ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:152.04KB ,
资源ID:2812059      下载积分:6 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2812059.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(ERP系统运行维护管理新规制度.doc)为本站上传会员【精****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

ERP系统运行维护管理新规制度.doc

1、ERP系统运行管理制度 第一阶段职务/姓名签 字日 期批 准审 核编 制管理:综合管理部文 件 号版本号:A0此文件属于无事先授权不得使用、复制、传输和泄密。日期: 综合管理部11月08日更改统计序号变更描述编制审核同意更改日期目 录1 序言31.1 目标31.2 范围41.3 解释权和生效时间42 各部门(岗位)ERP职责及要求42.1 综合管理部ERP职责及要求42.2 销售部ERP职责及要求42.3 采购部ERP职责及要求52.4 库房ERP职责及要求62.5 研发部ERP职责及要求72.6 生产部ERP职责及要求72.7 财务部ERP职责及要求83.系统管理84.权限管理95.检验和考

2、评说明96.奖励和处罚96.1.处罚条例96.2.奖励条例91 序言1.1 目标为确保ERP系统第一阶段稳定正常运行,规范系统使用和维护,确保数据立即、正确、规范、完整,达成资源有效共享,结合企业实际,特制订本制度。1.2 范围本制度对以下运行管理方面加以明确:(1) 各部门(岗位)ERP职责及要求(2) 系统管理(3) 权限管理(4) 检验和考评(5) 奖励和处罚本标准适适用于企业内部ERP系统使用。1.3 解释权和生效时间本制度解释权属企业综合管理部。本制度自公布之日起生效,各相关部门按本制度实施。2 各部门(岗位)ERP职责及要求2.1 综合管理部ERP职责及要求岗位职责描述ERP专员负

3、责ERP系统业务管理工作。企业ERP系统参数、单据性质及部分基础数据设置及维护。负责组织制订ERP稳定运行所需要相关制度、文件及工作标准,并监督指导实施。负责平衡、协调处理ERP运行过程中出现问题,并针对ERP系统提出管理提议。负责各部门ERP权限设定、维护及管理。负责ERP系统内报表开发和修改工作。负责ERP系统数据库管理、后台维护等。作为企业对外接口,和ERP及接口提供商进行协议并立即处理系统运行过程中问题。向主管领导汇报ERP运行情况,帮助组织召开系统运行情况总结、分析及问题讨论会议。网络管理员负责ERP系统硬件设备和软件安装、维护。2.2 销售部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工

4、作及要求主管安排并检验本部门ERP工作。审批销售相关单据。内勤销售部ERP整体管理工作,ERP项目接口人。管理用户信息。用户信息员工给用户报价。报价单料件、工具等借予用户使用,录入借出单。借出单借出归还,录入借出归还单。借出归还单依据销售协议,录入销售订单。用户订单销售接单后对原订单物料或单价、交期或数量变更。用户订单变更单依据发货计划,且生产部已生产入库,按用户要求发货。销货单用户退货。销退单录入销售发票销售发票录入预收款单、收款单。预收款单、收款单2.3 采购部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检验本部门ERP工作。审批采购相关单据。工艺和采购共同制订BOM损耗率。

5、内勤采购部ERP整体管理工作,ERP项目接口人。管理供给商信息。供给商信息接收发票,整剪发票交财务挂账,为会计审核采购发票做准备。计划员接收用户订单等编制生产或采购计划。采购/外协、生产计划录入采购员对多种研发类、新产品零件进行询价,经过领导确定定出价格。询价单对批量生产需要多种零件进行比议价,经过领导确定定出价格。核价单对多种情况下产生请购单,对采购供给商、数量、单价、交期等信息进行维护,经主管审批完发放。维护请购信息,从请购单生成采购单采购单管理及跟踪实施情况。采购单对已经有入库采购订单采购协议变更时,对采购订单也做对应变更。采购变更单对下发采购订单进行跟踪催货,到货送检,立即取得入库单,

6、质检单,录入进货单。进货单已经进入库房,在生产使用过程中发觉不良,退货处理。退货单录入采购发票采购发票车间生产需原材料委外加工,录入委外领料单。委外领料单委外加工超定额领料,录入委外超领单。委外超领单委外领料后退回。委外退料单外协加工付款必需按协议申请,方便财务付款单指定到对应协议中,录入委外发票。委外发票录入预付款单、付款单。预付款单、付款单2.4 库房ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检验本部门ERP工作。书面审批异常数量调整单、报废领料单。库管员料件仓库间调拨。调拨单从库房借出料件;从供给商或用户处借入料件。审核借出/入单借出料件归还给仓库;借入料件归还给供给商或

