ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:11 ,大小:323.54KB ,
资源ID:3000516      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/3000516.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(综合项目风险管理过程.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

综合项目风险管理过程.doc

1、文献名称项目风险管理过程密级机密现行版本F01.00文献编号TO-03-W项目风险管理过程拟制编订单位初版日期修订日期审核批准修订记录日期修订版本修改章节修改描述修订人 目 录1目42范畴43角色与职责43.1项目负责人44入口准则45输入46活动环节56.1风险辨认与分析66.2风险追踪解决96.3风险归档97输出98出口准则109文档模版和表格1010有关规范101 目本过程描述了项目风险管理普通过程,用于辨认项目风险、跟踪项目风险并制定风险缓和筹划和应急筹划。2 范畴本过程合用于本组织内所有类型项目。3 角色与职责3.1 项目负责人 在项目立项之后,辨认项目风险,执行项目风险筹划,涉及风

2、险列表、缓和筹划和应急筹划。依照项目风险筹划中缓和筹划,在项目进度筹划为缓和活动安排资源和进度,并按筹划执行缓和活动。在寻常项目管理中,跟踪项目风险筹划,记录缓和状况,辨认新风险。当项目风险被触发时,在项目进度筹划为应急活动安排资源和进度,并按筹划执行应急活动。4 入口准则项目负责人制定项目筹划项目负责人跟踪项目筹划事件触发5 输入项目筹划过程数据库6 活动环节序号活动输入输出负责人参加人1制定项目风险筹划项目筹划过程数据库(当前没有构建)项目状态报告(项目风险筹划)项目负责人QA2依照项目风险筹划,执行风险缓和、应急活动项目状态报告(项目风险筹划)项目筹划项目负责人QA3跟踪项目风险项目状态

3、报告(项目风险筹划)项目状态报告(项目风险筹划)项目负责人QA4当项目结束时,放入PAL库项目状态报告(项目风险筹划)项目风险数据项目负责人QA流程图6.1 风险辨认与分析6.1.1 项目负责人或其他项目成员定期(如周例会)辨认本项目风险。项目风险记录在项目状态报告风险管理表中;6.1.1 风险重要来自如下几方面n 不拟定需求n 未曾使用过新技术或办法或应用领域n 不合理设计n 不切实际进度估算和分派n 可用人员和技能局限性n 成本和资金问题6.1.2 项目负责人参照如下风险原则列表页,依照项目当前已知状况辨承认预测风险,并将辨认风险记录在项目状态报告风险管理表中;分类风险描述缓和筹划客户风险

4、顾客参加少或和顾客沟通少,导致项目后期客户对产品验收不通过和客户确立恰当沟通流程安排客户参加里程碑评审客户风险顾客需求变化频繁,导致进度延迟明确需求提供者;在需求阶段让客户参加需求评审,并对需求阐明书进行确认;分析每次需求变更导致影响,并规定得到客户确认。管理风险估算不精确,导致工作量、进度延迟设定缓冲时间,以应对估算外工时。管理风险流程也许在开发中发生变化和SEPG达到一致,过程或模板一旦被使用将不能修改估算修改工作量并延迟进度或增长人手资源风险评审和测试实行局限性提前筹划外部资源参加评审,并在评审之前3天提前告知评审人员。资源风险核心人员发生流动安排人员作为后备资源,并将其负责任务尽量安排

5、在非核心途径上。资源风险项目团队士气局限性,效率低下进行一定团队建设活动资源风险核心设备没有准时到货定期跟踪核心设备准备状况资源风险项目成员不熟悉公司开发流程(如比例局限性50%)、技术领域,导致项目生产率减少安排组织过程和技术培训加强QA指引和监督(增长Review频率)技术风险技术难度过大,在组织中没有历史经验请项目外有有关经验者进行指引技术风险开发环境没有具备好在开发环境没有完全建立此前,建立简易环境进行工作。技术风险某项功能也许无法用既有技术来实现将该功能作为Research进行预先调查考虑外包也许性6.1.3 项目风险筹划内容涉及:类型、状态、严重限度、发生概率、风险值、近来跟踪日期

