1、安全生产档案管理制度1、管理职责a.企业安全科负责标准化系统文件管理工作(即制订、沟通、培训、考评、评审、修改)。b.总经理负责标准化系统文件中安全标准化手册、安全生产责任制、安全生产规章制度同意及公布。c.安全副总经理(企业安全责任人)负责标准化系统其它文件审批。d.办公室负责理标准化系统文件保留、发放。2、标准化系统文件分类及编号(1)标准化系统文件分类标准化系统文件简称“标准化文件”包含:资质文件、外来文件、内部运行文件(人员、设备设施档案、支撑文件及其它内部运行文件资料)。a.资质文件企业营业执照;企业安全生产许可证;采矿许可证等。b.外来文件i.法律、法规、规章、标准及行业、上级主(
2、监)管部门规范、要求、规程及其它要求;ii.认可文件(勘察、设计、评价及其审核资料、资质证书;标准化系统外部考评汇报等);iii.外来原件(设备设施说明书、合格证、质量证实书;法定监测、检测、检定、试验测试汇报、表卡、统计;);iv.“三同时”程序文件(立项、立案、可行性研究、设计、评价、验收及其审核资料、资质证书等)。c.内部文件内部文件为:安全标准化手册;支撑文件。安全标准化手册是系统叙述企业标准化系统综合性文件。支撑文件为标准化系统运行、管理使用多种基础文件,其中安全统计真实统计标准化系统运行中数据、活动、追踪、验证实况。支撑文件含:i.三项制度(安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规
3、程);ii.应抢救援预案;iii.台帐、安全统计、安全生产档案等。(2)标准化系统文件编号外来文件不编号。但应建有“外来文件台帐”,以明确其存放地点、保管人、及其更改情况。内部文件编号。文件编号由单位代号、文件类别(含分类别)、系统元素代号、次序号4部分组成。a.安全标准化手册:WKBZSC00001。b.三项制度i.安全生产责任制:WKZRZD00001。ii.安全管理制度:WKGLZD00001。iii.安全操作规程:WKCZGC00001。c.应抢救援预案:WKYJYA00001。d.支撑文件。i.台帐:WKZCTZ01(09)001。ii.计划:WKZCJH01(09)001。iii.
4、统计:WKZCJL01(09)001。iv.跟踪验证:WKZCYZ01(09)001。v其它文件WKZCQT01(09)001。(3)说明a.台账台账分人员、设备、物料、文件资料等流水账。外来文件台账内容应设:文件类别、文件名称、单位、数量、编制单位/日期、审核单位/日期、存放地点/时间、保留人等内容。b.安全统计安全统计应内容真实、正确、清楚,填写立即、签署完整,标识明确、编号清楚,完整并真实统计对应过程,明确保留期限,并按期限保留。安全统计包含下列内容:i.事故调查汇报。ii.标准化系统评价汇报。iii.事故、事件统计。iv.职业卫生检验和健康监护统计。v.检验统计vi.检验监测统计vii
5、.安全活动统计。viii.培训统计。ix. 风险评价统计。x. 纠正和预防行动统计。xi.应急演练统计。xii.任务观察统计。xiii.维护和校验统计c.安全生产档案安全生产档案通常指系统内部运行资料原件,包含下列内容: i.协议;ii.计划;iii.任命书;iv.特种作业人员资质证书;v. 指令整改令;vi. 监检监测汇报、证实书;vii.事故、事件调查汇报;viii.承包商/供给商信息;ix. 其它和安全生产相关原始文件。4、归档及保留a.除总经理特殊指定外,外来文件通常归办公室存档保留b.办公室在外来文件归档同时,应同时填写外来文件台账。c.外来文件更改、改变时,办公室应即更新最新版本,
6、并同时在台账上填写清楚。d.外来文件长久保留,更新替换文件应按废弃文件程序处理,并同时在台账上填写清楚。5、发放及借阅a.企业安全责任人确定标准化文件发放单位及人员,由安全科通知办公室。b.办公室按通知要求实施发放,领用单位及个人应在文件发放台账上签收。c.使用单位及人员应妥善保管文件,使用中不得折损、涂画。d.因多种原因造成文件毁损应报请安全科同意后,办公室方予更换。e.各单位及个人须借阅文件时,通常应在办公室阅读,须复印时经安全科同意方准复印。f.入必需借出使用,应在办公室办理借阅手续,借阅人在借阅记录表签字后方可拿走,并应在要求时间归还。6、修改和废弃a.文件因多种原因修改或更新后,应立即最新版本归档保留,办公室同时应更新台帐。b.以安全科更新文件下发通知,办公室应立即下发并予登记。c.企业安全责任人确定更新后废弃文件是否销毁。d.办公室以销毁通知进行销毁。7、标准化系统文件评审每十二个月由安全科组织标准化系统文件评审。评审标准化系统文件运行适用性、使用方便性。