ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:6 ,大小:72.54KB ,
资源ID:3324980      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3324980.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(企业采购部管理制度附带表格.doc)为本站上传会员【快乐****生活】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

企业采购部管理制度附带表格.doc

1、 采购部管理制度 一、目: 为加强采购计划管理,规范采购工作,保障企业生产经营活动所需物品正常持续供应,减少采购成本,特制定本制度。 二、合用范围 本制度合用于企业对外采购与生产经营有关经营性固定资产、材料及非经 营性固定资产、办公用品、劳保用品采购(如下统称为采购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度审批; 2、采购部负责采购管理制度制定。 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)采购由采购部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品采购由人力资源行政部负责。 四、采购规定 1、在部门经理,主管领导下,按照工作分工对企业生产物料进行

2、采购。 2、必须严格按照企业采购计划进行,不可以私自更改申购物料及申购数量。如需任何调整必须告知计划部确认。否则,所产生费用由采购员负责。 3、接到清淅申购计划单后,必须在两天内找到对应3家或以上供应商(特殊物料除外)进行询价,从中理解市场行情,并据此进行议价。并且必须强调我司质量规定,贯彻交货期,结合以往采购历史记录,确定最终供应商,制定采购协议,经有关领导审批签订协议。一般以传真方式签订采购协议,必须规定供应商签名确认并加盖公章回传。否则产生所有后果追究采购员责任。 4、对于已审批完毕采购协议,必须彻底跟踪,保证精确交货期,以免影响企业生产。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能

3、符合规定,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其他处理方案。并通过电话、邮件、微信、等联络方式告知有关人员最新材料到货时间。 5、常常进行市场调查,掌握最新市场价格行情。采购过程中要多方面寻找供货渠道,做到货比三家,材料、质量、价格综合对比,务必做到好中求廉,节省成本,尽自已最大努力,保质保量地准时完毕自已采购任务。 6、常常与使用部门进行沟通,理解所采购物料质量状况及使用状况,随时处理所出现问题。 7、假如物料质量较差或以次充好,由采购员负责换货,假如2次出现同类状况,必须向上级汇报。 8、所选择供应商至少为一级代理商,最佳为原生产厂家。 9、采购人员应尽量获得增值税专用

4、发票,若无应及时与财务协调沟通需要提供什么类型发票。 10、务必保管好发票,入库单,申购单,送货单,如有丢失即处以50元罚款。 11、各部门主管应负责将采购回来材料逐一登记入账,建立领用发放台账。 12、财务部应及时根据财务状况凭发票结账或挂账 13、如遇不能处理或决定不了事项,必须及时汇报上级处理,否则所导致一切损失由采购员负责。 14、如开发新供应商,物料送样检测必须找对应人员签收,并做好跟踪记录。如遇供应商因生产急用需在下班时间送货,应及时知会有关人员值班收货。否则,追究有关采购员责任。 15、采购员必须妥善保管有关采购文献,人员离开时必须妥善安放好文献,防止采购资料泄露及遗

5、失(如供应商资料、报价单、技术图纸、发票资料等),否则追究采购员责任。 16、必须诚实采购,不能弄虚作假,如发现虚报,假报票据结算等,视状况加重惩罚,严重者立即开除,并保留送司法机关刑事处理责任。 采购员根据库管提供有关资料进行对帐,到财务部办理付款 至少包括:备料单编号、产品名称、图号、版本、规定订购数量、规定交货期,上级领导根据产品规定审批请购单 采购人员依需求缓急,参照采购历史记录或供应商所提供资料,至少精选两家以上供应商进行比价和议价 供应商审核OK后才可下达采购订单(承认供应商名单) 协议至少包括采购单号、货品名称、规格、数量、交货期以及材质证明书

6、供应商签回采购单。 进行来料检查规定与记录;制程中发现不良或客户投诉材料不良。合格品标识入库;不合格品隔离,并经品质部领导决定再处理(退货或特采) 对账/整顿付款资料 标识入库 供应商提交送货清单并送至指定地点 及时跟进订单按期交货 样板汇报及报价单确认后交采购部传供应商 传图纸规定供应商送板及报价 退货或特采 不合格 合格 进料检查 供应商交货 订单跟进 签订协议发出订购单 供应商选择 确认样板及报价 样品提供及报价 询价比价议价 领导审批 请购单 采购工作流程

7、 操作流程 责任部门 流程阐明 有关表单 需求部门 总经办 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 品质部/需求部门 生产部   (仓库) 采购部/财务部 请购单 请购单 请购单 询价登记表 报价单 采购协议 订购单 送货单

8、 验收单 入库单 送货单/发票/支付凭证  审批:                           制作人:                          XXXXX询价登记表 编号: 序号 物料名称 规格/质量原则 付款及开票方式 单位 数量 单价 合计 报价单位 报价人 联络方式 确定 供应商      

9、                                                                                                                                          采购员: 采购部门负责人: 财务:

10、 总经理: XXXXX请购单 申请单位: 申请日期: 年 月 日 编号: 序号 物品名称 厂家/品牌 缓急程度 规格型号 单位 需求数量 用途 需用日期 库存 请购数量 备注

11、 经办人: 部门负责人: (人事行政部)审核: 财务: 总经理: 库管: 货品及服务项目验收单 采购方(企业名称): No. 次序号:000 供应方 协议交付日期 实际交付日期 序号 货品或服务描述 单位 数量 品牌 规格型号 单价 总价 1 2 3 总计 0.00 收货人 确认人 日期

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服