1、售楼部、样板房物资采购及管理规定 1 范围 本标准规定了售楼部及样板房的各类物资采购活动。 本标准适用于售楼部及样板房物资采购管理。 2 标准引用 XX-G-综合部-01-2013A 编写管理标准的规定。 3 定义 售楼部及样板房物资采购:是指公司在一定的条件下从供应市场购买产品作为企业资源,为公司房地产项目销售,保障公司售楼部及样板房展示的一项企业经营活动。 售楼部及样板房物资管理:是指交接、建账、调拨、库管、处置等一系列物资管理活动。 4 物资分类 物资主要分为售楼部物资、样板房物资和固定资产: 4.1 售楼部物资:指为售楼部
2、展示购置的装饰灯具、软装、电器物资和维持日常运营所需器材、耗材,普通工具设备及配件、日常维修材料等物资。 4.2 样板房物资:指为样板房展示购置的装饰灯具、软装、洁具、龙头、家用电器、橱柜(含厨房电器)等物资。 4.3 固定资产指单价在2000元以上,并且使用期限超过2年的各类大型工具、设备、办公用品、办公设备等各类物资。 5 职责分工 5.1 营销部负责售楼部办公设备、办公用品、固定资产物资的采购申请发起,负责对闲置物资的具体处置工作。 5.2 技术部装修部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜(含厨房电器)的采购申请发起,负责售楼部、样板房软装物资的采购,
3、负责上述物资的建账并移交物业公司。 5.3 综合部负责售楼部前期使用的办公设备、办公用品、固定资产的审核、采购,负责售楼部、样板房物资的建账、调拨、处置管理。 5.4 预算部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜(含厨房电器)的采购。 5.5 物业公司负责售楼部、样板房所有物资与技术部装修部的交接、建账、保管,协助相关部门对物资的调拨、处置。 5 物资申购 5.1 物资采购分为计划性采购、临时性采购、固定资产采购三种形式: 5.1.1 计划性采购申请:计划性采购申请必须编制在采购计划和预算中,未在计划编制中的采购申请,公司不予批准。 5.1.2 临时性
4、采购申请:由各部门以呈批件的方式根据实际工作需求提出申请。 5.1.3 固定资产采购申请:参照公司《固定资管理规定》。 5.2 申购流程 5.2.1 营销部、装修部根据项目需要编制年度采购计划及资金预算。 5.2.2 公司对采购计划及资金预算计划进行审核。 5.2.3 营销部根据项目定位和实际需求填写《售楼部办公物资标准申购表》(详见附录A),申购部门、物业公司、财务部负责人签字后交综合部审核。 5.2.4 申购物资中涉及固定资产需填写《固定资产申购表》办理相关申购手续。 5.2.5 技术部装修部根据项目定位和实际需求填写《售楼部、样板房物资标准申购表》(详见附录B
5、申购部门负责人、主管副总签字后交预算部审核。 5.2.6 售楼部、样板房软装物资由技术部装修部负责呈批申购。 6 物资采购 6.1 职责 6.1.1 综合部负责售楼部办公设备、办公用品、固定资产供应商进行评价,选择合格供应商,《售楼部办公物资标准申购表》和《固定资产申购表》审批后由综合部呈批统一采购和费用结算。 6.1.2 预算部负责售楼部、样板房洁具、龙头、家用电器、橱柜(含厨房电器)供应商进行评价,选择合格供应商,根据供应商提供物资的情况组织对供应商进行年度综合评价;并负责采购。 6.1.3 技术部装修部负责售楼部、样板房软装物资供应商进行评价,选择合格
6、供应商,根据供应商提供物资的情况组织对供应商进行年度综合评价;并负责采购。 6.1.4 营销部、物业公司负责物资的接收检验及入库保管。 6.2 采购流程 6.2.1 必须在采购呈批完成审批后开始采购,禁止未经呈批擅自采购或物资需求人私自与供应商联系采购。 6.2.2 采购活动原则上应在公司指定的合格供货商处采购,采购方式以电话通知为主;如果第一供应商无此物品,应在备选的第二供应商考虑。 6.2.3 所有采购物资必须要求供应商提供正式的商品销售发票; 6.2.5 需要求供应商提供一式三联送货清单(第一联供货商留存、第二联交采购作为报账依据、第三联物业公司作为入库依据);
