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内部网上银行系统基本操作手册模板.doc

1、 内部网上银行系统 操 作 说 明 书 目    录 1. 系统功效介绍 4 1.1个人信息管理 4 1.2 付款单录入 4 1.3 收款 4 1.4 维护 4 1.5 付款单复核 4 1.6 查询 4 2. 登录和退出系统 5 2.1概述 5 2.2登录系统 5 2.2.1登录 5 2.2.2更改个人信息 9 2.2.3退出系统 9 3. 付款单录入 10 3.1付款 10 3.1.1按单位统计 10 3.1.2修改单据统计 11 3.1.3打回单据统计 13 3.1.4 本单位录入 14

2、3.1.5 本单位导入 15 3.1.6 下载Excel模板 17 4. 收款 17 4.1 收款 17 4.1.1 按单位统计 18 4.1.2本单位收款统计 18 4.1.3本单位新收款项 18 5. 维护 19 5.1 维护 19 5.1.1 按单位统计 20 5.1.2本单位用户资料统计 20 5.1.3本单位用途统计 21 5.1.4录入本单位用户资料 23 5.1.5录入本单位用途 23 6. 付款单复核 24 6.1 概述 24 6.2单据复核 24 6.3取消复核 26 7. 查询 26 7.1 概述 26 7.2余额查询 27 7.3

3、历史明细查询 27 7.4目前明细查询 28 7.5待处理帐务 29 7.6对账单下载 30 7.7记帐凭证和传票 31 8. 委托收款 32 8.1 概述 32 8.2 参数设置 33 8.3 用户角色设置 34 8.4 审核步骤 35 8.5 录入委托收款单 36 8.6 查询委托收款单 37 8.7 审核委托收款单 37   1. 系统功效介绍 1.1个人信息管理 该功效不限于管理员身份,只要能够登录内部网上银行系统用户均可经过该功效管理自己注册信息,修改密码,查询自己操作日志。 1.2 付款单录入 在此功效模块下,录入员能够录入、修改、导入、删除付款

4、单。 1.3 收款 在此功效模块下,能够查询收款信息,写入预算实施情况。 1.4 维护 在此功效模块下,能够维护用户资料信息,用途信息。 1.5 付款单复核 在此功效模块下,录入员能够复核、打回、取消复核付款单。 1.6 查询 在此功效模块中,录入员能够依据单位,时间,查询付款单及其历史信息,同时生成excel报表,而且提供下载。 2. 登录和退出系统 2.1概述 假如您首次使用本系统,本章讲向您讲述怎样登录本系统,更改个人信息及登录系统后怎样进行退出操作这些基础操作及注意事项,方便您愈加好应用本系统,使您工作更高效、轻松! 2.2登录系统 2.2.1登录

5、 本系统登录系统有两种方法一个是经过用户名和密码登录,还有一个是经过CA认证方法来登录系统。 首先确定您已经含有了上网条件,并能访问您企业网络服务器,您也应该从系统管理员那里取得您用户名和初始密码(初始密码默认为‘888888’),假如是使用CA登录就必需还要有CA证书。 为了您密码安全,您登录第一件事就应该更改您初始密码,凭初始密码登录系统不能进行除更改密码外其它操作,更改密码必需提供目前密码,您密码在使用一段时间后(如30 天)为了密码安全提议您立即更改密码,更改密码能够在个人信息管理中变更您密码,假如您忘记了您登录密码,您可要求系统管理员重置您密码为 ’888888’,注意:我们

6、使用了一定加密技术管理员不会知道您正在使用中密码,一旦您忘记了密码只能由管理员重置您密码。 假如使用是CA证书,登录时必需将用户名和证书绑定使用,绑定后假如任是初始化密码(888888)时,为了安全请务必将密码更换。 打开IE浏览器,在地址栏输入管理员给您Web应用程序访问地址: 测试库 正式库, 当该页出现后输入管理员分配给您用户名,密码,第一次登录初始密码为‘888888’(注意:为了您密码安全请您要立即更改您密码),输入您用户名和密码,点击【登录】按钮,假如您只有内部网上银行系统权限您将直接进入您可进行业务操作页面,假如您含有登录拜特Web系统多个子系统

