1、 古井九方制药营销企业标准类文件 产品销售管理制度 起草人: 审核人: 同意人: 起草部门:营销企业 起草日期: 审核日期: 同意日期: 实施日期: 版本/修订编码 页码 目标:为了规范产品销售过程管理,紧密衔接生产、库存、销售、回款各过程,确保产品售前及售后服务,特制订本制度。 适用范围:企业产品销售过程管理。 责任人:经营企业、生产处、财务处、品质处、储运处责任人及相关岗位责任人。 1 相关部门职责 1.1 经营企业销售部负责产品销售、回款;调查用户资信情况并控制发货;开发新用户;签署销售协议;编制销售计划;提出产品价格;
2、提交运输申请;审核送货回执单等。 1.2 经营企业市场部负责草拟、审核、保管销售协议;搜集、补充用户信息,建立用户档案;进行招投标准备,铁路上站运输,进行市场策划及效果跟踪。 1.3 财务部负责开具销售发票,进行价格审核,登记应收帐款及对帐工作。 1.4 储运部负责开具出库单据,货物运输及合格送货回执单签定。 1.5 品质处和销售部共同负责售后服务及质量问题处理。 1.6 生产处负责销售产品生产组织。 2 销售计划制订 销售计划分为年销售计划和月销售计划,由经营企业制订。 2.1 每十二个月10月份,依据本年度销售业绩和下年度市场估计,着手制订下年度销售计划(见附表1),报总
3、经理办公会同意后实施;每个月2日,依据市场估计制订下月销量计划(见附表2),报生产处。 2.2 销售计划制订前要深入进行市场调研,确保计划正确性,尽可能避免追加临时计划,为产品生产、检验、供给、储存各步骤有序进行、确保产品质量提供支持。 3 产品销售价格确实定和变动 3.1 销售价格依据销售区域市场情况,参考当地消费水平及同类竞争对手价格制订。 3.2 销售价格分为基础价格和协定价格两种形式。基础价格为企业在该地域普遍销售价格;特殊用户价格依据双方协商,以协议形式确定。 3.3因为市场改变需要企业对价格进行调整时,由员工提出提议,依据销售主管进行市场调查结果,由经营企业销售部提出调价
4、申请,报经营企业总经理审核、主管副总经理审批后,统一进行价格调整;关键产品或全地域价格调整报企业总经理同意。 3.4 销售部发货管理员每十二个月要出具一份更新现行各地域价格表。 4 销售协议、协议签署 4.1 经营企业每十二个月和长久、稳定用户签署年度购销协议,在具体业务中随时签署购销协议。 4.2 向临时用户和未签署年度购销协议用户供货,每批货物必需签署购销协议。 4.3 签署协议、协议必需加盖对方有效印章,有效印章为公章或协议专用章。 4.4 在购销协议上签字代表人应有单位授权委托书。 4.5 购销协议签署前必需经过市场部审核,确定无漏洞后经经营企业总经理同意、主管副总经理同
5、意后方可和用户签署。关键协议经企业总经理同意。 4.6 协议要一户一签,尽可能避免采取填空形式等可能认定为格式协议文本形式。 5 用户管理 经营企业要严格对用户跟踪及管理,确保业务正常进行。 5.1设置用户档案,搜集完备用户资料,并立即更新,跟踪反应用户动态情况。 5.2 对用户进行资信控制,对有三个月超期欠款用户要控制发货,如继续发货需经销售部处长同意。 5.3 对关键用户进行资格认定,并实现关键用户无埋怨服务目标。 6 销售程序 见附图《产品销售业务步骤图》 6.1 员工要依据用户库存和市场估计正确编制购销计划,签署有效、完整购销协议。 6.2 发货管理员要依据协议和市
6、场价格审核业务申报价格后,交财务处开具销售发票,送储运处开具出库单据,发货管理员依据发票和出库单开具送货回执及用车申请单,交储运处派车送货。 6.3 储运处将货物送抵目标地后,要将经用户签署、合格送货回执单带回,交发货管理员审查后,一联交财务留存备查,一联交员工作为结算依据。 7 销售统计管理 7.1 销售统计内容包含:产品名称、规格、数量、价格、金额、发往单位、发票号码、生产批号(见附表3)。 7.2 销售部负责销售统计登记工作,依据发票号码溯及到财务处查找到原始发票底联、送货回执单留存联和借票人;依据发往单位溯及到储运处仓库能够查找到送货司机、该批药品批号及该批号药品去向。 7.
