1、超市卖场营运业务管理手册在进军零售终端过程中,我们必需对关键零售终端(即:超市卖场)有一个具体日常营运管理操作步骤,这个步骤就是企业终端管理模式和基础。经过正确有序步骤设计,企业将真正做到有放矢,健康运行。 必需要指出是:超市卖场业务管理是一项很细致和繁琐工作,它要求管理人员和一线员工必需含有优异业务素质、职业道德。它更要求供给商有正规运作管理机制和一整套终端管理体系,从最专业角度出发来进行和超市卖场等关键终端用户合作。 本手册将从超市卖场业务合作洽谈、公共关系、商品管理、结算(回款)四大项目来进行业务步骤设计。 超市卖场业务合作洽谈工作一、 新用户资信调查和评定 在和新用户准备进行合作洽谈之
2、前,各分企业销售员工应先将对方各方面情况进行调查汇总,对合作对象之调查结果进行资信评定,最终,依据评定结果,在得到总企业总经理指示之下,方可确定和对方进行较深层次合作洽谈工作。具体操作步骤是: 1、 资信调查 1) 由员工和对方(最好是总部)商品部进行初步接触; 2) 对对方经营规模进行调查并汇总; 3) 对对方资信情况(用户回款情况)进行调查并汇总; 4) 对对方各家分店经营情况进行调查并汇总; 5) 对对方各家分店价格体系进行调查并汇总; 6) 对对方各家分店商品结构情况进行调查并汇总; 7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总; 8) 对对方物流配送体系进行调查并汇总; 9)
3、 对对方仓库管理和收货管理步骤进行调查并汇总; 10) 将对方各部门(各分店)之管理人员名单和联络方法进行归类并汇总; 2、 竞品调查 1) 各家分店中竞品品种结构; 2) 各家分店中竞品价格; 3) 各家分店中竞品销售情况; 4) 各家分店中竞品促销情况; 5) 各家分店中竞品包装结构(有没有超市装或特色包装); 6) 各家分店中竞品排面陈列情况; 7) 各家分店中竞品新产品销售情况; 8) 竞品企业物流配送管理情况; 3、 评 估 1) 以上调查结果第一手资料应毫无保留地上交至总企业销售部、分企业经理手中,员工自己留底一份立案; 2) 员工和分企业经理应依据调查资料显示情况进行初步评定,并
4、将评定结果上报总企业销售部; 3) 总企业销售部将依据调查结果和分企业经理及员工评定汇报,对其展开第二轮评定; 4) 依据第二轮评定结果,总企业销售部将会同分企业经理、员工对其展开第三轮综合评定,评定结果将由总企业销售部上报总经理; 5) 依据总经理意见对合作对象展开复查,并将复查结果上报总经理; 6) 最终确定,并建立合作对象管理档案; 7) 评定内容包含: 对方经营能力; 对方管理能力; 对方扩张能力; 对方信用情况; 对方物流配送能力; 预估合作成本; 预估合作效益; 预估合作潜力; 预估合作风险; 8) 评定等级为: 优 次优 差 二、 洽谈和协议签署 1、 洽谈工作 1) 初步洽谈
5、销售员工在评定工作结束以后,立即着手和对方取得联络,提出合作意向; 和对方商品部责任人约定洽谈时间; 洽谈前应带齐本企业多种产品资料、企业介绍、报价单、产品目录等; 员工着装应端正、洁净、整齐,并应守时; 使用专业业务语言,少粗语、多礼貌; 初步洽谈仅交换相互合作意向和部分合作方案,滞留时间控制在30分钟以内; 洽谈完成,返回时应带回对方相关合作方面资料,如部分协议条款、价格倾向、进场费用等; 回来后,应立即向分企业经理和总企业销售部汇报,并将资料信息反馈给以上两部门; 整理资料,并准备下一轮洽谈工作; 2) 第二轮洽谈 由销售员工和对方商品部责任人预约洽谈时间,并同时通知对方:我方分企业经理
6、将和对方见面; 洽谈地点选择,通常在对方(超市、卖场)会客室或办公室; 分企业经理和员工按时赴约; 带齐本轮洽谈所需资料; 将第一次洽谈内容进行回顾; 倾听对方合作要求、合作方法,观察对方合作态度; 倾听对方价格回馈; 倾听对方进场费用及销售返佣方案; 倾听对方商品结构调整方法和商品配置方案; 由分企业经理对部分内容进行作答; 由销售员工对部分内容进行作答; 由分企业经理对全程洽谈内容进行综合作答; 倾听对方对我方作答反馈; 倾听对方对双方合作之保留心见; 洽谈时间应控制在一小时以内; 洽谈结束时应取回对方全部协议条款(原件),勤恳致辞,并保留真诚合作意愿; 返回企业后,分企业经理应立即将此次
