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门诊收费室规章制度.docx

1、门诊收费室规章制度 1。门诊收费处服务规章制度 1.合并划价、交费、取药环节,提供一种窗口服务模式。 2.准时开窗,挂牌上岗。态度和蔼,语言文明,耐心解释、答复病人问询。 3.严格执行收费原则,常用项目收费原则公开,明码标价。及时解答病人对收费疑问,积极出具费用清单。 4.唱收唱付,备足零钱,不拒收大票或分币。 5.遵守财务纪律,收款及时上缴财务。 6.划价、收费窗口病人等待时间≤10分钟。 2。医院门诊收费处工作规章制度 1、收费处负责办理门诊病员交费工作。 2、收费处是医院重要文明窗口之一,对病员要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对病员不顶、不气、不刁难。 3、收费人员必须工作认

2、真、仔细,努力提高工作效率,减少病员排队等待时间。 4、收据要项目齐全,字迹清晰,精确无误,接受现金要唱收唱付,当面点清。 5、周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,查对无误后,将款、表存根交汇总会计。 6、妥善处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其他时间只要手续完备,任何收费窗口都应予以办理,不得推诿。 7、工作时间不得擅离岗位,不准由外人替代收费员开据收费,否则追查处理。 8、提高警惕,加强防备,做到人离加锁,出入带锁,注意安全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。 9、汇总会计必须认真负责,每天下午必

3、须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。 10、收费处实行三班制,严格交接班手续,及时交待需办有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。 3。医院门诊收费室工作规章制度 1、收费人员应对自己工作细心负责,关怀和体谅病人,态度热情和蔼,尽职尽责; 2、严格上、下班制度,不得擅离职守,脱岗、串岗。 3、努力提高工作效率,缩短病人交费等待或排队时间,不能因收费人员原因延误病人治疗。 4、熟悉和精确掌握多种医疗收费原则,按原则收费。 5、按规定使用票据。 6、做好住院病人记帐及结算工作,记帐精确查

4、对清晰。 7、收付现金时要唱收和唱付,当面点清,发现假钞或伪钞当面退还。以转帐支票方式交款单位或个人,要待收到支票款项后才能为其开具收据。 8、严格遵守现金管理制度,履行现金交接制度,保证现金安全。 9、对执行各项财经纪律,遵纪遵法、严厉财务制度。遵守医院各项规章制度,未经主管领导人同意不得私自委托他人代理收费,尤其是不得由本科室职工以外他人顶替进行收费工作。 10、及时催收病人欠费,减少呆帐,加速单位资金周转,以免导致不必要经济损失。 11、除院长、计财室主任签字借据或告知外,不得任意挪用、私借现金给任何单位、职工个人。 12、做好科室内部及科室之间协调工作。 4。门诊收费处工作规章制度 1

5、目:规范窗口服务、提高服务质量 2.合用范围:门诊收费处 3.工作范围: 3.1收费处负责办理门诊患者交费工作。 3.2收费处是医院重要文明窗口之一,对患者要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对患者不顶、不气,不刁难。 3.3收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少患者排队等待时间。 3.4收据要项目齐全,字迹清晰,精确无误,接受现金要当面点清。 3.5周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,查对无误后,将款、表存根交汇总会计。 3.6妥善处理患者退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其他时间只要手续完备,任

6、何收费窗口都应予以办理,不得推诿。 3.7工作时间不得擅离岗位,不准由外人替代收费员开据收费,否则追查处理。 3.8提高警惕,加强防备,做到人离加锁,出人带锁,注意安全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。 3.9汇总会计必须认真负责,每天下午必须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。 5。门诊收费处工作规章制度 1、收费处负责办理门诊病员交费工作。 2、收费处是医院服务窗口,对病员要态度和蔼,使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细,提高工作

7、效率,减少病员排队等待时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中,要严格执行国家规定收费原则,严禁乱收费、 1。门诊收费处服务规章制度 1.合并划价、交费、取药环节,提供一种窗口服务模式。 2.准时开窗,挂牌上岗。态度和蔼,语言文明,耐心解释、答复病人问询。 3.严格执行收费原则,常用项目收费原则公开,明码标价。及时解答病人对收费疑问,积极出具费用清单。 4.唱收唱付,备足零钱,不拒收大票或分币。 5.遵守财务纪律,收款及时上缴财务。 6.划价、收费窗口病人等待时间≤10分钟。 2。医院门诊收费处工作规章制度 1、收费处负责办理门诊病员交费工作。 2、收费处是医院重要文明窗口之一,对病员要态度

