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审计部岗位说明书.docx

1、审计员岗位说明书(指导书或规范) 岗位信息 岗位名称 审计员 所属部门 审计部 负责范围 对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计; 岗位编号 058 直接上级 审计部部长 直接下级 无 职责 1.负责组织实施内部审计监督,并向审计部部长报告审计结果; 2。协助上级(或外部)审计机构对公司的审计工作; 3。完成领导交办的其他审计事项 工作内容 1。学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计工作 2。根据审计计划及项目分工,开展相关审计工作 3。年度财务计划、成本计划、单位预算的执行和决算的审计 4。财务收支、经

2、济往来的真实性、合法性审计 5。对全资、控股子公司及分公司的经济效益审计(每年度进行两次审计,每季度进行监督检查) 6。收集整理各种审计信息   7.公司领导和上级审计机构交办的其他事项 工作协作 1。与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调 2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持 团队合作 1。积极参与公司举办的各项团队活动 2.提高本部门的创新意识;加强团队建设 主要工作权限 依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督。 主要考核指标 工作量、工作效率 任

3、职资格 学历与专业 大学本科以上学历,审计、会计等相关专业 工作经验 具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称 接受培训 参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习 知识结构 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况 专业技能 熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件; 工作能力 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力 人员素质 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密 职业禁忌 在未经授权的情况下,不得向任何单位和

4、个人提供岗位涉及的各项资料 审计部部长岗位说明书(指导书或规范) 岗位信息 岗位名称 审计部长 所属部门 审计部 负责范围 对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计; 岗位编号 057 直接上级 总经理 直接下级 审计员 职责 1。负责完成公司内部控制的审计和评价 2。负责公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作; 3.负责内审人员的业务学习、岗位培训等; 4.总结、交流、宣传内部审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人; 5。定期开展专项审计任务 工作内容 1.学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计

5、工作 2。内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况的审计、评价 3.对公司经营管理中的重要问题开展专项审计 4.经济责任审计,包括对子、分公司负责人进行离任审计 5.出具并送达审计通知书 6.负责审计底稿的整理 7.对审计事项进行后续审计和监督整改 8.负责起草针对公司内部审计的审计报告 9。负责审计档案的整理、归档保存 工作协作 1。与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调 2。为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持 团队合作 1.积极参与公司举办的各项团队活动 2.提高本部门的创新意识;加强团队建设 主要工作权限 依照

6、国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对公司负责报告工作。 主要考核指标 工作量、工作效率 任职资格 学历与专业 大学本科以上学历,审计、会计等相关专业 工作经验 具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称 接受培训 参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习 知识结构 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况 专业技能 熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件; 工作能力 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力 人员素质 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密 职业禁忌 在未经授权的情况下,不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料

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