7、洽谈内容进行整理,以文件方法向总企业销售部汇报,并将全部协议条款传真至总企业; 总企业销售部将快速对协议条款和洽谈情况进行分析,并对部分协议条款进行修改、调整,并提出合作意见和方案; 销售部将合作意见、方案、分企业经理意见和原协议上报总经理,由总经理出具审批意见; 销售部快速将总经理指示下传给分企业经理和员工,并通知作好第三轮洽谈准备; 由员工将我方对合作协议条款修正案反馈给对方,并向对方预约第三轮洽谈时间; 3) 进场费用(略) 或可参考本人拙作:包费制-进军超市营销新策略一文所述。 4) 第三轮洽谈 洽谈之前,应由员工向对方了解其对我方修正案保留心见,确定此次洽谈方案,并通知对方:我方总企
8、业销售部将派员参与; 选择洽谈地点; 我方洽谈代表为:总企业销售部经理(或K/A经理)、分企业经理和专职超市员工; 洽谈时,先倾听对方对上次洽谈内容复述; 倾听对方对修正案反馈; 倾听对方对协议关键部分如:进场费用、店庆费用、促销费用、销售返利、供货价格回馈意见; 由总企业销售部经理申明我方合作立场、态度和费用承受底线; 由分企业经理和员工分别就原协议条款及修正案提出具体处理意见; 双方协商具体合作条款; 协商供货价格; 协商供货方法; 协商结算方法; 协商付款条件; 协商完成;洽谈时间应控制在两小时以内; 2、 协议签署 洽谈完成后,将原协议条款按双方协商结果进行修订,修订后协议由销售部经理
9、带回总企业交总经理进行审核; 总经理盖章签字; 提供协议附件(包含已议定物流方案、供货价格-报价单); 销售部将已签字盖章协议以快递方法邮寄给分企业,并由员工将其交和对方商品部,在对方签字盖章后,将协议取回交总企业销售部和财务室立案;超市卖场业务公共关系三、 客情维护和公关技巧 1、 造访制度 1) 设计造访计划 初步划分区域:分企业经理和销售主管依据各个城市分布、规模、销售员人数、造访频率等原因把城市划分成块,每一个区块代表一位销售员不一样工作范围。 设定目标超市:关键是指销售员管理片区内已合作超市或卖场。 片区细分:分企业经理和销售主管设计每一片区管理计划书。每一片区由专职超市员工负责。
10、月覆盖计划:月覆盖计划是在30天造访周期里,超市员工对片区内全部超市卖场分店进行全方面、周密、有效形式造访及服务计划。这么做好处是: 全方面计划节省时间; 增加员工信心; 赢得用户信心; 确保目标达成; 2) 设计造访频度 造访频率:对不一样等级(关键零售用户)超市、卖场采取不一样造访频率。 大卖场/特大型超市为每七天二次; 中型卖场/超市为每七天一次; 一般卖场/小型超市/连锁店为每三周二次;造访层次:分企业经理关键造访K/A场经理;业务主管关键造访K/A门店部门经理;员工关键造访门店营业员、柜组长、库管、会计、采购主管; 行程安排技巧: 经过地图,根本了解本片区地理情况。包含:地理范围、街
11、道界限、交通路线及设施等。 经过市场调查和用户档案,根本了解本片区用户情况。包含:用户数量、用户类型、用户等级等。 经过上述方法,正确设计行程。 3) 销售人员每日工作步骤管理 早晨9:00分进入企业; 9:00-9:30分为晨会时间,内容有: 回顾前日工作,问题讨论; 当日工作安排,问题处理; 依据造访计划选择用户卡; 用户造访内容设计; 依据估计销售、开发新网点计划; 携带销售包,销售包应携带物品准备;9:30-12:00分,造访用户。按日计划造访用户。 12:00-13:00分,午餐。 13:00-17:00分,造访用户。按日计划进行用户造访。 17:00-17:30分,结束。整理造访卡
