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服装公司ISO体系-生产过程控制程序样本.doc

1、中山OO服装程序文件生产过程控制程序编号:S-QP-06版本/修改状态:A/0生效日期: 月 日页码:第1页,共7页拟制: 审核: 同意: 1.目标为有效地控制生产过程,以确保产品质量达成要求要求。2.适用范围适适用于企业产品生产过程。3.职责3.1业务部职责3.1.1对外代表企业处理一切和生产订单相关业务。根据协议管理制度程序和要求和用户洽谈并签署业务协议,统计用户全部要求,包含面、辅料、技术、质量、包装、交期等方面细节及其变更;根据采购控制程序要求和客供物料协议约定,立即准备合格原辅材料入库;a. 负责组织外包厂评审和选择,签署外包协议,并适时跟进,督导其生产过程,对外包产品品质和交期负责

2、。3.1.2对内代表企业处理生产过程控制相关关键点问题。a. 向工厂部立即下达完整正确生产指令,用规范业务文件正确无误地表述产品质量要求和服务内容;b. 了解实际生产过程,汇总和评判工厂部报来生产过程控制资料,对质量不符合点亲临生产现场了解情况,立即作出决定;c. 和用户保持联络,适时统计用户要求变更,给予确定后,快速传到工厂部实施,协调处理因要求变更而引发各方面问题。3.2工厂部职责编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第2页,共7页3.2.1工厂部是生产过程控制主体,对所生产产品质量、数量、交期和成本负责。a. 起草或修订属于工厂部范围生产过程控制文件,经企业审核、同意后实施;b. 依据

3、业务部下达生产任务,进行生产过程设计,编制生产作业计划,合理调配原辅材料、人员、设备等生产要素,确保进度和效率;c. 将质量目标和质量要求加以分解,领导工厂部各部门对生产过程实施全程控制,考评她们工作绩效。3.2.2技术科、工艺科、前准备车间、缝制车间、后整车间在工厂部领导下认真实施生产过程控制制度和指令,对本部门负担职能负责。3.3质检科职责3.3.1在总经理或其授权部漳直接领导下,实施生产过程检验程序,实施生产过程品质检验。a. 对原辅材料检验;b. 在生产过程中设置测检点,负责半成品检验;c. 对出厂前成品进行检验。3.3.2接收业务部通知,派员对外包厂实施质量监控和产品品质检验(查货)

4、,在总经理有要求时,要督促和帮助外包厂建立或完善检验制度。3.4设备部职责3.4.1根据设备管理程序要求,对生产骨干进行设备性能、使用、维护培训,督促她们对一线职员进行岗位培训和设备维护,并适时考评。3.4.2编制设备检修计划,易损件库存计划,按时组织维修作业,确保设备达成要求完好率;3.4.3对因设备管理不善造成质量和生产效率降低负责。3.5其它企业其它部门,负有优先处理和生产过程控制相关问题责任,当生产必需时,均应无条件服从调度,而不应提出任何拒绝实施理由。编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第3页,共7页4.工作程序(附步骤图)4.1用户要求确实定4.1.1业务部遵照协议管理制度要求

5、和客人进行业务洽谈,签订协议,形成订单意向或订单。4.1.2将充足反应用户要求订单意向或订单资料,根据业务跟单工作程序要求填妥样板表格,下达给工厂部。4.1.3工厂部当面一一鉴收资料后,依据样办制作控制程序组织技术科和工艺科进行样办试制。4.1.4样办试制完成后,连同“样办试制说明”、“样办成本估算”、“单件用料表”、“求援项目单”送交业务部。4.2产前准备4.2.1业务部负责物料准备a. 依据订单要求,具体填写“布辅料准备表”,按申购管理程序和采购控制程序要求组织采购,并于生产开货之前入库;b. 处理“求援项目单”中问题。4.2.2工厂部负责技术准备、人员准备、工艺(设备)准备和作业环境准备

6、,组织检验督促岗位、作业组、车间达成标准。a. 人员准备,工厂部依据交货期和质量等级要求,编制生产调度表,下达“前准备通知单”、“缝制通知单”、“后整通知单”将“外协件到货排期表”送达业务部;b. 技术准备,技术科接收工厂部工作指令,仔细审阅大货生产通知单,根据技术科作业规程要求,对起板时纸样进行确定或修改,绘制唛架图向工厂部汇报;c. 工艺准备:工艺科接收工厂部工作指令,仔细阅读技术科传来技术资料(样办及其批语、订单生产通知单、面/辅料样办卡、其它资料),根据工艺科作业规程要求,针对工厂部确定作业组,绘制“工序工时分析图”,制订“工序工时定额表”, 编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第

