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汽车产业商业计划书.doc

1、 汽车产业公司 商业计划书 (草案) 王志强(先生)起草 二零一五年十一月 (概述) 针对当前国内汽车市场的形式与趋势,我们调整产业结构,定位租赁市场为重点环节,设置一个符合当下及未来发展趋势的运营模式,完全以商业理念深入涉足汽车租赁领域,通过渠道、金融理念、创造新的需求点奠定根基。 我们现阶段最基本的业务是传统汽车租赁。 通过稳定的业务渠道开发,把握客户开发新领域及新的需求点。 我们的发展目标是通过不断完善服务,打造全新的产融一体的汽车类综合

2、经营体。 目录 发展规划框架 ........................................ 第一阶段发展计划  ................................... 第一阶段市场运营计划   ................................ 市场分析/风险分析 ................................... 第一阶段成本与效益分析 ................................ 财务支出预测条件 ..................

3、 收支预测表 .......................................... 附件 ................................................. 公司发展总体规划框架 机构发展规划:根据公司实际经营项目及发展方向我们有目的、有步骤地分三个阶段 第一阶段: 生存 计划时间:15年11月---16年12月 中心思想:将传统模式玩活 重点内容:在传统模式下生存的基础上,开发金融产品 业务内容: B2b:商务长租、商务短租、渠道商(婚庆公司、旅行社

4、同行)、 B2c:私人长包、私人零租 特色业务:房车销售与租赁。 体系建设 成立金融事业部,整合金融合作机构,提前研发金融产品及应用。 第二阶段:旗舰打造 计划时间:17年01月——17年12月 中心思想:产融完美结合 重点内容:上线信用及额度租购车金融产品,实现销售及维修功能,拓展客运及货运领域。 业务内容 B2b:租售、额度的支付模式推广。 B2c: 租售、信用的支付模式推广。 B2o: 租售 特色业务:房车销售与租赁。 第三阶段:扩展上市 计划时间:18年01月——20年 中心思想:将汽车行业专业化、实体化、集团化 重点内容:将专业化的业务

5、向职能化公司转型,实现产业集团化,扩张分部。 业务内容 B2b:租售、额度的支付模式推广。 B2c: 租售、信用的支付模式推广。 B2o: 租售 O2o:租售、支付模式推广。 特色业务:房车销售与租赁,绿色能源的开发。 体系建设 购制体系:职能化、区域化 金融体系:职能化、区域化 售后体系:职能化、区域化 平台体系:职能化、区域化 发展规划第一阶段计划 机构管理体系的组织管理方式 总办负责重大决策与监管,并授权项目部高层成员代理、分管总经理具体工作每周一次定期召开汇报工作会议。 宗旨: 建立完善机构体系,根据市场和环境变化,适时调整产业运营策略,以实

6、现机构可持续发展、降低运营风险以及公司长期利益最大化。 资金运做: 维持机构正常办公、运营等开支预算,相关工作开展产生的经费将以书面形式申报。机构扩大发展经费主要来自前期营业利润,将按比例预留后期机构扩大发展建设经费(为维护机构健康发展,全体董事、总监、总经理及股东不能擅自挪用)。 薪金制度:行政人员及技术人员享受固定工资、平均奖金及福利。市场人员享受固定工资,个人效益奖金及福利待遇,效益部门分管负责人额外享受部门效益奖金。 部门组织管理架构/人事任免 依据机构经营发展需要组建发展规划第一阶段管理机构,并根据适时经营状况调整。 总经理办公室 运营总监:项目开发、金融资

