ImageVerifierCode 换一换
格式:XLSX , 页数:8 ,大小:53.75KB ,
资源ID:2876112      下载积分:6 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2876112.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(首次公开发行股票(IPO)尽职调查底稿之重大合同调查.xlsx)为本站上传会员【w****g】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

首次公开发行股票(IPO)尽职调查底稿之重大合同调查.xlsx

1、首首次次公公开开发发行行股股票票公公司司尽尽职职调调查查程程序序及及工工作作底底稿稿格格式式重重大大合合同同调调查查发发 行行 人人:核核查查人人员员:日日期期:索索引引号号:Z-18核核查查期期间间:复复核核人人员员:日日期期:一一、核核查查目目的的核查发行人重大合同的合法、有效性,是否正常执行,是否履行内部审批程序等事项。二二、所所执执行行的的核核查查程程序序核核查查程程序序底底稿稿索索引引是是否否适适用用(或或)核核查查人人执执行行时时间间程序1获取发行人重大合同文件,并将主要内容列表(重大合同的标准一般是目前正在履行的、金额在500万元以上所有合同,但如果可能对公司经营产生重大影响,则

2、无论是否履行完毕及金额大小,都需核查)Z-18-1-1 采购合同列表、Z-18-1-2 销售合同列表、Z-18-1-3 借款合同列表、Z-18-1-4 担保合同列表程序2对照发行人有关内部订立合同的权限的规定,判断该合同的订立是否履行了内部审批程序、是否超越权限(尽调准则第71条)Z-18-2-1 合同审批情况表程序3通过发行人高管人员出具书面声明、向合同对方函证、与相关人员谈话、咨询中介机构等方法,核查有关发行人的重大合同是否真实、是否均已提供、是否正常履行(尽调准则第71条)Z-18-3-1 合同函证情况表程序4对照相关法律法规,判断重大合同的合法、有效性,是否存在潜在风险;(尽调准则第7

3、1条)第 1 页,共 8 页程序5分析发行人重大合同履行的可能性,关注因履约不能、违约等事项对发行人产生或可能产生的影响(尽调准则第71条)程序6关注合同期限,能否续期,不能续期对公司经营的影响程序7关注合同价格的公允性程序8关注违约责任和合同解除条款程序9核查重大合同与公司的经营模式及特点是否吻合三三、核核查查说说明明本部分列示项目组所执行的了解、分析性的工作,并说明相关结论。(不够可加行)四四、核核查查结结论论经核查,发行人重大合同已履行内部审批程序,均属合法、有效,其履行情况正常,不存在重大风险。第 2 页,共 8 页采采购购合合同同列列表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号

4、号:Z-18-1-1核核查查期期间间:核核查查日日期期:序序号号采采购购方方供供应应商商采采购购产产品品金金额额定定价价原原则则主主要要条条款款签签约约时时间间合合同同期期限限实实际际付付款款情情况况备备注注注1注2注1:填写合同双方的主要权利义务、付款时间及方式、主要违约责任等。注2:填写付款的时间及金额,关注与合同约定是否一致,并关注收、付款方与签约主体是否一致。核核查查程程序序及及结结论论第 3 页,共 8 页销销售售合合同同列列表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号号:Z-18-1-2核核查查期期间间:核核查查日日期期:供供货货方方销销售售客客户户销销售售产产品品金金额额主

5、主要要条条款款合合同同期期限限确确认认收收入入收收款款情情况况备备注注注1注2注3注1:填写双方的主要权利义务、付款时间及方式、退换货条款、主要违约责任等。注2:未确认收入填“否”,已确认收入,填写确认的时间和金额。注3:填写时间及金额,关注与合同约定是否一致,并关注收、付款主体与签约主体是否一致。核核查查程程序序及及结结论论第 4 页,共 8 页借借款款合合同同列列表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号号:Z-18-1-3核核查查期期间间:核核查查日日期期:序序号号借借款款人人贷贷款款人人借借款款合合同同编编号号借借款款金金额额借借款款利利率率借借款款期期限限借借款款用用途途担担

6、保保形形式式担担保保人人担担保保合合同同编编号号抵抵押押/质质押押登登记记证证号号备备注注注1注1:保证、抵押、质押等,如无,则写“不适用”。核核查查程程序序及及结结论论第 5 页,共 8 页担担保保合合同同列列表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号号:Z-18-1-4核核查查期期间间:核核查查日日期期:序序号号合合同同名名称称及及编编号号被被担担保保方方担担保保方方被被担担保保的的主主合合同同(如如借借款款合合同同)编编号号担担保保形形式式担担保保金金额额担担保保期期限限担担保保贷贷款款用用途途抵抵押押/质质押押登登记记证证号号备备注注注1注1:保证、抵押等。核核查查程程序序及及

7、结结论论第 6 页,共 8 页合合同同审审批批情情况况表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号号:Z-18-2-1核核查查期期间间:核核查查日日期期:序序号号合合同同名名称称签签约约时时间间交交易易对对方方金金额额审审批批权权限限审审批批程程序序是是否否为为关关联联交交易易关关联联方方是是否否回回避避表表决决备备注注注1注2注1:引用公司章程等内部制度相关条款.注2:说明何时经何次股东大会或董事会会议审议。核核查查程程序序及及结结论论对照发行人有关内部订立合同的权限的规定,判断该合同的订立是否履行了内部审批程序、是否超越权限第 7 页,共 8 页合合同同函函证证情情况况表表发发 行行 人人:核核查查人人员员:索索引引号号:Z-18-3-1核核查查期期间间:核核查查日日期期:序序号号合合同同名名称称签签约约时时间间交交易易对对方方金金额额付付款款发发函函时时间间回回函函时时间间函函证证内内容容备备注注金金额额是是否否一一致致条条款款是是否否一一致致付付款款是是否否一一致致履履行行是是否否正正常常核核查查程程序序及及结结论论通过向合同对方函证,核查有关发行人的重大合同是否真实、是否均已提供、是否正常履行第 8 页,共 8 页

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服