12、,填写每日汇报。 附注:销售包应携带物品清单: 用户造访卡; 产品资料; 报价表; 订单; 地图; 名片; 计算器; 笔; 工具刀; 双面胶; POP海报; 2、 关系建立和客情维护 分企业经理应常常定时和对方商品部经理进行沟通; 业务主管应常常定时和对方商品采购主管、主管助理进行沟通; 员工应常常定时和对方商品采购主管、主管助理、收货主管、财务、营业员进行沟通; 沟通方法以下: 定时电话造访; 定时实地造访; 定时销售回顾; 不定时小规模聚会; 客情维护技巧 营业员客情维护(男性以香烟或小礼品为主,女性以小礼品为主;) 商品采购主管、主管助理、收货主管客情维护(男性以香烟、小礼品或其它信用额
13、;女性以小礼品或其它信用额或不定时小规模酒会;) 商品部经理客情维护(男女性均以礼品或其它信用额为主或不定时小规模小范围内酒会;) 注:客情维护应依据超市、卖场销量、评定等级和市场地位而定,切忌盲目花费,造成成本上升;各分企业经理和主管应严格把关。 3、 客情回顾 员工应定时对客情维护结果进行汇总,并出具客情维护汇报; 各分企业经理和主管应定时对客情维护结果进行汇总,并出具客情维护汇报; 以上两份汇报每三个月向总企业销售部汇报一次; 总企业销售部将依据客情汇报、销售情况等资料信息反馈对合作对象展开绩效评定; 销售部依据评定结果调整对超市卖场销售政策; 四、 订单管理 1、 订单促进 依据健康客
14、情维护和良好合作关系建立,应主动策应老产品销售量提升和新产品开发上市进程; 订单不能靠“等”而得,应主动向对方提出商品销售提议,促进对方下订单频度提升; 出具适时促销方案,促进对方下订单,(比如提供年度促销计划、季度促销计划、月度促销计划及每七天特价等); 2、 订单维护 对方总部或各分店下订单至总企业销售部; 销售部在收到订单后,立即将订单立案,并下发到相对应各分企业; 分企业在收到订单后,立即由员工将订单复印立案; 同一超市其下属各分店订单应单独建立文件夹存档; 不一样超市、卖场订单应区分开来,分别建立文件夹存档; 全部订单应按年月日次序进行存档; 全部订单应定时进行整理; 订单不得随意丢
15、失和遗漏; 3、 订单管理 定时对各超市、分店订单数进行汇总统计; 定时对各超市、分店订单数和订货金额进行排行; 经过统计和排行找出问题进行分析并处理之; 经过统计和排行找出优势及优异者,将经验汇总树立楷模、并奖励之; 4、 其她 地域型、中小型超市卖场订单由对方总部直接向所属区域分企业下订单; 各分企业在收到订单后,应将订单向总企业销售部传真立案;其它步骤和操作管理方法不变; 大型或超大型超市、卖场(即关键用户)订单由对方总部直接向总企业下订单;其它步骤和操作管理方法不变; 作为销售数据和历史档案,全部订单均不得随意销毁和弃档; 如需销毁或弃档,须经过总企业销售部同意; 超市卖场业务商品管理
16、五、 商品管理 1、 商品包装 常规包装(彩盒或纸箱); 透明包装(PVC材料); 超市专用装; 促销装; 促销捆绑式包装; 吊挂式包装; 2、 实施标准和条形码 国家实施标准; 国际实施标准; 行业实施标准; 企业实施标准; 国际条形码; 大包装货号(统一); 中包装货号(统一); 小包装货号(统一); 大包装条形码; 中包装条形码; 小包装条形码; 合格证(合格标识、符号等); 品牌(中英文)标识; 3、 理货员制度 1) 理货目标 促进销量; 强化管理; 扩大排面; 维护产品形象; 监察竞品动态; 2) 理货标准 滞销破损标准; 生动化标准; 混乱标准; 有序标准; 结构失衡标准; 3)
17、 理货技巧 移花接木。(解释:理货员将同一货架上其它竞品混乱陈列于货架一侧,而将本企业产品统一陈列于“黄金陈列位”,将价格牌取出按产品规格单品分类重新摆放。陈列结果显示本企业产品整齐划一,所占货架排面宽广醒目。) 偷梁换柱。(解释:理货员将本企业产品按统一陈列次序摆放于货架之“黄金陈列位”,无须将竞品之价格牌取出,而致人误购。另将其它竞品全部混乱陈列于货架一侧。) 生动化陈列标准 排面设计要最大 品项种类要齐全 集中展示在一处 陈列排面要饱满 主流产品要突出 陈列色彩要美观 产品清洁更整齐 价格(特价)要醒目 4) 理货程序 进入超市时应主动和在岗营业员打好招呼; 问询当日或最近销售情况; 问