7、本、企宣部 行政:法务部、人事部、后勤部 市场部:商务部、散租部、渠道合作部 服务中心:调度室、司机班、救援组、话务中心、会员部 车辆管理部:维修部、采购部 第一阶段市场运营计划 计划时间:15年11月---16年12月 中心思想:将传统模式玩活 重点内容:在传统模式下生存的基础上,开发金融产品 业务内容: B2b:商务长租、商务短租、运营渠道商(婚庆公司、旅行社、驾校、酒店、同行等车辆服务运营机构) B2c:私人长包、私人零租 特色业务:房车销售与租赁。 体系建设: 成立金融事业部,整合金融合作机构,提前研发金融产品及应用。 运营策略:融合金融工具、渠道商为

8、主、以量取胜; 项目开发: 1、 原则: 市场可行性:针对掌控的客户需求,从执行到成本核算,有针对性地购置车辆; 项目可控性:针对租赁行业资金运营特点,利用客户信用,借助金融减少投资,转嫁风险; 政策风险性:针对宏观调控,区域发展动态,做到预知、预判; 2、 专业机构合作 利用自身金融及指标的优势,针对运营合作伙伴的开发,做到优势互补,合作共赢。 3、体系构建: 着重打造会员服务管理体系,增强客户忠实度; 市场定位 是企业客户的灵活机动可靠的车队。 是运营合作伙伴的坚实后盾。 是私人的车库。 客户定位(中高端) 1、 企业客户 2、 私人客户

9、 3、 运营渠道商:婚庆公司、旅行社、驾校、酒店、同行等车辆服务运营机构 产品定位(中高端) 1、 车辆出租:长租、短租、零租 2、 驾驶服务:代驾、陪驾、专职 3、 金融服务:融资租赁、租赁回购、按揭贷款 市场营销策略 1、短期策略 利用金融优势,压缩成本,重点开发企业客户、运营渠道商,迅速提升资本。 2、长期策略 在旅居车,新能源车方面重点开发,引领时代走向;实现产融完美结合;人性服务与服务及产品创新,创品牌效应。 3、加强客户管理体系 会员制管理,管家式服务,提升客户忠诚度。 工作计划表 时间/阶段 内容 资金计划 负责人 筹备期 2015/6

10、——2015/9 1、 选址 2、 注册公司 3、 建设公司体系 4、 洽谈企业客户及运营渠道商意向 日常支出: 差旅、商务、注册等即时支出 启动期 2015/9 1、 招聘 2、 建立采购、仓储体系 3、 搭建网络平台 4、 签约企业客户机运营渠道商 5、 私人业务投入运营 行政支出: 市场支出: 购置支出: 公关支出: 拓展期 2015/10 运营:针对三类客户群拓展 开发:新的服务产品 行政支出: 市场支出: 购置支出: 公关支出: 总结 2016/10 15年计划 购置10台高档车均价100万 购置20台中端车均价

11、40万 购置20台低档车均价10万 16年上半年计划 购置30台旅居车均价80万 购置20台高档车均价100万 购置30台中端车均价40万 购置20台低端车均价10万 驾驶服务2万人次,200元/人/次 第一阶段完成资本积累7800万元、 净资产1560万元 流水2200万元 第一阶段成本/效益预测(12个月) 收益 车辆收益 前半年 低端车:20台*6000元*6个月=72万元 中端车:20台*12000元*6个月=144万元 高端车:10台*30000元*6个月=180万元 后半年 低端车:40台*6000元*6个月=144万元 中端车:50

12、台*12000元*6个月=360万元 高端车:30台*30000元*6个月=540万元 旅居车:30台*20000元*6个月=360万元 服务收益 代驾、陪驾、专职等计划服务2万人次,人均收费200元,年总流水400万元。 预计第一年实现流水2200万元。 总计第一阶段:总营业额2200万元。 财务支出预测条件 12个月的管理运营成本,除此之外,我们还具有以下条件: (1) 行政支出:行政场地、设备、人员等投入、销售、推广900万。 (2) 购置投资:按10年折旧计算,加8个点银行利息,不高于700万车辆折旧费。 综述:第一年将实现7800元资本积累、2200万流水、1560万净资产、净利润600万元。

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