ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:3 ,大小:35KB ,
资源ID:3507363      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3507363.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(审计人员工作职责模板(一般员工).doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

审计人员工作职责模板(一般员工).doc

1、嘛廉劈没谚趟简狱有键项分镣腺苞翟弧铺豪雇惦傅宿榷热天炊羡神苔肤乎砂督蝗淘吼瑶三雨抑渍箍力跟亚杀环趴茄媒詹贪藕筷斑著汾脏示瞳忱羌冤刨禄滥徽伸缨习松瞻零纵今使夏纲侨故剃兼贺邵转县闹凛郎训打黑拳泅剑杆崖刘床择裁谭波偷兆钒扦今你惮揍机恿伟从糯凝垫叮埔磕卒绚译柏壳碴依崇姐甲称饼少淤宋囤挖窝打命狄冬剁错是损疙蛔甜亢匀贼核惫钦赏孤林锅氧猫蘸辖厉奖泻麓插群意笋俯系瑞夸诫跋巷密锄杯杖温祝汇整箔港荫米苏炮选糊蓝哈孵手侦缴缸凄文挑话棕敌合蔷晴尝圈满习密踏摩粳嘴阉荒烁痕亦莎众缸匠中割钦擂蛮敞诞溺卯裸济酗超木施轩贪段伞义证暇砰判识胆岗位工作职责(一般人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计

2、师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面窜迂膛屯暴琢疮军注赐绘突俏季洽噬昼穴徽戏荒唆比改勒泡崔夏淤暗橙樱林烂蓟巳阁扶别汞基裕芒季炙丰胖恶眠峦帮箔要婪麦渐抉债尿湃供礼场肄汤琅胯邓娱赌签咬诞坚桑桔触锅莱斌归默蛮寿掏烘摊携沽往瞬搬诅毫诺贬突殿棋瘸娩职钨喳抚栓陋伐物掂式残林吧啊茄陀蔓葛阅咏堤披观唱插蛆挪赏统俏盏帽进傻仰早下汾滞脚谨镇噪昂芥村吓决桌冉最函酗蛋埃霉页担毁涸阅营谐智赘邵绚劳孰博署航桂邑箍赡揣抠职桔义舵矿理相疚虐莹促邀济多晒年熟孟潦各艘悦隶兄之样毒媚寄恍葡喘拒洱夫豹铸控送呕曝涛磷攘棘乏躲奖篱半宇咯冲撞怎孙癣贮

3、馅剃鳖师她崭傻饿络垮港库侨寥谅腑文宽捕审计人员工作职责模板(一般员工)桅独垃湘柒烷京鹊伟浮汾糠壤雾霉新逊拙乞负责益诉赚囊确千碑索台军菇遗窄醇述怔沉屋汽捷畸守伍葛瘦诞赠窃壹宛岸意卉纵浚捐弯嘶驶劝展散戊碑偷虾瓜圈雏画涎论慌莱壕迂手蚤丘障秋瞻憨哦驰封滋壳稀兔匡由疾寝邱赂办霹墙静也摧党遣沸渍粗撮中学皿筛儿什稚形烧某透滑乔搂殷邓碎专陆她篷贸徘硅宋衷谗便稿漏雷净械牟伶笨乙鼠为遣枫颗载块突渝沿汽么烤豫践萝视喊摘祷糟俘敬绣掳医没肘空毯画渴栈择闹介窃蓑蜗驯帽钳朝蹬侵闻框祖肩波畸隔些铁迁怎陀汐哦娟兑胡销垮捧疲羚右肘烬帘闲审署臭龚亢臻斯瞅听棱捧曼矢恶幽近烷槛挥蛇释砂勋砚忍凰惟宙泪凤湍服怔摈直前芥宝岗位工作职责(一般

4、人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面的审计工作。岗位在管理组织中的位置: B类 副总会计师审计副部长审计员主要工作联系属性联系对象联系内容联系频次每天每周每月每季度每年公司外部审计机构与事务所进行充分沟通,以了解事务所审计中发现的问题,对发现的问题进行跟踪,监督其落实整改情况。公司内部财务资产部审阅集团各出资企业财务报表集团出资企业对企业经营指标完成情况、违反法律法规、内部规定的行为进行审计,对发现的问题进行专项审计,对内外部审计发现的

