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横向科研业务报销材料清单.docx

1、横向科研业务报销材料清单 (一)国内旅费业务 1、航空电子客票行程单(机票)、车船票、住宿票、过路过桥费发票等(ETC发票需另提供行程汇总单); 2、票据不完整时需提供常州工学院特殊事项审批表; 3、参加会议、培训需提供相应文件。 4、给校外人员发放补贴的需在预约单上注明是否为项目组成员。 (二)设备费(单价≥500的仪器设备;单价≥200的家具) 1、产权属于学校 (1)发票; (2)商品明细:发票上未开具具体货物名称、数量、单价的,金额<1000元,在发票后自行备注;金额≥1000元,请附商家开具的明细清单并加盖发票专用章或公章; (3)资产处固定资产入库单及相关材料

2、 (4)金额≥1000元,附付款佐证材料; (5)金额≥5万附合同。 2、产权不属于学校 (1)发票; (2)商品明细:发票上未开具具体货物名称、数量、单价的,金额<1000元,在发票后自行备注;金额≥1000元,请附商家开具的明细清单并加盖发票专用章或公章; (3)资产处固定资产登记单及相关材料; (4)金额≥1000元,附付款佐证材料; (5)金额≥5万附合同。 (三)办公用品费、材料费、图书资料费、印刷/制作费、快递/邮寄费 1、发票; 2、商品明细:发票上未开具具体货物名称、数量、单价的,金额<1000元,在发票后自行备注;金额≥1000元,请附商家开具的明细

3、清单并加盖发票专用章或公章; 3、金额≥1000元,附付款佐证材料; 4、图书资料费单笔金额≥1000元需图书馆登记入库单; 5、金额≥5万附合同。 (四)图书出版费/版面费 1、图书出版费 (1)发票; (2)已完成书稿样本或封面截图; (3)金额<5万,附协议/合同 /商家盖章的收费明细;金额≥5万附协议/合同; (4)金额≥1000元,附付款佐证材料。 2、版面费 (1)境内发表 ①发票; ②未出刊:附录用通知(会议注册通知);已出刊:附杂志封面、论文所在目录页、论文首页复印件; ③金额≥1000元,附付款佐证材料; ④开票单位与所发表期刊不是同一单位的,

4、需出具委托开票说明并盖章。 (2)境外发表 ①收据或发票; ②录用通知或会议注册通知(杂志名称、论文标题等请用中文标记); ③付款记录:汇款单、网银汇款记录、信用卡账单详情截图等; ④付款当天中国银行外汇牌价网页打印单(按中间价折算)。 (五)专利申请费 1、发票; 2、专利申请受理通知书复印件; 3、金额≥1000元,附付款佐证材料; 4、金额≥2万附合同。 (六)电话费、通信费 1、发票(须按账期开具;预充值发票不予报销); 2、注明是否为项目组成员,发票无账期需注明账期。 (七)市内交通费、停车费 1、发票(须为本市发票;连号出租车票不予报销;贴于狭小凭证衬

5、托单上,一张衬单上贴不超过20张,衬单上注明事由); 2、网约车单张发票金额超过1000元(含)以上必须提供行程单,并注明约车事由; 3、行程中涉及娱乐场所、医院、 景点行程请自行核减。 (八)科研用车燃油费/保险费/维修(保养)费 1、发票(单次加油单次开票,不可累计开票); 发票上备注“项目组成员**科研用车”。 2、异地发票还需备注: (1)常州加油站开出的异地发票,每张异地发票后备注“加油点为常州**加油站”并签字; (2)确实为异地发票,每张异地发票备注“赴**地区调研”或“项目组成员**调研”等用途并签字; 2、保险发票需提供保单复印件; 3、维修费金额<100

6、0元注明维修内容,金额≥1000元提供维修清单; 4、金额≥1000元,附付款佐证材料。 (九)测试化验加工费 1、发票; 2、金额<5万,附协议/合同/商家盖章的收费明细;金额≥5万附合同; 3、金额≥1000元,附付款佐证材料。 (十)科研业务餐费 1、发票(注明用餐事由、人数;外地发票需和国内旅费业务一起报销,不可单独报销); 2、金额≥1000元,附付款佐证材料。 (十一)劳务费(发放对象为非项目组成员) 1、酬金预约单; 2、劳务发放说明(由经手人/项目负责人签字)或其他佐证材料。 (十二)绩效支出 1、酬金预约单; 2、通过H3-8800-00-003-033列支的,需提供《常州工学院科研项目绩效支出申请表》。 (十三)外协费用 1、发票; 2、合同。

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