7、用户。审核借出/入归还单审核厂内发退料单、委外退料单。审核厂内发料单、厂内超领单、委外领料单、委外超领单。质检员检验完到货物料后,通知库管员点数并入库,审核进货单。审核进货单在生产过程中发觉物料不良,车间将物料退回不合格品库房,由采购员录入退货单,库管员点退货数量,审核退货单。审核退货单依据质检工程师对用户退给销售物料判定结果,点数入库。审核销退单对企业需报废物料账务处理。报废单生产成品后入库。审核成品入库单发货给用户。审核销货单2.5 研发部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检验本部门ERP工作。 审核BOM相关单据。标准化依据设计师新加材料需求,本着企业优化资源,方

8、便维修、采购方向,综合平衡是否新增品号,如需,则必需按新品号申请步骤申请,申请完后方可新增品号,并确保数据库材料编号、名称、规格等相关属性标准化。确保品号相关属性规范2.6 生产部ERP职责及要求岗位职责描述对应ERP工作及要求主管安排并检验本部门ERP工作。审核生产相关单据。录入产品BOM清单。录入BOMBOM变更,有以下多个情况:BOM和生产实际不符、工艺路线从外购改自制、工艺路线从自制改外购、材料定额增加、材料定额降低。BOM变更班组长生产计划内领料,书面审核厂内发料单。生产计划内领料退回。生产退料单厂内加工超定额领料,录入厂内超领单。厂内超领单库管员各项目计划物资配料、发料车间后,书面

9、审核厂内发料单审核厂内发料单生产辅料、消耗性工具领料。费用领料单生产辅料、消耗性工具领料退回。费用退料单成品入库,录入成品入库单。成品入库单3.系统管理l 用户端不得私自修改ERP软件系统配置参数或相关计算机程序l ERP专员负责根据系统安全要求定时对ERP系统数据库和系统应用程序进行备份,并对系统和数据库运行全过程进行监控,确保系统安全运行和数据传输通畅。l 网络管理员定时对ERP服务器及各终端设备进行防毒、杀毒处理。l 各用户对自己录入单据负责,对需要用基础数据进行核实,如有问题立即通知ERP专员,同时各相关部门指定专员对本部门数据工作进行检验。l ERP系统用户在休假或因公外出时,必需将

10、相关工作内容授权给其它用户负责完成,并给对应人员申请临时权限,不得延误工作。l 做单必需要有依据,严禁在ERP系统中随意更改多种数据。l 对录入超出半小时单据,需要在不超出半个小时保留,以免单据丢失。l 为提升ERP系统资源利用率,用户在完成操作后,应立即退出ERP避免其它用户无法使用系统。l 为提升系统运行效率,各部门必需亲密配合,录入单据人员、各级审核人员应推行本岗位职责,单据录入、审核在1个工作日内办理完,特殊情况在2个工作日内办理完。多种单据审批流见附表。4.权限管理l ERP专员必需遵守保密制度,严禁把自己密码转告她人;不得泄露其它用户密码,不得在ERP系统上操作超越自己权限信息;不

11、得用不正当手段、方法对模块进行修改。企业需要数据修改时必需按要求程序实施并立即对数据库进行备份。l 各部门新增用户权限、用户权限变更,应提出书面申请,经本部门领导签字确定后,报ERP专员进行设置。l 用户必需更改个人初始密码,不得把用户名和密码借给她人使用。5.检验和考评说明l ERP系统运行检验采取在系统上日常检验和月度考评相结合方法。l 每七天对各部门实际发生业务情况和进入系统业务差异等进行小结。l 依据ERP运行实际情况,组织召开ERP系统各部门运行检验总结会,对部分文件进行分析,并提出处理方案,以保障系统正常运行。6.奖励和处罚6.1.处罚条例l 提供数据不立即、一月内出现三次以上错误;录入数据不立即、一月内出现三次以上错误; 各级审核人员未认真推行职责,审核单据不立即,未发觉数据错误;单据流转不立即,造成其它相关工作完成延迟。l 对违反上述条款部门和个人依据情节轻重,分别给部门100500元元不等罚款,部门责任人自行分解。6.2.奖励条例l 依据ERP系统运行月度考评结果分别给部门100500元奖励。l 平时表现突出,有很好团体意识,定时完成工作任务且质量很好,给个人100500元奖励。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服