点建设项目审计监督办法(试行)和xx县重点建设项目审计监督领导小组办公室关于贯彻落实(试行)的通知(富建监办发20091号)的要求,为保证重点建设项目审计监督工作制度化、规范化,特制定以下操作办法。 一、审查的法规依据 (一)对招标代理机构或业主自行编制的招标文件和评分办法的审查,依据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目施工招标投标办法、工程建设项目勘察设计招标投标办法、建设工程工程量清单计价规范、审计机关国家建设项目审计准则和省、市有关法规。 (二)合同的审查,依据中华人民共和国合同法、建筑工程施工发包与承包计价管理办法、审计机关国家建设项目审计准则

2、和省、市建设管理的相关法律、法规。 (三)竣工决算审计,依据中华人民共和国审计法、审计机关国家建设项目审计准则、基本建设财务管理规定(财建2002394号)和政府投资项目审计管理办法(审投发200611号)等法规。 二、审查的重点 (一)对招标文件、评分办法的审查。审查人员应当对建设项目前期准备工作进行了解,审查建设项目是否具备招标条件,招标文件和评分办法是否符合规定,招标文件应包括的内容、相关资料是否齐全。 (二)对建设项目勘察、设计、施工、监理、采购、供货合同的审查。结合招标文件,审查合同主要条款与招投标文件内容是否衔接、一致;工程的计量计价及支付办法,审核和确认程序是否规范;材料、物资、

3、设备的质量、价格的认证和确认程序是否规范;项目监理职责是否明确;我县规定的招标采购范围内的材料、物资、设备是否经招标采购。 三、审查方式 送达审查与就地审查相结合。 四、工作程序和办理方式 (一)对招标文件、评分办法和合同的审查。先由承办的审查人员(一般为2人),对所审事项提出意见,经复核,报重点项目审计监督办审批后,制作“审查意见书”印发相关单位。 (二)针对不同行业建设项目具有不同特点和专业的管理法规,为保证审查工作的质量和效果,对招投标文件、合同(协议)的审查,根据现有审查人员临时组合安排。 五、审查监督要求 (一)必须在规定的时间内出具审查意见。因有关人员外出,对审查意见的讨论、签发手

4、续不能在规定时间内履行的,可先告知,按时出具审查意见,事后补办相关手续。审查期限内因故难于完成审查任务的,要向重点项目审计监督办汇报。 (二)对不具备招标条件、合同(协议)条款违背投标承诺、合同有重大瑕疵,审查中争议较大、各方难以统一意见、审查意见执行情况较差等重大问题,及时向重点项目审计监督办汇报。 六、责任追究措施 (一)对无故未在规定的期限内完成审查任务的,由重点项目审计监督办进行批评教育;违反规定审查期限,情节严重的,按照有关规定进行处理。 (二)承办人员提议对建设单位、招标代理机构给予通报批评、经济处罚,建议行政主管部门给予主要领导和直接责任人行政处分的,应取得相关书证、当事人陈述等证据。第3页 共3页

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