1、
公司文件审核制度
6
2020年4月19日
文档仅供参考
公司管理制度
文件审核制度
文件编号
REV.
Date
Status
Prepared
Reviewer
Approver
Modification-Observation
版次
日期
状态
编写
审查
批准
修改原因
2、
本文件含有公司的专有知识产权,非经公司书面授权不得将其中任何部分转移和泄露给第三方。
版次
日期
章节
页码
修改范围及依据
一、 编写目的
《文件审核制度》是公司人员开展工作的流程和规范,为进一步规范文件质量,加强文件可行力度,加强管理,使文件管理工作规范化、制度化,更好的为开展工作服务,严防信息安全事故,特制定本制度。人员在发布任何信息时须仔细阅读此文件!
二、 背景
文件定名为:《文件审核制度》
适用范围:涉及文件的发布、修改及审核。
三、 关键词
四、 《文件审核制度
3、》综述
本《制度》内容共分为二部分,分别为本部门文件、外来文件
1、 本部门文件:
指制定、审核所有信息包括文献类及技术图纸类等文件时,由部门经理发布信息后,指定专人撰写、绘制,经审核经过后方可发布信息。发布后出现任何问题由部门审核人负主要责任。
具体流程:
编制文件
部门审核
公司领导审核
发布实施
2、 外部文件:
为保证各类文件、图纸的可行性,必须对外来文件、图纸进行严格审核。具体流程如下:
具体流程:
(返回提交单位修正存在问题)
有问题
接收文件(签字)
审核文
4、件(签字)
没问题
接收(签字)
文件审核登记表
提交部门(个人)
文件名称
提交日期
审核内容
审核人审核意见
接收部门负责人签字
五、 审核标准:
1、所有文件中不得出现错别字,语句不通,标点误用的情况,技术信息必须准确无误。
2、审核人员对提交文件内容一般不做重大修改,如有技术方面、文献方面改动地主,可在审核后提出修改意见提交文件编制方进行修改。
3、提交所有文件必须符合国家法律法规和技术标准。
4、严格遵守审核流程,如经审核后在使用过程中出现的问题,由审核人员承担责任。