ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:10 ,大小:32KB ,
资源ID:2811210      下载积分:8 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2811210.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(业务外包管理核心制度.docx)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

业务外包管理核心制度.docx

1、业务外包管理制度1. 总则1.1 为了加强业务外包管理,规范业务外包行为,防范业务外包风险,依据相关法律法规和企业内部控制基础规范,制订本制度。1.2 业务外包,是指企业利用专业化分工优势,将日常经营中部分业务委托给本企业以外专业服务机构或其它经济组织(以下简称承包方)完成经营行为。本制度不包含工程项目外包。1.3 外包业务通常包含:研发、资信调查、可行性研究、委托加工、物业管理、用户服务、IT服务等。2. 部门职责需深入明确3. 不相容岗位3.1 外包方案立项和审批;3.2 外包方选择和审批;3.3 外包实施和验收。4. 业务外包管理风险4.1 外包范围不合理,关键业务外包,可能造成企业失去

2、竞争优势。4.2 外包价格确定不合理,承包方选择不妥,可能造成企业遭受损失。4.3 业务外包监控不严、服务质量低劣,可能造成企业难以发挥业务外包优势。4.4 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能造成企业相关人员涉案。5. 工作步骤5.1 制订及审核外包实施方案5.1.1 企业业务外包包含贴牌生产、IT服务、资信调查、可行性研究、研发等。5.1.2 企业应该依据各类业务和关键主业关联度、对外包业务控制程度和外部市场成熟度等标准,合理确定业务外包范围,制订外包实施方案;并依据是否对企业生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理,以突出管控关键。5.1.3 企业应依据年度预算和生产经营计划,对实施方案

3、关键方面进行深入评定和复核,包含承包方选择方案、外包业务成本效益及风险、外包协议期限、外包方法、职员培训计划等,确保方案可行性。外包方案包含但不仅限于业务外包范围、方法、条件、程序和实施等内容,避免将关键业务外包,同时确保方案完整性。5.1.4 企业制订外包方案时,应听取外部专业人员对业务外包意见,并依据其合理化提议完善实施方案。5.1.5 企业应建立完善业务外包审核同意制度,明确授权同意方法、权限、程序、责任和相关控制方法,要求各层级人员应该在授权范围内进行审批,不得超越权限审批。5.1.6 在对业务外包实施方案进行审查和评价时,应该着重对比分析该业务项目在自营和外包情况下风险和收益,确定外

4、包合理性和可行性。5.2 招标及选择承包方5. 2.1 企业应依据不一样业务范围,组成有对应专业人员组成承包方评定小组,并对外公布投标公告,和候选承包商建立联络,发放外包项目竞标邀请书及相关材料。5.2.2 参与竞标候选承包商应在指定时限之内提交投标书及相关材料,关键内容包含项目处理方案、实施计划、资源配置、报价等。企业应引入竞争机制,根据相关法律法规,遵照公开、公平、公正标准,采取招标方法等合适方法,择优选择承包方。5.2.3 评定小组应经过实地调研等多个方法,调查候选承包方正当性、专业资质、技术实力、质量环境保护意识等情况,并考察候选承包方从事类似项目标成功案例、业界评价和口碑;同时综合考

5、虑企业内外部原因,对业务外包成本进行测算分析,合理确定外包价格,严格控制业务外包成本。5.2.4 调研结束后,评定小组应编制考评汇报,提交企业领导审批。5.2.5 企业应依据评定小组反馈多种信息,从候选承包方中做出选择,并建立严格回避制度和监督处罚制度,避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。5.3 签署业务外包协议5.3.1 在签订外包协议前,充足考虑业务外包方案中识别出关键风险原因,并 经过协议条款给予有效规避或降低。5.3.2 在协议内容和范围方面,明确承包方提供服务类型、数量、成本,和明确界定服务步骤、作业方法、作业时间、服务费用等细节。5.3.3 在协议权利和义务方面,明确

6、企业有权督促承包方改进服务步骤和方法,承包方有责任根据协议协议要求方法和频率,将外包实施进度和现实状况通知企业,并对存在问题进行有效沟通。5.3.4 在协议服务和质量标准方面,应该要求外包商最低服务水平要求和假如未能满足标准实施补救方法。5.3.5 在协议保密事项方面,应具体约定对于包含本企业机密业务和事项,承包方有责任推行保密义务。5.3.6 在费用结算标准方面,综合考虑内外部原因,合理确定外包价格,严格控制业务外包成本。5.3.7 在违约责任方面,制订既具标准性又表现一定灵活性协议条款,以适应环境、技术和企业本身业务改变。5.3.8 业务外包协议评审及签署步骤参见协议管理制度。5.4 组织

7、实施业务外包5.4.1 对于贴牌生产,企业应最少派驻两名职员到贴牌厂进行现场管理。在承包方提供服务或制造产品过程中,企业应亲密关重视大业务外包承包方履约能力,采取承包方动态管理方法,对承包方 开展日常绩效评价和定时考评。5.4.2 建立即时监控机制,一旦发觉偏离协议目标等情况,应立即要求承包方调整改善。5.4.3 对重大业务外包多种意外情况做出充足估计,建立相应应急机制,制订临时替换方案,避免业务外包失败造成企业生产经营活动中止。5.4.4 有确凿证据表明承包方存在重大违约行为,并造成业务外包协议无法推行,应该立即终止协议,并指定相关部门根据法律程序向承包方索赔。5.4.5 切实加强对业务外包

8、过程中形成商业信息资料管理。5.5 验收5.5.1 质量管理部门应对贴牌生产活动全过程进行控制,确保业务外包产品质量符合要求要求,确保产品质量;质量管理部门负责贴牌产品进厂检验;负责对贴牌产品质量证实资料搜集、整理及归档,建立质量档案;负责对贴牌厂家质量确保能力和业绩进行评价。5.5.2 产品进厂后,库管员应对贴牌产品、型号、规格、数量、质量证实书等相关信息进行审查,确保送货单上型号、数量等内容和实物相一致,确保质量证实资料完整无误。5.5.3 进厂检验员按产品检验和试验控制程序及相关技术条件实施检验,检验结果应立即通知库房。5.5.4 需到现场验收产品由质量管理部派专员进行驻外检验或验收。5.5.5 其它类型业务外包检验工作,由业务需求提议部门连同相关专业技术人员进行验收。5.6 会计核实及财务控制企业财务部门应该依据协议约定和外包进度办理结算业务。未抵达协议约定履约状态,财务部门有权拒绝付款,并立即向企业相关责任人汇报。

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服