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06-用友软件操作流程-取消记账、结账.docx

1、 用友软件操作流程〔取消记账、结账〕 一、 取消结账和取消记账 1、 取消结账,点击“月末处理〞——月末结账〔见下列图〕 在上图界面中,点选最后一个结账月为蓝色,按键盘:Ctrl + Shift + F6 提示输入口令, 确认后结账标志清空了。 按此方法,逐月取消结账到要修改凭证的月份。 2、 取消记账,点击“月末处理〞——试算并对账〔见下列图〕 此刻按键盘:Ctrl + H ,提示 点击确定。 退出,至总界面“财务会计〞-“总账〞-“凭证〞菜单下,点击“恢复记账前状态〞见下列图。 或 那么有 一般选择恢复到月初状态,点击确定,输入口令点击确

2、定。 提示“恢复记账完毕〞。 二、取消凭证审核、出纳签字、修改凭证 按照审核和签字的步骤,分别更换操作员可以取消审核和签字,再用制单人修改凭证。 将结账和记账逐月全部取消即回到期初状态,可以在“录入期初余额〞中修改期初数。 三、 报表设计和生成。 1、生成新报表,运行UFO表程序,点击“文件〞——“新建〞报表,一般格式的报表可从“格式〞菜单中“报表模板〞提取报表样式,再做适当修改。双击“公式单元〞修改公式,在单元格上按“=〞号按提示定义公式,公式格式多数是一致的,只须复制和修改公式中的科目局部即可完成报表公式和格式设定。 2、因为单位账套和报表有些有多套账,不同账套的报表取数前必须选择相应的账套号才能正确取数,例如:翻开某一张报表,点击"数据"菜单下面的"账套初始"如下列图 出现下列图界面,更改对应的账套号〔如:001〕;会计年度修改为2005年,确认. 以上操作即是选择001账套的2005年数据,再点击"年"处或者"数据"菜单下的"关键字"->"录入"〔见下列图〕进行重算表页。 见下列图,录入单位名称和年\月\日,点击确认. 点击"是"得到新的计算结果。保存报表,打印、退出。

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