18、询最近竞品企业业务动态; 问询竞品销售情况; 观察商品陈列情况; 观察本品排面上架情况; 检验价格牌和产品标识; 检验产品包装整齐度和破损情况; 检验产品破旧、生锈情况; 统计不良产品成因和产品数; 快速有序陈列产品; 将本企业产品陈列于同一货架层面; 清洁产品表面灰尘和污 吊装产品应整齐挂装于吊式货架; 理货完成,应重新检验一次理货效果; 统计理货情况; 再次和营业员打招呼,友好、礼貌离去;六、 仓库管理 1、 订单处理 员工接到订单并按管理步骤立案以后,应立即将订单送达仓库; 仓库管理员接手订单; 仓库管理员亦依据订单管理步骤将订单立案; 仓库管理员抽调订单产品库存情况; 员工了解库存情况
19、; 确定安全库存; 出具订单产品库存清单; 2、 订单确定 员工将库存产品清单立案; 检验库存产品质量; 检验库存产品包装; 确定订单; 员工将订单产品库存情况及库存清单上报总企业销售部立案; 3、 库存管理 安全库存标准; 合理库存标准; 畅销库存标准; 滞销库存标准; 4、 包装 大包装标准 中包装标准 小包装标准 特殊包装标准 5、 出库 订单检验 产品数配置检验 包装检验 实施标准和合格证检验 货号和条形码检验 调拨单 出库清单 销货清单 搬运人员安排 出库 装车 七、 物流配送业务管理 1、 物流管理 1) 指定物流 在和超市签署协议时于协议附件内由超市指定第三方物流企业; 在和超市
20、签署协议时于协议附件内由企业指定第三方物流企业; 在和超市签署协议时于协议附件内由双方共同指定第三方物流企业; 2) 自有物流 3) 临时物流 邮政托运 铁路托运 公路托运 航空托运 其它托运物流企业 以上物流必需是当地域最具实力、声誉最好、服务最优物流企业; 2、 车辆调度 1) 程序一:员工在订单确定后第一时间通知指定物流企业; 物流企业确定订单; 物流企业确定订单送货日期和送货量; 物流企业确定指定车辆和送货司机、送货人员; 物流企业按订单要求之送货日期调度车辆; 2) 程序二:员工在订单确定后应第一时间通知自有物流车队; 车队管理员确定订单; 车队管理员登记订单号和送货日期; 车队管理
21、员指定送货车辆、送货司机、送货人员; 按订单要求之送货日期调度车辆; 3) 程序三:员工在订单确定后应第一时间通知临时物流企业或车队; 临时物流企业或车队确定订单(送货日期、送货量); 签署临时物流配送协议; 指定送货车辆、送货司机、送货人员; 按要求送货日期调度车辆送货; 以上全部程序中,假如地方偏远,应预算好运输时间,提前送货; 3、 配送业务 按要求日期送货; 最终一次检验商品数量、包装等; 准备好订单、销货清单、销货发票等; 送货; 假如对方是中央统购物流,则将货物送达对方总部指定中央统购物流集散点; 假如对方是地方采购系统,则需将货物送达订单指定门店收货部; 在对方接收订单货物以后,
22、应收回对方验收单; 将销货清单和发票交和对方财务; 假如是由经销商送货,应在送货以后,督促经销商将验收单立即传回; 八、 退换货 1、 退货程序 对方出具退货通知书; 调查退货原因; 退货理由确定; 退货确定; 对方出具退货清单; 各分企业销售员工出具退货接收单; 退货冲单; 接收退货; 2、 换货程序 对方出具换货申请书; 换货理由; 换货理由调查; 换货理由确定; 出具换出、换入货物清单; 换货; 3、 退换货管理 由产品本身引发问题可退换货; 由超市、卖场经营管理引发问题通常不接收退换货; 退换货接收以后应立即入库管理; 退换货工作完成以后应由员工出具汇报书,向分企业经理汇报处理结果和客
23、情关系改变;超市卖场业务结算步骤管理九、 对帐结算业务管理 1、 对帐程序 每笔订单完成以后,员工将对应验收单和销货清单复印立案; 销货清单上必需注明该笔销货业务订单号码; 员工向用户(超市、卖场)财务室索取此次交易货款明细(发票金额); 将货款明细清单复印存档立案; 员工将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总企业销售部和财务室; 销售部将以上三份清单存档立案; 财务室对三单进行复查确定并存档立案; 财务室开具对应销货(增值税)发票; 财务室将发票交寄给对应分企业员工; 员工将发票复印存档立案; 员工将发票交付对应超市、卖场门店财务室; 2、 结算程序 财务室对当月(实际)销售数据进行统