7、 6.2.6 营销部、物业公司根据供应商提供的送货清单、《申购单》进行收货,采购、申购部门协助物业公司对所采购物资进行检验,并在《物资入库单》(详见附录C)上签字确认; 6.2.7 《物资入库单》一式二联(第一联交采购作为报账依据、第二联物业公司留存),需完整填写申购部门、物品单价、金额、生产日期、保存期限、供应商及联系电话等信息; 6.2.8 物业公司根据《物资入库单》及时更新物资台账,并定期报综合部备案。 7 物资调拨 7.1 技术部装修部可根据项目需要对售楼部、样板房物资进行调拨、调配。 7.2 物业公司根据技术部装修部开具的《物资调拨单》(详见附录D)办
8、理调拨手续,《物资调拨单》一式二联送货清单(第一联综合部留存、第二联物业公司留存); 7.3 综合部、物业公司根据《物资调拨单》及时更新物资台账。 8 物资处置 8.1 售楼部、样板房物资闲置物资可以进行处置。 8.2 由物业公司提出《物资处置单》(详见附录E),交综合部、预算部、技术部装修部审核。 8.3 预算部、技术部装修部提供处置物资的参考价格。 8.4 营销部根据预算部、技术部装修部提供的处置物资的参考价格和清单,设定最终的《物资处置单》,报请公司领导审批后进行处置。 8.4 营销部需将处置回收款附《物资处置单》交财务部进行账务处理,对未能处置的物资
9、交回物业公司保管。 8.5 综合部、物业公司根据营销部提供的《物资处置单》及时更新物资台账。 9 工作要求 8.1 各部门在采购活动中必须严格遵守以下原则。 8.1.1 坚持公开、透明操作,相互监督,坚决维护公司利益。 8.1.2 洁身自好,廉洁自律,严格遵守工作纪律,保守公司秘密。 8.2 加强物资管理,严控物资流失。 10 附则 10.1 本标准由综合部编制和修订。 10.2 本标准由综合部归口。 10.3 本标准自发布之日起实施。 附录A (规范性附录) 售楼部办公物资申购表示例 申购项目: 日期:
10、年 月 日 存放区域 物品名称 型号 参考单价 参考数量 选择数量 用途 审批意见 经理办公室 台式电脑 联想7160 3500 1 固资,用于现管 打印机 惠普M1005 1750 1 固资,黑白打印复印扫描单面 电脑桌椅 730 1 话机 150 1 不带来显用于现管 文件柜 610 2 签约和财务 台式电脑 联想7160 3500 3 固资 打印机 惠普401 2850 1 固资,激光双面打
11、印用于签约 打印机 爱普生635K 1780 1 固资,针式打印用于收银 保险柜 艾谱双层D-D100LR 4390 1 固资 电脑桌椅 730 3 资料柜 630 1 文件柜 610 4 物业办公室 台式电脑 联想7160 3500 1 固资 电脑桌椅 730 2 文件柜 610 2 销售大厅 电视 飞利浦 固资,建议规格:42、46、55寸
12、 传真机 兄弟2820 1590 1 固资 电脑 3500 1 固资,用于公示 话机 西门子5025带来显 350 4 用于销售热线 网络及文具 直拨 特号 158 1 直拨 普通 158 2 现管、POS机 中继线 电信 158 4 彩铃 电信 1100 1 网络(光纤) 电信 7200 1 4兆 办公用品 文具 2000 1 物业使用 爆米花机 唯利安、WIP6E
13、6A 1650 1 固资 冰箱 美菱、BCD-180CD 1659 1 固资 汽油发电机 重庆全景、6.5GFE 3400 1 固资 照相机(卡片) 三星ST77 980 1 固资 升降梯(手动) 铝合金、6M、3*3M 780 1 微波炉 399 1 哈根达斯冰柜 4000 1 固资 咖啡机 26300 1 固资 送餐车 920 1 消毒柜 YTD420B-KT1
14、1700 1 固资 擦鞋机 380 1 备注:以上物资均由营销部统一申报 申购经办人: 申购部门经理: 物业公司负责人: 财务部经理: 综合部经理: 附录B (规范性附录) 售楼部、样板房物资申购表示例 项目名称:
15、 申购部门: 申购时间: 序号 户型 物资类别 品牌 规格型号 单位 申购 数量 单价 合计 备注
16、 附录C (规范性附录) 物资入库单示例 供应单位: 联系人电话: 入库时间: 物资编号 物资类别 品牌 规格型号 单位 申购 数量 单价 (元) 金额 (元) 备注
17、 附录D (规范性附录) 物资调拨单示例 调出项目: 调入项目: 调拨时间: 物资编号 物资类别 品牌 规格型号 单位 调拨数量 单价 (元) 金额 (
18、元) 用途
19、 经办人: 调拨部门负责人: 附录E (规范性附录) 物资处置单示例 处置部门:
20、 处置时间: 物资编号 物资类别 品牌 规格型号 单位 调拨数量 单价 (元) 金额 (元) 用途
21、 经办人: 处置部门负责人:






