资源描述
审计员岗位说明书(指导书或规范)
岗位信息
岗位名称
审计员
所属部门
审计部
负责范围
对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计;
岗位编号
058
直接上级
审计部部长
直接下级
无
职责
1.负责组织实施内部审计监督,并向审计部部长报告审计结果;
2。协助上级(或外部)审计机构对公司的审计工作;
3。完成领导交办的其他审计事项
工作内容
1。学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计工作
2。根据审计计划及项目分工,开展相关审计工作
3。年度财务计划、成本计划、单位预算的执行和决算的审计
4。财务收支、经济往来的真实性、合法性审计
5。对全资、控股子公司及分公司的经济效益审计(每年度进行两次审计,每季度进行监督检查)
6。收集整理各种审计信息
7.公司领导和上级审计机构交办的其他事项
工作协作
1。与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调
2.为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持
团队合作
1。积极参与公司举办的各项团队活动
2.提高本部门的创新意识;加强团队建设
主要工作权限
依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督。
主要考核指标
工作量、工作效率
任职资格
学历与专业
大学本科以上学历,审计、会计等相关专业
工作经验
具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称
接受培训
参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习
知识结构
掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况
专业技能
熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件;
工作能力
具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力
人员素质
坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
职业禁忌
在未经授权的情况下,不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料
审计部部长岗位说明书(指导书或规范)
岗位信息
岗位名称
审计部长
所属部门
审计部
负责范围
对全资、控股子公司、分公司及所属各部门例行审计、专项审计、专案审计;
岗位编号
057
直接上级
总经理
直接下级
审计员
职责
1。负责完成公司内部控制的审计和评价
2。负责公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;
3.负责内审人员的业务学习、岗位培训等;
4.总结、交流、宣传内部审计工作经验,表彰内部审计先进单位和个人;
5。定期开展专项审计任务
工作内容
1.学习掌握相关法律法规,贯彻公司规章制度,以完成本岗位审计工作
2。内部控制制度(包括管理控制制度和内部会计控制制度)的严密程度和执行情况的审计、评价
3.对公司经营管理中的重要问题开展专项审计
4.经济责任审计,包括对子、分公司负责人进行离任审计
5.出具并送达审计通知书
6.负责审计底稿的整理
7.对审计事项进行后续审计和监督整改
8.负责起草针对公司内部审计的审计报告
9。负责审计档案的整理、归档保存
工作协作
1。与子、分公司及所属各部门的信息沟通和协调
2。为公司各部门及所属子、分公司提供必要的服务和支持
团队合作
1.积极参与公司举办的各项团队活动
2.提高本部门的创新意识;加强团队建设
主要工作权限
依照国家法律、法规和政策以及公司的有关规章制度,对公司有关职能部门、全资子公司、控股子公司及分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对公司负责报告工作。
主要考核指标
工作量、工作效率
任职资格
学历与专业
大学本科以上学历,审计、会计等相关专业
工作经验
具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称
接受培训
参与华润医药集团举办的审计、财务等方面的培训;通过职称考试学习
知识结构
掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况
专业技能
熟练使用用友、金蝶等账务处理软件;熟练使用办公软件;
工作能力
具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力
人员素质
坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
职业禁忌
在未经授权的情况下,不得向任何单位和个人提供岗位涉及的各项资料
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