24、计; 财务室对当月发票金额进行统计; 财务室对上月未付款项进行统计; 财务室综合此次回款金额; 员工对当月(实际)销售数据进行统计; 员工对当月发票金额进行统计; 员工对上月未付款项进行统计; 员工综合此次回款金额; 员工和财务室查对此次回款金额; 查对无误和问题复查; 员工对当月订单数和订单金额进行统计; 员工将确定金额数立案; 员工帮助财务室和用户(超市、卖场)财务室进行回款金额查对; 查对无误和问题复查; 员工对以上工作出具汇报书,向分企业经理和总企业销售部进行汇报; 3、 回款程序 对方通知回款日期(协议要求结算回款日期);对方通知回款金额; 对方通知回款扣款情况; 对方出具付款清单明
25、细; 对方出具扣款清单和发票; 员工在回款到帐后立即去对方分店财务索取付款清单和扣款发票; 员工将付款清单和扣款发票复印存档立案; 员工将付款清单和扣款发票交寄总企业财务室; 财务室对付款清单和扣款发票进行复查确定并存档入帐立案; 4、 其 她 结算、对帐和回款工作是超市卖场业务最为关键关键步骤; 回款顺利是否是考评业务职员作能力和成绩关键组成部分; 对以上程序中出现问题,员工应主动地进行协调双方财务进行复查和对帐工作; 当期回款结束以后,员工应必需向对方财务索取付款清单明细和扣款发票; 当月假如出现退货情况,员工应必需即时和对方冲单对帐,以避免在到期结算时因金额数不符而引发无须要麻烦; 当月
26、假如有出现未送货(未推行订单)情况: 因物流方面原因未立即送货; 因产品(缺货、断档)方面原因未能送货; 因员工方面原因未按时送货; 因有上述三种原因或其它多种原因未完成送货工作而致订单失效,但销货清单已经开出,则应立即将销货清单退回仓库、财务、销售部立案,而不得进入销货帐目;销货清单上应注明未送货和未送货理由;商品陈列时基础标准A. 每一不管是大分类或小分类,均应做整体陈列;B. 替换性商品应陈列在一起;C. 数量庞大、体积粗笨,以毛利较低商品应配置陈列在货架下层;D. 商品陈列不可超出1.6公尽高;E. 把商品陈列在用户所期望区域;F. 商品必需列在用户能全得到地方;G. 商品陈列必需善加
27、计划,同时保持稳定,也就是说,我们不常改变它陈列方法及陈列高度(端架、促俏区除外);H. 商品应尽可能做大量陈列,以建立是低价形象;I. 号码应和存尤其号相同,方便利用户提货。比如:电器、办公用具、运动器材等;J. 每单产品展示面,最少应有20公分宽;K. 含有高利润商品必需配置陈列在和用户视线相同高度货架上(约120公分黄金线);L. 以功效分类来陈列商品而非以厂商来区分陈列商品(比如:以低脂鲜奶、果汁鲜来分开陈列,而非将“三元”牌产品全全部集中陈列);M. 以垂直陈列替换横式陈列(垂直定义是以区或整块为单位,而少许商品必需集合成区或块状再做垂直列)。怎样从供给商处取得愈加好价格 优异采购员
28、应该是能够有效地尽可能从供给商处取得很好进货价格。经验之一:能够采取以下多个步骤一步步争取价格优势。 供给商报价:常规报价通常可压5%-10%价格(特殊定货量和定货方法除外)。 取得供给商最小送货量(通常可控制在三天至一周销量内),而通常超市许可合理库存可达成二至三周, 尽可能有效地降低供给商送货次数,以节省其运费及相关费用,供给商可让利一部分给商家。 一次性订货达成一个足够量时,供给商能够返利给商家(当然前提是你必需确保在合理时间内销售完这些商品)。 为畅销商品供给商提供优惠结算方法,缩短其帐期甚至现款购货,这是最能让供给商动心亦能使其让利。 经过良好营运控制,降低对供给商退、换货,从而取得供给商让利。 记住一点:供给商商品价格通常是由商品生产成本、营销费用、合理利润组成,上述五点就是从邦助供给商控制营销费,使资金良性流转从而使其在营销费用、合理利润上给商家让利。
©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:4008-655-100 投诉/维权电话:4009-655-100