7、4页,共7页备妥和工艺相配套设备和工具,向工厂部汇报。4.3生产组织4.3.1前准备车间:a. 接收工厂部“前准备通知单”,遵照前准备车间作业规程要求进行生产任务分解,做好布料、裁片、辅料准备工作;b. 接收技术科下达唛架图纸,进行开裁前例行审定;c. 进行布料裁剪、验、换片作业;d. 根据“前准备生产通知单”要求分包、搭配,正确传输;e. 主管及其助手对操作质量进行监控,并接收质检科派驻QA、QC质量检验。4.3.2缝制车间a. 接收工厂部下达“缝制通知单”,根据缝制车间作业规程召集相关作业组召开产前会议,消化工艺科下达工艺指令文件,确定关键难点工序,根本弄懂每道工序质量要求和技术手法,填制

8、岗位作业指令;b. 碰到新款、难款时,利用废布组织产前技术练习,考评确定达成标准才许可进入大货生产;c. 对首件、首三件加以标识,进行开产质量评审:缝制车间自查,质检科复查,依次填制“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d. 按缝制车间作业规程、生产过程检验程序中缝制检验条款要求,实施生产全过程质量监控。4.3.3后整车间a. 接收工厂部下达“后整通知单”、工艺科转达后整技术要求及工艺科下达工艺要求、工艺实样资料、样办,根据后整车间作业规程要求,填写岗位作业卡,并分别召集作业组产前会议进行部署;b. 碰到新款、难款、特种布料产品时,可利用废料组织产前技术练习, 编号:S-QP- 版

9、/修:A/0 页码:第5页,共7页经考评达标后投入生产;c.对缝制车间传输下来首件、首三件进行开产前质量评审,后整车间自查,质检科责任人复查,送业务部核准;续填“开产首件质量评审表”、“开产首三件质量评审表”;d.根据后整车间作业规程对包装物料实施定置管理、标识管理,责任落实到人;e.过程查验中要揀出废次品,并实施标识和登记;f.根据后整车间作业规程及生产过程检验程序中后整条款,实施生产过程质量监控。4.3.4生产各部门之间、工厂部指定关键工序完成以后,外发加工半成品,交接时应做品质、数量检验和验收,交接双方需签字确定,质检员应在交接前验收并签字,无质检员签字,该批半成品不得交接。4.3.5后

10、整车间生产成品经检验合格后,应立即办理入库手续。4.3.6生产计划有变更时,工厂部以“联络单”立即通知各生产部门,各部门应妥善安排上报计划调整表,并如实上报变更损失。4.4生产设备控制各部门根据设备管理程序要求实施。4.5安全生产控制各部门根据安全生产程序要求实施。4.6其它要求4.6.1生产过程中使用量规仪器,应按量规仪器校正及管理规则要求对其进行对应确实定,并按要求方法对产品实施测量监控。4.6.2质检员依生产过程检验程序对各工序制品和最终产品进行检验,验收合格原辅料才能投入生产,验收合格工序制品方可流入下道工序,检验合格成品才能包装入库。4.5.3检验中发觉不合格品,按不合格品控制程序处

11、理。编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第6页,共7页5.相关文件5.1协议管理制度5.2采购控制程序5.3申购管理程序5.4生产过程检验程序5.5设备管理程序5.6样办制作控制程序5.7技术科作业规程5.8工艺科作业规程5.9质检科作业规程5.10前准备车间作业规程5.11缝制车间作业规程5.12后整车间作业规程5.13安全生产规程5.14量规仪器校正及管理规则5.15产品标识和可追溯性管理规则5.16不合格品控制程序6.统计表单6.1试制通知单6.2大货生产通知单6.3布辅料准备表6.4生产调度表6.5生产求援项目单6.6前准备车间生产通知单6.7缝制生产通知单6.8外协件到货排期表编号:S-QP- 版/修:A/0 页码:第7页,共7页6.9裁剪工艺单6.10粘朴工艺单6.11车缝工艺单6.12后整工艺单6.13半成品外发加工表6.14工序工时分析图6.15_款工序工时定额表6.16开产首件质量评审表6.17开产首三件质量评审表6.18裁剪统计表6.19缝制车间落货日报表6.20后道日产量报表

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