ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:26KB ,
资源ID:676671      下载积分:11 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/676671.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【胜****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【胜****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(会计师事务所执业质量检查手册模板.doc)为本站上传会员【胜****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

会计师事务所执业质量检查手册模板.doc

1、会计师事务所执业质量检查手册6资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。会计师事务所执业质量检 查 手 册中国注册会计师协会 6月目 录第一部分 检查工作指南一、 概述1( 一) 开展行业执业质量检查的目的和意义1( 二) 执业质量检查的依据2( 三) 执业质量检查的特点3( 四) 执业质量检查的组织与管理5二、 检查对象6( 一) 检查循环周期6( 二) 检查对象的确定7三、 检查人员8( 一) 检查人员的选拔8( 二) 检查人员权力和被检查事务所的义务9( 三) 检查人员纪律10四、 检查程序12( 一) 检查实施前的准备工作121注册会计师协会的准备工作122被检查事务

2、所的准备工作13( 二) 检查小组与被检查事务所的初次会议13( 三) 实施检查13( 四) 检查小组与被检查事务所的交换意见会议14( 五) 编写检查报告15五、 检查内容与方法16( 一) 审计业务质量的检查161审计业务质量检查范围162审计项目检查样本的抽取173审计项目检查的实施184审计项目检查小结23( 二) 内部质量控制的检查251内部质量控制检查的必要性252内部质量控制检查的内容与方法26( 三) 职业道德情况的检查281职业道德检查的必要性282职业道德检查的内容与方法29六、 检查结果的处理30七、 检查工作总结31第二部分 检查工作底稿一、 年度检查组织管理类工作底稿

3、351检查通知362被检查事务所一览表373检查人员一览表384检查工作总结395处理结果汇总表40二、 检查实施类工作底稿41( 一) 综合类检查工作底稿411事务所基本信息表422事务所内部组织机构设置情况表433事务所分支机构情况表444事务所业务资质一览表455事务所合伙人( 出资人) 情况表466检查小组成员表477事务所年报审计业务清单488事务所验资业务清单499抽查业务清单50( 二) 审计业务检查工作底稿511审计项目基本情况表532审计业务综合类检查工作底稿543会计报表项目检查工作底稿684特殊会计、 审计事项检查工作底稿1395审计项目检查小结158( 三) 验资业务检

4、查工作底稿1591验资项目基本情况表1602验资业务综合类检查工作底稿1613设立验资检查工作底稿1644变更验资检查工作底稿1675验资项目检查小结169( 四) 内部质量控制检查工作底稿1701事务所制度建设检查工作底稿1712内部质量控制检查小结1723内部质量控制检查提纲173( 五) 职业道德检查工作底稿1821职业道德检查工作底稿1832职业道德检查提纲184( 六) 其它( 参考格式) 1891询问记录1902检查工作通用底稿1913会议记录1924检查报告193第三部分 附 录一、 注册会计师 注册资产评估行业诚信建设纲要197二、 会计师事务所执业质量检查制度( 试行) 202三、 关于会计师事务所执业质量检查制度( 试行) 的说明208

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服