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内审员培训讲义.doc

1、内部审核员培训讲义第一章 定义 审核v 为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则程度所进行系统、独立并形成文献过程。 审核证据v 与审核准则有关并且可以证明记录、事实陈说或其他信息。 审核准则v 用作根据一组方针程序或规定。 审核发现v 将搜集到审核证据对照审核准则进行评价成果。 审核结论v 审核组考虑了审核目和所有审核发现后得出最终审核成果。 审核范围v 审核内容和界线。v 注:审核范围一般包括对实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖时期描述。 第二章 内部管理体系审核第一节 审核筹划 审核筹划v 领导重视是做好内审关键;v 管理者代表要亲自抓内审工作;v 内审详细工作需要有一

2、种职能部门来管理;v 组建一支合格内审员队伍;v 内审需要有一套正规程序;v 在建立管理体系时应考虑内审工作。 审核筹划v 确定审核目、范围和准则 v 选择审核组,指定审核组长第二节 审核实行 现场审核准备 现场审核实行 审核后续活动实行 现场审核准备 v 编制审核计划 v 审核组工作分派 v 准备工作文献 审核计划内容v 审核目;v 审核准则;v 审核范围,包括确定受审核组织单元和职能单元及过程;v 现场审核活动日期和地点;v 现场审核活动预期时间和期限,包括与受审核方管理层会议及审核组会议;v 审核组组员作用和职责;v 为审核关键区域配置合适资源。 准备工作文献 v 审核组组员应当评审与其

3、所承担审核工作有关信息,并准备必要工作文献,用于审核过程参照和记录。这些工作文献可以包括:J 检查表和审核抽样计划;J 记录信息(例如:支持性证据,审核发现和会议记录)表格。 编制检查表v 检查表是内审员进行审核时一种自用工具。 检查表作用v 明确与审核目有关作用;v 使审核程序规范化,减少审核工作随意性和盲目性;v 使审核目一直保持明确;v 保持审核进度;v 作为审核记录存档。 编制检查表要点v 对照原则、手册和程序文献规定;v 选择重要管理体系问题;v 结合受审核部门特点;v 抽样应具有代表性;v 检查表应有可操作性;v 按部门进行审核时要包括波及原则条款,按过程进行审核时要包括波及部门。

4、 现场审核实行v 举行初次会议v 信息搜集和验证v 形成审核发现v 准备审核结论v 举行末次会议 举行初次会议v 初次会议目v 确认审核计划;v 简要简介审核活动怎样实行;v 确认沟通渠道;v 向受审方提供问询机会。v 管理层,与受审核职能或过程负责人应参与初次会议。 初次会议程序v 会议应当是正式,并保留出席人员记录,会议由审核组长主持,其程序是:J 与会者签到;J 人员简介;J 重申审核目、范围和准则;J 实行审核所用措施和程序,包括告知受审核方审核证据只是基于可获得信息样本,因此,在审核中存在不确定原因。 信息搜集和验证 v 应当通过合适抽样进行搜集并验证与审核目、范围和准则有关信息,包

5、括与职能、活动和过程间接口有关信息。v 只有可证明信息方可作为审核证据。v 审核证据应当予以记录。v 审核证据基于可获得信息样本。 信息搜集和验证v 搜集信息措施包括J 面谈;J 对活动观测;J 文献评审。 审核基本内容v 审核基本内容一直包括四个问题,即:J 过程与否已被识别并合适规定;J 职责与否已别分派;J 程序与否得到实行和保持;J 在实行所规定成果方面,过程与否有效。 审核过程控制v 对审核过程控制首先是审核组长责任。v 审核过程控制包括J 控制审核计划;J 控制审核活动;J 控制审核发现。 v 在审核过程中,审核组全体组员应注意控制如下要点:J 样本筹划合理;J 辨识关键过程;J

6、评估重要原因;J 重视控制成果;J 注意有关影响;J 营造良好审核气氛 。v 在进行现场审核中应注意如下几点:J 要相信样本;J 选择样本要有代表性,应随机抽样;J 要依托检查表,若要偏离应小心谨慎;J 从问题多种体现形式去寻找客观证据;J 当发现不合格时,要追到必要深度;J 与被审核方负责人共同确认不合格事实;J 一直保持客观公正有礼貌。 审核方式v 审核方式概括起来有四种:J 顺向追踪;J 逆向追溯;J 按部门审核;J 按过程(要素)审核. 调查措施v 要善于提问;v 要注意倾听; v 要仔细观测;v 要作好记录; v 要善于追踪验证。 提问技巧v 提问基本方式可包括:J 开放式提问;J

