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差旅费管理核心制度.docx

1、差旅费管理制度第一章 目 为规范职员业务、出差有一个统一实施标准,便于财务及各部门审核,做好费用控制,降低成本,达成降低争议,依制度实施目标。 第二章 适用范围适适用于企业出差人员业务差旅费管理过程。 第三章 制度概要3.1工作规范差旅费管理要求,是企业对出差人员依工作性质而定一个实施标准,在出差方面遵守要求,财务在接收报销票据时,依要求审核,降低纠纷,提升工作效率。3.2制度实施基础标准:3.2.1厉行节省、自觉控制费用。3.2.2差旅人员无特殊情况不得任意延长驻外时间,因患病等特殊性原因需延长驻外时间,需报部门责任人同意同意后报行政部立案,向行政部立案时应以OA形式发送申请,注明延长驻外时

2、间事由及延长时间。3.2.3差旅人员因私请假或有意逗留而产生差旅费不给报销。3.2.4差旅人员出差前,应按实际需要申请差旅备用金,并按金额填写借款申请。 第四章 出差审核4.1职员出差必需服从企业安排,出差前必需在OA填写“出差申请”审核同意,没有接到审批通知而私自出差,按旷工处理,全部差旅费用企业将不予报销。4.2出差天数申请审批权限:总经理/院长:3天以内(含3天)董事长:3天以上 (说明:以上天数为自然日,非工作日)4.3“出差申请”审核审批步骤:详见OA设置审批步骤。4.4全部出差人员出差前必需做好工作交接,如因没有做好工作交接给企业工作造成损失或影响,其后果责任由出差人员自行负担。

3、第五章 差旅费标准职员出差期间住宿费、交通费、餐费补助等差旅费用实施标准及报销要求以下:5.1交通费5.1.1各等级职员出差期间搭乘交通工具实施标准以下:职 务城际交通工具市内交通工具飞机(经济舱)高铁/动车/“Z“字头列车(一等座)高铁/动车/“Z“字头列车(二等座)一般列车硬卧其它长见交通工具(汽车、轮船等)出租车公交/地铁渡轮(一般舱)总经理/院长经理/主任职员级 5.1.2乘坐一般列车硬卧时间标准:从晚18:00-早7:00之间,在车上超出6小时。符合乘坐一般列车卧铺,实际乘坐一般列车硬座,分别按下列百分比给补助:乘坐慢车,按硬座票价60%补助;乘坐快速列车(K开头),按硬座票价50%

4、补助;乘坐特快列车(T开头),按硬座票价30%补助;5.1.3特价机票加燃油费、机建费后不高于高铁/动车二等座票价时,能够选择乘坐飞机。5.1.4出差人员因故必需搭乘超标准交通工具时,应先经董事长同意并在OA“出差申请”中注明,不然不予报销;5.1.5尽可能不使用企业办公用车出差,如因特殊事由使用企业办公用车出差,交通费则不按上述标准实施,报销按实际行车路线路桥费、油费,报销项目须对应真实发票;5.1.6如职员陪同企业领导出差,其乘坐交通工具标准可参考陪同领导标准;5.2 住宿费5.2.1各等级职员出差期间住宿实施标准以下:城市类别城市地域名称总经理/院长经理/主任职员级一类地域京津沪、深圳、

5、广州300-400元三星级酒店250-300元经济型酒店250-300元经济型酒店二类地域各省会城市、沿海开放城市220-280元三星级酒店250元经济型酒店250元经济型酒店三类地域通常地域市、县城250元三星级酒店200元经济型酒店200元经济型酒店 5.2.2上表住宿标准说明:总经理/院长:可单独住宿三星级酒店标准间;经理/主任:可单独住宿经济型酒店标准间;职员级:两人及两人以上同行,合住经济型酒店标准间或三人间(异性除外);5.2.3住宿费必需提供正规住宿发票,标准限额内按发票金额实报实销,发票金额高于标准部分由出差人员自行负担,有特殊申请标准除外;发票上需注明酒店名称及电话;若票据遗

6、失、并无其它证实,不予报销;5.2.4短途出差(即当日可往返出差距离)不设置住宿费;5.2.5出差人员到本人家庭所在地(家庭地址和业务目标地分别为市内、郊县除外)出差住自己家里或业务往来单位提供住宿时,企业不再给住宿费补助;5.2.6凡在车上、船上、过夜,不再报销住宿费;5.3餐费补助城市类别城市地域名称总经理/院长经理/主任职员级一类地域京津沪、深圳、广州150元120元100元二类地域各省会城市、沿海开放城市120元90元80元三类地域通常地域市、县城90元60元50元5.3.1上表所表示补助金额为出差路途期间每人天天餐费补助标准。此标准适用企业全体职员;短途出差也享受此补助。若出差天数大

7、于半天不足一天,补助按一天费用计算;若出差天数不足半天或半天按当日标准二分之一计算。5.3.2工作时间内,职员在本市出差,交通费只报销公交车费、地铁票或渡船票,无特殊情况,不得报销出租车票。5.4其它费用出差期间因公发生邮寄费、复印费、传真费等费用,按发票实报实销;火车票代购手续费按5元/次报销;按要求许可乘坐飞机可报销对应机场巴士费。5.5 出差说明5.5.1出差补助只包含餐费及住宿费,出差人员应在企业要求标准范围内实报实销,其它费用须由董事长审批后方可另行计算。5.5.2出差补助天数按出差自然天数(以日历为准)计算,行政部需按正常考勤统计。5.5.3业务、出差、考察是因业务往来单位邀请,而

8、且膳食、住宿、交通等费用由业务往来单位负责,以上餐费补助及住宿补助将不成立。5.5.4同意后可按申请标准实施;超出申请标准费用应由出差人员自行负担。5.5.5职员出差期间,因游览或非工作需要参观、旅游、度假、游玩等,开支一切费用及安全问题均由个人自行负责。出差人员应严格遵守企业相关要求,不准接收以任何名义、任何方法用公款请客、送礼、游览等业务活动。5.5.6出差期间,因违反企业相关要求,除按要求处罚外,其出差费用一律不予报销。5.5.7 出差期间各类费用,任何人必需严格厉行节俭。5.5.8出差期间应和企业保持通讯通畅,并随时向相关领导汇报工作进展情况,若因个人原因无法联络给企业造成损失或影响,其后果一概由个人负担,且失去联络期间按旷工计算。5.5.9出差期间因个人原因无法正常抵达目标地,超出企业正常要求时间之外产生一切费用由个人自行负担,另外企业将追究其延误期间给企业造成损失相关责任。 第六章 差旅费报销步骤6.1出差人员需在返回后5个工作日内完成报销,如逾期经督促仍未报销财务部将从工资中扣除差旅借款。6.2报销具体步骤参见财务部报销管理制度。第七章 附 则7.1本要求由行政部制订并负责解释,其中差旅费报销步骤详询财务部。7.2其它制度要求和本制度相抵触按本要求实施。

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