6、、应对办法、缓和筹划、应急筹划等内容;6.1.3.a 类型:将风险分为4种类型n 管理风险,如:项目管理、过程、进度、成本n 技术风险,如:新技术、办法n 资源风险、如:人员、技能n 客户风险,如:合同、需求、客户参加等6.1.3.b 状态:将风险分为3种状态n 跟踪:风险辨认后,正处在跟踪状态n 关闭:风险已被消除n 发生:风险已发生,也就是触发了应急筹划触发条件,启动应急筹划6.1.3.c 严重限度:被辨认风险对项目影响严重限度,从1至5依次递增,其划分原则为:n 1忽视,发生后, 将影响项目进度或者质量,但不影响项目里程碑事件和工作产品交付。n 2较小,发生后,将导致项目里程碑事件不能准

7、时完毕,或者工作产品不能及时交付,但迟延工时(预测结束/验收日期筹划结束/验收日期)低于整个项目筹划工时20%。n 3中档,发生后,将导致整个项目结束/验收日期发生严重迟延,迟延工时(预测结束/验收日期筹划结束/验收日期)达到或者超过整个项目筹划工时20%。n 4严重,发生后,将导致项目一种或各种阶段已开发工作产品必要废弃并且重新开发。n 5致命,发生后,将导致项目非正常关闭或被取消。6.1.3.d 发生概率:被辨认风险也许发生概率,从1到5依次递增,其划分原则为:n 1很低,有也许发生,但概率介于0%到20%。n 2低,有也许发生,但概率介于21%到40%。n 3中档,很有也许发生,概率介于

8、41%到60%。n 4高,很有也许发生,概率介于61%到80%。n 5很高,随时也许发生,概率不不大于80%。6.1.3.e 风险级别:风险级别严重限度发生概率,依照计算成果分为高、中、低三档n 低风险:风险值介于0至8;白色区域。n 中风险:风险值介于9至15;橙色区域。n 高风险:风险值不不大于等于15;红色区域。 严重限度发生概率1 忽视2 较小3 中档4 严重5 致命1 很低123452 低2468103 中档36912154 高481216205 很高5101520256.1.3.f 风险防范及控制筹划:n 对于低风险,应对办法可觉得“接受”;n 对于中风险,应对办法应当为“缓和”,

9、而项目负责人要制定项目风险缓和筹划;n 对于高风险,应对办法应当为“缓和并制定应急筹划”,项目负责人除了要制定项目风险缓和筹划之外,还要制定风险应急筹划。n 同步对于其她某些风险,应对办法可觉得“转嫁”,就是把风险转移到第三方。项目负责人也可以依照项目实际状况调节风险应对办法;6.1.3.g 缓和筹划:缓和筹划包括了负责人、限制日期和一组用于缓和项目风险有关活动,缓和活动通过减少风险严重限度或者减少风险发生概率来减少风险值,使风险减少级别,达到可接受限度;6.1.3.h 应急筹划:应急筹划定义了风险触发条件、触发后应急办法,以及应急办法执行负责人。6.2 风险追踪解决6.26.2.1 当缓和筹

10、划需要执行时,项目负责人在项目筹划中增长该风险缓和活动任务(任务名称可以依照所需缓和项目风险在项目风险筹划中序号命名为风险缓和活动),并为该任务分派资源和进度;6.2.2 通过风险跟踪,项目负责人控制和跟踪缓和活动执行状况。并记录缓和后风险严重限度和发生概率:n 判断项目风险筹划中风险与否依然存在,对于已经从中、高风险减少为低风险项目风险项,可以修改其应对办法为“接受”,并清除其缓和筹划和应急筹划;n 判断风险筹划中风险项与否被触发,如果发既有风险发生,需要执行应急筹划;n 辨认项目新增风险,并把新增风险加入项目风险筹划中;n 当项目发生人员变更时,跟踪项目风险缓和筹划、应急筹划负责人变更状况

11、,修改风险筹划中各风险项近来跟踪日期。6.2.3 当风险被触发时,执行风险应急筹划6.2.3.a 同缓和筹划同样,当应急筹划需要执行时,需要项目负责人在项目筹划中增长该应急办法活动任务,并为该任务分派资源和进度6.2.4 项目负责人应定期重新评估每个风险发生也许性、影响限度,将风险跟踪状况记录于本周项目状态报告中;6.2.5 虽然采用规避办法,风险依然发生时,需要将其升级为问题管理;6.3 风险归档6.36.3.1 项目结束时,项目中风险记录需要提交到公司财富库PAL中,供后来项目参照。7 输出序 号名 称编 号1项目状态报告TO-02-E0058 出口准则 项目风险筹划制定并通过审核 项目风险筹划得到跟踪9 文档模版和表格序 号名 称编 号1项目状态报告TO-02-E00510 有关规范序 号名 称编 号1项目筹划与监控过程TO-02-W

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服