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订单评审管理制度.doc

1、山东******事业部订单评审管理制度 一、管理目的 为了规范订单接受及执行过程的管理,确保三大控制,提高客户满意度,规避经营风险,特制定本制度. 二、配套流程 山东******事业部订单评审管控流程。 三、 适用范围 钢品事业部各营销部、采购部、生产部、管控部 三、 管理要求 1、 订单评审范围 (1)价格申请比较多,(要知道各个产品的制造费用和业务提成标准,从而制作各产品的价格申请标准,此数据需要从人力和财务获取) (2)交货周期持续时间1个月以上或交期不确定的; (3)分批次提货的; (4)订单金额大于80万的; (5)使用原材为特殊用料的; (6)产品直发工

2、地的; (7)订单属外协订单的; (8)定金低于15%或没有的; (9)生产技术要求超出我公司能力的; (10)其他营销部认为需要走订单评审的。 2、意向订单接收 (1)营销部负责接收客户的意向订单,订单的主要内容包括:客户名称、产品名称、规格型号、数量、主辅料要求、质量要求、包装要求、运输支付方、运费单价、交货地点、交期要求、价格、结算方式、违约责任等;营销部须对订单内容的完整性和真实性负责。否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 3、订单评审 (1)营销部负责在意向订单确认后0.5个工作小时内,将订单评审审批表从OA下达到采购部、生产部等。营销部须对其及时性和准确性负责。否

3、则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (2)以上部门负责在接到《订单评审审批表》0.5小时内完成订单评审工作,评审内容如下:采购部负责在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚,采购明细包括:采购裸价(是否含税)、加价(?元/吨)、采购报价、预估未来行情、采购方式(一次采购或分批采购)、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等,填写完成后转交管控部;生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚,生产意见包括:订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等,填写完成后转交管控部;管控部负责对订单价格的可行性和订单盈利能力进行判定,并将判定结果转交营

4、销部。营销部负责对以上各部门的评审结果进行确认. (4)若评审未通过(若有一个部门未在订单评审审批表上签字即为未通过),营销部负责在1个工作小时内针对问题与客户沟通,并重新组织评审.否则,因此造成的一切损失由营销部承担。 (5)若订单通过评审,营销部负责在评审完成后0。5个工作小时内,将订单评审审批表转交事业部总经理进行审批;否则,因此造成的一切损失由营销部承担. (6)事业部总经理负责在接到通过评审的订单评审审批表后0。5个工作小时内完成审批,否则,因此造成的一切损失由事业部总经理承担. (7)若订单审批未通过,营销部负责在1个工作小时内重新组织订单评审并报批;否则,因此造成的一切损

5、失由营销部承担。 (8)原则上意向订单须通过评审和审批后方能有效;否则,因此造成的一切损失由营销部承担. 四、附则 1、本制度由事业部总经理批准后生效。 山东******事业部订单评审及管控流程说明 任务 节点 程 序 备 注 1。意向订单接收 1。1 1.1营销部负责接收客户的意向订单。 1。配套制度:山东******事业部订单评审管理制度 2.配套表单:订单评审审批表 2.订单 评审 2.1 营销部需要在《订单评审审批表》将订单内容填写清楚,订单内容包括:客户名称、产品名称、规格型号、订单数量、主辅料明细、质量要求、包装要求、运费支付方、运

6、费单价、交货地点、交货起止日期、结算方式、成本累计、备注等,填写完成后转交采购部、生产部、品管科。 2.2 采购部需要在《订单评审审批表》中将采购明细填写清楚,采购明细包括:采购单价(是否含税)、加价(?元/吨)、采购报价、预估未来行情、采购方式、支付定金比例、采购交期可行性、预估剩余原材数量、外协单位、外协单价、备注等,填写完成后转交管控部。 2.3 生产部需要在《订单评审审批表》将生产意见填写清楚,生产意见包括:订单交期可行性、设备条件可行性、生产能力的可行性、备注等,填写完成后转交管控部。 订单盈利和潜在风险分析分析 3.1 管控部需要在《订单评审审批表》中将管控部意见填写

7、清楚,管控部意见包括:结合采购部和生产部的评审意见,对产品价格的可行性和订单盈利能力进行分析,将不符合要求和存在潜在风险的《订单评审审批表》转交营销部,将符合要求的《订单评审审批表》转交事业部总经理。营销部根据采购部、生产部、管控部的评审意见,针对问题与客户沟通,重新组织订单评审. 事业部总经理审批 4.1 事业部总经理负责审批由营销部提交的、各部门评审的订单评审审批表,并将审批意见转交营销部;若审批未通过,营销部负责重新通知评审. 山东******事业部订单评审管控流程图 管控部 采购部 生产部 事业部总经理 营销部 3.订单盈利能力和潜在风险分析 4.事业部总

8、经理审批 3.1 订单盈利和潜在风险分析 N N Y 4.1.事业部总经理审批 2.2 订单评审 2.1订单通知 2.订单评审 1.1订单接收 1订单接收 开始 山东******事业部订单评审审批表 客户名称 订 单 内 容 产品名称 规格型号 数量 主辅料明细 质量要求 包装要求 运费支付方 运费单价 交货 地点 交货起止日期 结算 方式 成本累计:(对采购部和生产部屏蔽) 备注: 参加评审单位意见 采购部意见 采购裸价(是否含税) 加价(元/吨) 采购报价 预估行情 采购方式 支付定金比例 采购交期可行性 预估剩余原材数量 外协单位 外协单价 备注: 生产部意见 交期可行性 设备条件可行性 生产能力可行性 备注: 管控部意见 产品价格的可行性分析 订单盈利能力分析 潜在风险 备注: 营销部意见 对评审结果进行确认: 事业部总经理审批

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