ImageVerifierCode 换一换
格式:XLSX , 页数:5 ,大小:46.24KB ,
资源ID:2957893      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2957893.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(企业内部控制手册-采购业务流程图.xlsx)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

企业内部控制手册-采购业务流程图.xlsx

1、业业务务流流程程图图公公司司名名称称:机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称:采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节:采采购购计计划划管管理理采采购购计计划划管管理理董董事事长长成成本本管管理理中中心心主主管管副副总总总总经经理理开始采购专员分析过去的采购情况,编制工作计划年度集团采购工作计划成本管理中心领导审阅审阅经过讨论及调研,采购专员实施可行性研究设备、材料集团采购可行性研究报告成本管理中心领导审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见审阅并签署评审意见结束业业务务流流程程图图公公司司名名称称:机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称:采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环

2、节节:采采购购招招标标采采购购招招标标总总经经理理成成本本管管理理中中心心评评标标小小组组主主管管副副总总开始进行技术评标,形成报告技术评标报告成本管理中心领导召集部门人员进行开标唱标,记录评标,确定三家以上洽谈单位中心领导组织竞争洽谈技技术术研研发发中中心心选定不少于两空作为中标单位采购专员填写呈批件及定标报告招投标结果呈批件审核审批向中标单位发出中标通知书结束开标情况统计表中标通知书董董事事长长采购专员编制招标文件招标文件与投资管理中心签署意见采购专员对供应商进行预审审核审核审批进行招标工作招标文件拟选择参与投标的合格供方名单业业务务流流程程图图公公司司名名称称:机机关关本本部部业业务务流

3、流程程名名称称:采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节:签签订订集集团团采采购购协协议议签签订订集集团团采采购购协协议议主主管管副副总总经经理理成成本本管管理理中中心心投投资资管管理理中中心心财财务务管管理理中中心心开始采购专员发起合同呈批流程合同呈批件成本管理中心领导审核中心领导审核中心领导审核合同审核岗审核审核安排签订集团采购协议技技术术研研发发中中心心更新采购目标,向子公司发布集团采购设备、材料目录结束合同审核岗审核总总经经理理董董事事长长审核审批集团采购协议业业务务流流程程图图公公司司名名称称:机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称:采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节:合合供

4、供方方选选择择评评审审合合供供方方选选择择评评审审董董事事长长成成本本管管理理中中心心总总经经理理开始推荐备选单位,经相关部门实地考察后,填报表格合格供方考察审批表成本管理中心领导审核将通过审核的备选单位编入合格供方数据库预预算算部部结束审核批准审核批准业业务务流流程程图图公公司司名名称称:机机关关本本部部业业务务流流程程名名称称:采采购购业业务务涉涉及及业业务务环环节节:合合供供方方后后评评估估合合供供方方后后评评估估董董事事长长成成本本管管理理中中心心主主管管副副总总经经理理总总经经理理开始对采购合同执行过程中的问题进行反馈采购专员汇总各供方履行合同情况结束合格供方使用情况反馈表子子公公司司每年末,采购专员回顾集团采购情况集团采购年度报告中必领导审阅并批示意见审阅并批示意见审阅并批示意见审阅并批示意见

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服