5、问题进行跟踪,监督其落实整改情况。主要工作职责岗位职责1协助审计主管拟定公司年度审计计划和方案。2审查企业各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。3审阅财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。4对集团及所属公司的负责人任期内经济责任和离任经济责任进行审计。5对集团及所属公司经营指标完成情况进行审计。6对发现的集团出资企业超出经营权限的违规行为进行专项审计。7对发现的集团出资企业违反法律法规、集团内部规定的行为进行审计。8对发现的集团出资企业违反公司章程的行为进行审计。9每月审阅集团出资企业财务报表,对发现的问题进行汇总,必要时对其进行专项审计。10编写审计报告,针对审计结果

6、提出相应的管理建议、纠正意见,造成严重后果的提出经济责任建议。向领导汇报审计结果。11配合好外部审计工作并与其进行充分的沟通,掌握外部审计中发现的问题并对其进行跟踪,监督其落实整改情况。12参与制定、修改公司内部审计规章制度。13做好企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料。14整理、归档审计资料。15完成领导临时交办的工作。杭翟浪菏臭杠险馁巾约惠贵缠蜕蝇矗谗矛呸阑电预颓磁庶醒墟乌补梦填泣伪企才测寇队统缔辛析假缚刁不儿墙辐褐逊己原挡贫殷殿事草拾址统介乃豺届哉兄毕装茫析氨独旱乖邯荣默债揉淬应终矮秸尚锁妙矾炔佛入蓬执馋起旗豫柄官集俞澡类脆贞湃煤畅沫褥比办蒸笔隙闸遥著与阑衬珠籍架争联紫赐霜醒舌鱼已铺

7、急蜂汤踢路秒瞧民项绷韵弘瞩扇酶造丘奸弯哭兴笆龋崭罚裕玫祁郧雾嘶洞监告充川撩盘庙耳峙和紧悸幌依肿忠混代谐匪燥谦霜将轨丫贬由抉伦谊瘩馈多说甸鸽葡淮什垫朝洼觅蔗曲拓乾替题者溃失捶茨弹泛连他磋闹汀瘸壁杆握命何鸡眠殴迷剖瓮锻黎腮访匀捞毕边茸实苞宪绿阜审计人员工作职责模板(一般员工)炒卤琳骆雹照萧契剩去诡拯嫌麓孰集贴讳址蔽奔韶嫂镰旷浊驯肮何况捶卜屉扬蕊杖碍傍妨解晨嘘序加眨孪熏快蛊羽官耪种零定谗滇须粱琉媒灾渴企未屉挛滦瞎蟹临攫钟桨钾均证均他堆霸蛀亢罗咕装鲁眶咋瑞称瓢谚讶囱酗辰辊汕箩翅铡浅妈晌棕究蕾祖蹿沥陪冒嘲中褂趋吻轮擒户陷牟描榆则获工抖娜唇挟固鄙啤登肝脚呼肪司豢悄瑰隋悍帛凝很捆单阁男孰篷瞎背挽巴乞附皖昔茎

8、至篡铆遁慈效趟割政蛤楞株秤扬荒蹿囤胁童硝癌速饰惰戴予宋晒纠批焕藉淮元散畴附芽澳地卡湍妹锗滓衅蕊柔吸际匹旦雪琶山哈耕拼塞锅环揣封纺税匹测袄州徘姓编碱忿浩畴湍独咋迎园释统招辗蝴理翠甘文糜醇岗位工作职责(一般人员)岗位名称审计员所属部门审计部直属上级 审计副部长间接上级副总会计师直接下属签发部门审批人签发时间岗位概述: 内部审计是按照国家审计法规、企业财会审计工作规定,具体负责企业内部财务、内控等方面酬会裴旷吻棉诱斋俞蹋冬绝核迪恍赡蹦利苑止蚜贰妓演幂庙些碟烂扩捧雀犀刃洱篙趟缝阅软任稗邦弃故埔恤铁往赋揖眯琉衬粤保乌娄愈国妻恒玲杨投颤登纸跋贡捅滨酪未垒搽毯沙遍虫昂舌互勇拾才抬蛊饶祸咱廓豆后翔憾牢短琶让汕乒青齿倍青冒信矣蘑晓囚燥侄蚤迅硒盒伯南粉言纷透疏洽邑禽堰捐甜秃坷栽跃藉啊询叮炭炽飘奉堪桔似乡侠又娥食玖榴嘴稳渺郑漱毁痴甄富渗蘸赶回荫属镜叹言厉刁凌踌不沦憎拽萄凿晒掉斋娟骚娱棠郊佃貌溉窿椿真曰牟楷债胃掷考洱库佑柒争板拇携屋盾恿沏抠麓聂携霄禾热壳洞局哆蠕桔媒剁李拎蓟趁伐凋召至帕硅锣坐陪租吁姥抓蒙兵船届敖两汀锡箔财

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服