7、权限,您将选择您要登录系统: 点击‘内部网上银行’链接,就登录到您进行业务操作页面,自此,您就完成了您登录系统操作 当第一次以‘888888’登录时只能进入以下页面,您需在个人信息菜单下更改您用户密码。 2.2.2更改个人信息 点击界面顶部【个人信息管理】菜单,您能够更改您注册信息,(但您登录用用户代码不可更改),您也能够经过本页面修改您密码。 2.2.3退出系统 点击界面右上方【退出】链接,您就能够退出内部网上银行系统,为了您系统安全性,当您进行完业务操作,退出系统时,请您点击该链接,方便通知系统注销您登录,系统将保留您日志信息,并可预防她

8、人未经您授权使用您账号操作系统。提议您不要使用IE浏览器【关闭】或【X】按钮来关闭本系统。 3. 付款单录入 3.1付款 当您已录入员身份登录系统时,你能够看到以下界面,并可在付款菜单下录入付款单据,修改付款单,删除付款单,和从Excel导入付款单,下载付款单导入Excel文件模板。   3.1.1按单位统计 假如你能够管理多个单位,能够为她们录入付款单(超级录入员)你能够看到你所管理各个单位,并可点击相关链接,进入该单位付款单统计,录入页面,已录入单据编辑,删除,被打回单据修改,删除,从Excel导入数据加变码,删除等。   3.1.2修改单据统计 在

9、此菜单下,默认情况下你能够看到本单位录入,打回,未复核单据,并可修改单据信息,或删除单据,和查看单据具体信息,假如你是超级录入员,可代多个单位录入付款单据,你可在按单位统计页面点击你管理单位编辑链接可进入该单位单据统计页面。   点击【编辑】链接,进入付款单编辑页面,你能够对刚录入,未复核单据进行编辑修改。 假如和预算挂接时,您需要选择要走预算项目。 活期存款转定时/通知存款,也经过录入付款通知单来操作。 当选择“活期转定时”后,会出现“转定时期限”录入框。 当选择“活期转通知”后,出现“转通知种类”录入框。 录入相关信息,点击【保留】即可。

10、 在付款单统计页面点击【删除】链接,就能够删除指定付款单信息,删除付款单需要用户再次确定删除操作,假如不想删除付款单能够点击【取消】按钮,返回到统计页面。     如需查看付款单具体信息,能够在付款单统计页面,点击【具体信息】链接,能够显示填入付款单信息。   3.1.3打回单据统计 点击左侧“打回单据统计”菜单默认进入本单位打回单据统计页面,假如是超级录入员需经过按单位统计页面进入她所管理单位被打回单据统计页面。   该页面操作和修改单据统计类似,不一样之处为你能够查看日志,日志统计被打回信息。 3.1.4 本单位录入 在此页面下能够新录入一张付款单

11、信息,假如是超级录入员能够经过按单位统计页面选择【录入】链接进入录入页面。录单时,被标识为‘*’号输入栏为必录项,如不输入系统在保留付款单据信息时会提醒您录入该信息,不然录入不成功。     假如和预算系统挂接时,您必需选择预算项目,挑选到预算项目后,信息会保留到数据库中。   3.1.5 本单位导入 在该菜单下能够从Excel文件中导入您事先录入付款单信息,假如是超级录入员能够经过按单位统计页面选择【导入】链接进入导入页面。点击【浏览】按钮,选择您要导入文件,便能够将付款信息导入到数据库中。     选择要导入文件:     刚导入付款单信息,

12、会出现在导入统计页面中,刚导入付款单,并不能被上级领导复核,更不会被资金管理中心支付,您必需为您导入数据,逐笔产生支付变码后,上级领导才可复核,和资金管理中心才可支付。 点击【产生变码】链接,您能够对刚导入数据进行编辑修改,点击【修改】按钮,系统能够产生变码,并存放到数据库中。     在导入统计页面中点击【删除】链接,可删除导入付款单信息。删除时需要再次确定删除操作,点击【取消】按钮可不进行删除操作,返回前一个页面。     点击【具体信息】能够显示刚导入付款单具体信息。   3.1.6 下载Excel模板 在此页面下下载付款单导入录入模板,该模板为Exc

