1、 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-01 文件审批表 版号:A/0序号:文献名称:文献编号:拟稿人:审核人:同意人:抄送部门:XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-02受 控 文 件 清 单 版号:A/0序号文件名称编号状态文献实行日期修改标识制表 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-03 文献和资料发放记录 版号:A/0序号文献资料名 称编号领用份数领用单位领用人签 字时间同意人 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-04文献和资料更改告知单 版号:A/0序号:更改文献名称更改后生效日期文 件 编 号申请更改部门更 改 标 记版 次更改原因:申请
2、人: 日 期:更改前内容:更改后内容:审核意见:同意意见:审核: 日期:同意: 日期:文献管理员 日期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-05 文献借阅、复制记录 版号:A/0时 间文 件 名 称借 阅 人 签 名审 批 人备 注 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL-06 文献和资料销毁登记表 版号:A/0序号:文献名称保留期编 号类别标识页数销 毁原 因审 批部 门意 见签字: 年 月 日总经理审 批签字: 年 月 日销 毁说 明在 年 月 日于 处销毁套(份)文献或资料。销毁人: 年 月 日监销人: 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -0
3、7签 到 表 版号:A/0时 间地 点培训或会议主题内容:参与人员名单:序号姓 名部 门(职务)备注XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -08管理评审计划 版号:A/0一. 评审时间:地点:二. 评审措施:三. 参与人员:四. 主持人:五. 评审输入内容:编 制日 期审 核日 期批 准日 期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -09管 理 评 审 记 录 版号:A/0时间:地点:记录:参与人员:主持人:内容(如下按发言次序记录):(附注:本记录有附页 页,共 页。) XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -10管 理 评 审 报 告 版号:A/0评审目评审根
4、据评审措施评审日期与会人员名 单管理评审综述(附注:本汇报有附页 页,共 页。附页是本汇报有机构成部分)编 写审 核批 准日 期日 期日 期 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -11年度培训计划表 版号:A/0序号培 训 内 容培训时间培训对象培训方式考试/考核备 注计划人: 年 月 日 同意人: 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -12人员培训个人档案 版号:A/0序号:姓名性别出生年月部 门职务职称工种工作时间培训情况结业情况备注制表: 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -13关 键 作 业 人 员 名 单 版号:A/0序号
5、姓 名关键岗位名称上岗证号发证单位名称备注制表 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -14岗位工作人员任职状况一览表 版号:A/0序号姓 名所在部门现任职务性别出生年月学历专业从业年限其他制表 第 页 共 页 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -15关键岗位人员业绩考核表 版号:A/0姓 名职务或岗位考核成果说 明胜任基 本胜 任不胜任考核组: 批 准:时 间: 年 月 日 时 间: 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -16 培训记录与效果评估表 版号:A/0序号:时间:培训题目:培训教师:地点:培训方式:参与培训人员名单(共 人):培训内容
6、:考核方式及成绩:考试合格率:培训效果评估:记录人: 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -17生产设备运行检查记录 版号:A/0检查时间设备名称型号使用部门检查记录结论检查人 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -18能源采购计划表 版号:A/0月度计划: 年 月 计划编制时间: 年 月 日能源名称供 应 商规 格单 位单 价数 量金 额计划购回时间质量规定计划编制部门意见:负责人签名:年 月 日主管领导审批意见:签名:年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -19 能源管理体系内审年度计划 版号:A/0一、目:验证能源管理体系与否符合原
7、则规定,与否得到有效地保持、实行和改善。二、审核范围:三、内审根据:3.1 GB/T23331-原则3.2手册、程序文献3.3作业文献、技术原则3.4国家法律法规四、内审方式集中审核方式五、内审时间安排(估计)六、内审组长: 组员: 七、现场审核计划计划于内审前10天发至各被审核单位起草: 时间: 审核: 时间: 同意: 时间: XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -20内部审核算施计划 版号:A/01、目验证能源管理体系与否符合原则规定,与否得到有效地保持、实行和改善。2、内审范围3、内审根据3.1 GB/T 23331-原则3.2手册,程序文献3.3技术原则,工艺操作规程,管理
8、规定3.4国家法律法规4、审核组长:组员:5、审核时间:6、详细审核安排第一组审核日期受审核部门波及过程代号备 注第二组审核日期受审核部门波及过程代号备 注计划: 日期: 同意: 日期: XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -21 内审检查登记表 版号:A/0受检部门手册、程序条 款 号检 查 内 容审 核 记 录鉴定内审员(签字) 检查日期: XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -22内审不合格汇报单 版号:A/0 共 项 第 项受审部门陪伴人员审核根据原则,条款 程序,条款号 手册、条款号 其他严重程序严重 一般不合格事实描述: 审核员(签字) 受审部门代表(签字)
9、日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日不合格原因及纠正或防止措施计划(由受审方填报):制定人(签字) 管理者代表(签字)日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日纠正措施效果验证审核员(签字) 日 期: 年 月 日 XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -23 内部审核汇报 版号:A/01、由 为审核组长,共 人构成审核组,于 年 月 日为期 天,对本组织能源管理体系实行了现场审核。2、审核波及范围:a、产品:b、现场3、审核根据文献: GB/T23331原则 程序文献 能源管理手册 其他文献4、审核波及部门和重要人员:部 门姓 名职 务 5、审核概况 审核组在审核期间对波及 个
10、部门进行了审核,抽样检查了能源管理体系各过程覆盖有关要素,发现不合格事实 项,共开出不合格汇报 个,其中严重不合格 个,一般不合格 个。6、基本评价a)文献化能源体系建立符合状况:符合 基本符合 不符合b)能源体系实行和运行状况:有效 基本有效 存在严重问题c)能源采购、转换、使用状况与否符合规定:符合 基本符合 不符合7、对存在问题整改规定:a)审核组提议对审核中发现问题在 天内整改完毕。b)验证和确认方式:文献资料验证 现场验证8、审核结论:符合规定,通过现场审核基本符合规定,确认后通过现场审核存在问题,应深入采用纠正措施不符合规定9、签字和同意:审核组长 审 核 员 批 准 人 汇报日期: 年 月 日XXXXXXXXXXXX有限企业 编号: JL -24纠正与防止措施实行表 版号:A/0项目名称表号责任部门责任部门负责人不合格及潜在不合格事实:负责人: 年月日不合格原因及纠正或防止措施计划:编制人:同意人: 年月日措施实行状况:实行人: 年月日措施效果验证:验证人: 年月日
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