7、3 销售部、财务处、储运处之间形成流畅信息渠道,相互结合、印证、补充,确保必需时在最短时间内追回全部药品,查询任何产品去向及应收帐款查询。 7.4 销售统计为台帐形式、微机储存、打印,分月、分地域登记。 7.5 销售统计保留到药品使用期后十二个月,未要求使用期,保管期限为3年,已过保留期销售统计经企业领导签字后方可销毁。 7.6 查阅销售统计要办理查阅登记,阅后立即送还并在相关统计上签字。 8 销售产品质量 销售人员所销售产品经品质处检验合格,发货以检验汇报为依据,严禁销售过期、失效、不合格、未经检验、未出具检验汇报产品。 9 销售货款回笼 9.1 产品销售开具发票同时,必需确保
8、货款回笼,因为员工对用户资信调查不细等过失造成不良欠款,将追究员工个人责任。 9.2 对用户有恶意诈骗行为,给企业造成一定经济损失,将诉诸法律处理。 10 产品售后服务 10.1 销售人员必需为用户提供优质服务,并负责解释产品药理、疗效等和质量相关问题。 10.2 若发生质量问题,应快速向企业品质处反馈并立即处了处理。 11 业务人员如需领取样品,经销售部处长同意后凭领料单到储运处领取。 12 销售人员监督管理 12.l 销售人员不得到其它企业兼职进行药品购销活动。 12.2 从事药品销售人员必需符合下列条件:含有高中以上文化水平,并接收过产品知识培训;在法律上无不良品行统计。
9、 13 检验和考评 经营企业及各职能管理部门要对文件实施情况进行监督检验,提出具体处理意见报考评办。 14 罚则 14.1 各部门应严格推行对应职责,因不能效果良好地推行对应职责而影响工作时,对责任部门责任人处罚200元。 14.2 销售计划制订不立即而影响下一步工作进行,对责任部门责任人处罚100元。 14.3 和用户签署协议不经审核而产生法律漏洞、签回无效协议而发生严重后果或未经同意私自和用户签署协议,对责任部门责任人处罚200元。 14.4 超资信发货未进行有效控制而造成应收帐款沉淀难以追回,对责任部门责任人处罚300元。 14.5 送货回执单不合格又未能按时和用户对
10、帐签署询证函以包容不合格回执单而造成帐目混乱,对责任部门责任人处罚200元。 14.6 销售统计不完备,不能立即对产品进行立即追踪而造成损失,对责任部门责任人处罚200元。 15 本制度由经营企业负责解释。 历次修订统计 历次修订编码 起草部门 审核部门 同意机构 此次修订 内容 注:本表实际使用时用B4纸。 产品销售业务步骤图 完成时间 责 任 部 门 序号 处理时间 周期 主管领导 销售处长 员工 管理员 财务处 储运处 审批④
11、 审核③ 考察用户 资信情况① 提出开户申请 签署购销协议⑥ 编制购销计划⑦ 建立用户档案⑤ 确定价格⑧ 整剪发票及回执单 开具送货回执单⑨ 开具用车申请 收取送货回执 审核价格⑩ 开销售发票 存档 出具结算依据 送货 办理货物 签收手续 开出库单 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 3-6月 1-5天 1天 1天 3天 7天 5分钟 5分钟 10分钟 3分钟 30分钟 5分钟 5分钟 3天 当日 3天 1天 1天 1天 相关制度 产品销售管理制度 步骤编码 起草部门 起草时间 审核人 审核时间 同意人 批按时间 经营企业