7、封闭式提问。 控制审核发现v 对照审核准则评价审核证据以形成审核发现。v 审核发现能表明符合或不符合审核准则。v 审核组应对审核发现进行控制,包括如下方面:J 合格或不合格要以事实为基础;J 不合格事实要得到受审核方确认;J 道听途说不能作为证据;J 审核组内要互相沟通,统一意见。 不符合项和不符合项汇报 不合格定义:v 未满足规定。v “规定”是指下述规定:J 合用法律法规、协议等;J 管理体系原则;J 管理体系文献。 不符合项形成v 不符合项是由如下任一种状况所形成J 管理体系文献规定不符合原则规定;J 管理体系现实状况不符合文献规定;J 体系运行成果未到达预定目,即效果不符合目。 不符合

8、项性质鉴定v 不符合项就性质来说可分为两类:严重(重要)不符合项和一般不符合项。v 严重不符合项v 出现下列状况之一,即构成严重(重要)不符合项:J 体系运行出现系统性失效;J 体系运行出现区域性失效;J 严重影响产品或体系运行后果不合格现象。v 一般不符合项v 出现下列状况之一,即构成一般不符合项:J 对满足管理体系过程或体系文献规定而言,是个别、偶尔、孤立性质轻微问题。J 对保证所审区域体系有效性而言,是个次要问题。 不符合项汇报v 不符合项汇报包括如下内容:J 不合格事实描述;J 不合格性质鉴定;J 审核根据或不合格条款或编号;J 审核员签名;J 受审核方代表签字;J 受审核部门或过程。

9、 不合格事实描述v 精确地描述观测到事实,包括时间、地点、人物、何种状况等;v 使其有可重查性和可追溯性;v 力争简要精炼,抓住关键不合格加以概括提炼;v 观点、结论要从描述中自然流露,不要光写结论,不写事实。 审核结论v 审核结论可陈说诸如如下内容:J 管理体系与审核准则符合程度;J 管理体系有效实行、保持和改善;J 管理评审过程在保证管理体系持续合适性、充足性、有效性和改善方面能力。 v 审核员在结束现场审核时,应通过对审核记录汇总整顿,在多方面搜集客观证据基础上,最终确定不合格项,进行不合格项记录与分析。并进而评价管理体系有效性。最终由审核组长起草审核汇报,并在末次会议上宣布审核结论。

10、审核记录汇总整顿v 在仅限于一般不合格项状况下,可以如下方式处理:J 同一性质偶尔性一般不合格项可合适合并;J 对性质更为轻微不合格事实,可作为观测项规定受审核方一并采用纠正措施加以整改,但审核组无需跟踪验证。 体系有效性评价v 根据审核记录汇总整顿,审核组应对体系有效性作出评价,其根据;J 审核中发现客观证据;J 不合格项记录与分析包括:J 不合格项数量;J 不合格项性质;J 不合格项在体系过程中分布;J 不合格项在在各部门中分布等。 末次会议v 末次会议是现场审核结论性会议,是审核组汇报审核成果和审核结论会议。v 末次会议仍由审核组长主持。 末次会议目v 向高层管理者阐明审核状况,以使他们

11、可以清晰地理解审核成果;v 宣布审核发现和审核结论;v 提出纠正措施追踪规定;v 宣布结束现场审核。 末次会议内容v 与会者签到;v 重申审核目和范围;v 总结审核状况(包括不合格汇报);v 阐明抽样局限性;v 纠正措施规定;v 领导发言。 审核汇报内容v 审核目;v 审核范围;v 审核准则;v 审核时间;v 审核组长和审核组组员;v 审核发现(包括不合格项记录);v 审核结论(对体系符合性和有效性评价)。第三节 纠正措施跟踪 纠正措施重要性v 对不合格项进行清理和总结,防止顾客和体系运行受到其后遗影响。v 对现存不合格项采用措施防止其导致更大不良后果。v 认真分析原因,防止再发生,便于改善管

12、理体系,为未来管理体系运行发明良好条件。 纠正措施规定v 不合格项发生部门应认真进行分析,寻找不合格发生真正原因,以便采用有效纠正措施。v 纠正措施应针对不合格发生原因,其目是防止不合格再发生。 纠正措施内容v 纠正措施内容包括:J 原因分析;J 纠正措施;J 纠正措施制定者和执行者;J 估计完毕期限等。 纠正措施跟踪原则v 所有在审核中发现不合格项,必须由不合格项发生部门根据原因采用纠正措施,审核组进行跟踪验证,形成闭环。v 内部审核纠正措施跟踪验证一般应采用现场检查纠正措施效果。 纠正措施跟踪程序v 审核期间内审员确认不合格项;v 内审员向受审核部门提交不合格汇报并提出纠正措施规定;v 受审核部门签字承认不合格项,并提出纠正措施计划;v 内审员评价承认;v 受审核部门实行和完毕纠正措施;v 内审员对纠正措施完毕状况进行验证;v 内审员对纠正措施实行成果作出判断;v 全过程作好记录;v 提交纠正措施跟踪汇报。

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