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企业管理表格品质管理B纵表格样稿.doc

1、六B01 进料检查说明书 NO. 材 料 名料 号使 用 机 种检查方法:项 次检查项目AQL%规 格检查方法检查要点备 注审核: 制表:六B02 检查标准(验收用) 编号: 产品名年用量单价图示检查方法抽检 全检允收水准AQL %包装标准附 记检查项目项次项目规格检查方法项次项目规格检查方法19210311412513614715816制订作成修改符号123456发行部门审核日期签收核可修订者说明:1本表由品管部门提出,经厂长认可; 2作为材料或外购品检查之依据。六B03 检查标准(厂内用) 编号: 产品号工 程名 称使 用方 法 抽 检 全 检图示检查项目项次项 目规 格检 验 方 法12

2、3456不良要因分析图工程标准不良率改 善责任者制订作成修订符号发送部门审核日期签收认可修订者说明:1本表由品管部提出,经厂长认可; 2作为厂内生产之检查依据。六B04 材料试用检查报告书 编号: 日期: 试用 检查 材料名称规格/型号委托部门试用检查部门检查项目检查标准结 果 记 录备 注1234567检查、试用结果 检查、试用者: 委托者: 说明: 1材料依其需检查特性送相关部门检查; 2材料各使用部门的实际操作、装配及性能检查; 3检查的项目、结果和标准对比,可清楚体现被检查材料是否合格; 4委托者和检查负责人作相应的记录以便可追溯。六B05 进货检查规范书 编号: 日期: 料号: 品名

3、: 规格: 合用范围: NO.检查项目检查水准检查规格图示说明S-IIN-II其他备注:认可核对承办抽样计划AQL(允收水准)MIL-STD-10SDMaj.Min.Min.六B06 材料入厂检查登记表 编号: 日期: 供应商订购单号品 名型 号数 量抽样情况:AQL: 样本n: 合格鉴定数Ac: 不合格鉴定数Re:检查项目不良状况不合格数结 果备 注 Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re Ac Re检查员: 主管/日期: 厂长/日期:说明: 1.以材料别检查结果提出报告; 2.必要时,可作为付款、发料追溯的依据; 3.综合鉴定即合格或不合格; 4.作为和材料供应商联络的凭据。六B0

4、7 进料检查记录 编号: 日期: 供料商品名规格交货数量交货日期检验方式加严检查Maj样本数最终鉴定允收特采选别拒收鉴定者:核 可:正常检查Nom减量检查Min允收水准AQL= %鉴定MajNomMinACRE验收状况:项次规格公差检查方法检查结果备注12345678910123456附记:说明:1以产品别做检查; 2作为付款之依据。 六B08 进料检查日报表日期 主 管制 表1.国外来料项次品名规格(料号)数量供料厂商检查方式不合格批检查批不良数检查数重要不良处 置全检抽检允收拒收选别2.国内来料3.本日特记事项六B09 材料不良改善告知书 No. 日期: 供料商品名规格(料号)交货日期交货单号交货数量检查方法全检抽检不良数检查数不良率%前批不良率%不良内容(图示)项次不良项目不良数不良率备 注1234567本公司应急措施 执行责任者:供料厂商防止再发对策 预定完毕时间: 改善品标示:本 公 司供 料 厂 商提出主管厂长品管负责人说明:1就被鉴定拒收或特别采用之检查批向供应厂商发出; 2供应厂商应限期回复。六B10 月份物料拒收报表 月份: 日期: 日期交货单NO.料名料号数量供应厂商厂商编号交货日不良内容解决方法合 计 主管: 制表:

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