8、和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对病员不顶、不气、不刁难。 3、收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少病员排队等待时间。 4、收据要项目齐全,字迹清晰,精确无误,接受现金要唱收唱付,当面点清。 5、周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,查对无误后,将款、表存根交汇总会计。 6、妥善处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其他时间只要手续完备,任何收费窗口都应予以办理,不得推诿。 7、工作时间不得擅离岗位,不准由外人替代收费员开据收费,否则追查处理。 8、提高警惕,加强防备,做到人离加锁,出入带锁,注意安

9、全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。 9、汇总会计必须认真负责,每天下午必须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。 10、收费处实行三班制,严格交接班手续,及时交待需办有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。 3。医院门诊收费室工作规章制度 1、收费人员应对自己工作细心负责,关怀和体谅病人,态度热情和蔼,尽职尽责; 2、严格上、下班制度,不得擅离职守,脱岗、串岗。 3、努力提高工作效率,缩短病人交费等待或排队时间,不能因收费人员原因延误病人治疗。 4、熟悉和精确掌握多种医疗收

10、费原则,按原则收费。 5、按规定使用票据。 6、做好住院病人记帐及结算工作,记帐精确查对清晰。 7、收付现金时要唱收和唱付,当面点清,发现假钞或伪钞当面退还。以转帐支票方式交款单位或个人,要待收到支票款项后才能为其开具收据。 8、严格遵守现金管理制度,履行现金交接制度,保证现金安全。 9、对执行各项财经纪律,遵纪遵法、严厉财务制度。遵守医院各项规章制度,未经主管领导人同意不得私自委托他人代理收费,尤其是不得由本科室职工以外他人顶替进行收费工作。 10、及时催收病人欠费,减少呆帐,加速单位资金周转,以免导致不必要经济损失。 11、除院长、计财室主任签字借据或告知外,不得任意挪用、私借现金给任何单

11、位、职工个人。 12、做好科室内部及科室之间协调工作。 4。门诊收费处工作规章制度 1.目:规范窗口服务、提高服务质量 2.合用范围:门诊收费处 3.工作范围: 3.1收费处负责办理门诊患者交费工作。 3.2收费处是医院重要文明窗口之一,对患者要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对患者不顶、不气,不刁难。 3.3收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少患者排队等待时间。 3.4收据要项目齐全,字迹清晰,精确无误,接受现金要当面点清。 3.5周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,查对无误后,将款、表存根交汇总会计。 3.6妥善处理患者退款,凡退款者须

12、持有关凭证,符合退款手续方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其他时间只要手续完备,任何收费窗口都应予以办理,不得推诿。 3.7工作时间不得擅离岗位,不准由外人替代收费员开据收费,否则追查处理。 3.8提高警惕,加强防备,做到人离加锁,出人带锁,注意安全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。 3.9汇总会计必须认真负责,每天下午必须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。 5。门诊收费处工作规章制度 1、收费处负责办理门诊病员交费工作。 2、收费处是医院服务窗口,对病员要态度和蔼

13、使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细,提高工作效率,减少病员排队等待时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中,要严格执行国家规定收费原则,严禁乱收费、 私收费、漏收费等现象,划价要精确,收费要对,收费票据要统一使用从财政部门认购“山东省医院门诊收费专用票据”,出具收费票据要项目齐全,内容真实,字迹清晰,大小写一致,并加盖“现金收讫”章,接受现金要唱收唱付,当面点清。 5、收费人员要按照现金管理规定,当日门诊收入要做到日清日结,填制日报表,查对无误后,将款、表交汇总人员,双方签字承认,汇总人员汇总整顿无误后,上交财务科,由财务收费人员及时送存银行。 6、妥善处理病员退款,退款手续按医院有关规定执行。当日发生退费可由原收费员退款,其他时间只要手续完备,任何窗口都应予以办理,不得以任何借口推诿。 7、工作时间不得私自离岗,不准由外人替代收费,要加强防备,人离加锁,非本室人员,不准进入室内,严禁室内会客。 8、收费人员领用票据要按规定办理,并妥善保管,不得外借、损坏、丢失,使用要按次序号,使用完毕及时到财务科交销,作废单据3联要齐全,否则视为无效。 9、备用金不得超过规定限额,不准私自挪用公款,更不能白条抵库,违者严厉处理

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