13、el文件Zip压缩包,需解压后使用。           4. 收款 4.1 收款 在收款菜单下能够按单位查看收款统计,和新收款项信息。 4.1.1 按单位统计 在此页面下你能够按你管理单位查看历史收款,及新收款。 4.1.2本单位收款统计 在此页面下显示收款历史统计假如是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位收款统计页面。你能够输入日期查询收款信息。     4.1.3本单位新收款项   点击新收款项菜单,系统将把您在资金管理中心收到款项,显示出来,假如是超级录入员,可经过按单位统计进入管理单位新收款统计页面,假如您需和预算系统挂接时,

14、您收款时要选择预算项目,选择预算项目后,该笔收款就会从新收款项菜单下消失,表示您已收到该款,该笔收款将出现在收款统计菜单下。   点击【选预算项目】链接,系统会出现选择预算项目标页面供您选择。           5. 维护 5.1 维护 在此处能够维护您用户资料信息,用途信息,对您用户资料,用途信息进行编辑,修改,删除操作。 5.1.1 按单位统计 在此页面下你能够看到你管理单位用户资料用途等信息。你能够单击相关链接进入各单位录入,编辑,修改页面。 5.1.2本单位用户资料统计 点击本单位用户资料统计菜单将显示您往来用户信息,您能够编辑、删除用户资

15、料信息。假如你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位用户资料统计页面。     点击【编辑】链接,您能够编辑用户资料信息,对以前录入用户资料信息进行修改。     假如想删除用户资料信息,在用户资料统计页面下点击【删除】链接,删除时需要在次确定删除操作。     5.1.3本单位用途统计 在此菜单下统计您输入用途信息。您能够对用途进行编辑、删除操作。假如你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位用途统计页面。     点击【编辑】链接能够修改您以前录入用途信息。     假如想删除用途信息,在用途统计页面下点击

16、删除】链接,删除时需要在次确定删除操作。   5.1.4录入本单位用户资料 在此菜单下能够新增一个用户资料信息。其中标识有‘*’号录入项为必需填入内容,在保留时系统会检测信息完整性。假如你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位录入页面。 5.1.5录入本单位用途 在此菜单下能够新增一个用途信息。假如你是超级录入员,你能够经过按单位统计页面进入你要管理单位录入页面。       6. 付款单复核 6.1 概述 本章关键读者是含有内部网上银行复核权限用户,经过本章讲述,您将学会使用本系统实现内部网上银行付款数据复核。 6.2单据复核 当您

17、以复核员身份登录系统时,您会在该模块下复核单据 当您是集团复核人时,您将看到含有事业部汇总审批页面,以下图 点击红色数字链接(需你复核) 点击‘审核’链接 6.3取消复核     当您以复核员身份登录系统时,您能够在该模块下取消您复核单据 点击‘取消审核’链接 7. 查询 7.1 概述 本章关键读者是含有内部网上银行查询权限用户,经过本章讲述,您将学会使用本系统查询您可查询信息。 7.2余额查询 余额查询点击查询连接后能够得到所属单位账号余额信息,包含账面余额,可用余额和账号开户日期、到期日期和利率。 7.3历史明细查询 历史明

18、细查询能够查询账号一段时间交易历史明细(即做完日终后明细)。 当输入对应查询条件,点击提交,能够查询出以下图所表示历史明细结果。     7.4目前明细查询 历史明细查询能够查询账号一段时间交易目前明细(即未做日终前明细)。 当输入对应查询条件,点击提交,能够查询出以下图所表示历史明细结果。 7.5待处理帐务 待处理帐务查询,能够查询出全部已经提交或正在审批中,和中心是否记账付款信息,方便用户随时掌握付款信息情况。 输入条件后,点击‘提交’得到以下结果 7.6对账单下载 对帐单下载,用户能够选择一个账号,同时选择一个时间段,就能够很方便得到此

19、账号在这个时间段对账单。 输入条件,点击‘提交’后,能够得到以下图查询结果,同时此结果是能够经过点击下载,下载到当地保留成Excel。 7.7记帐凭证和传票 用户能够经过这个模块查询本单位收款、付款、内部转帐凭证/传票并进行打印。 用户点击凭证号,即会弹出窗口显示该凭证/传票具体信息。 假如要打印凭证/传票,点击[打印凭证]按钮即可。   8. 委托收款 8.1 概述 财务企业或资金管理中心(以下统称财务企业)作为集团内部金融机构,有可能开展委托收款业务。所谓委托收款简单来讲就是债权人向财务企业发出委托收款请求,财务企业将债权人委托收款除自己留底外(财务企业

20、是否要收费,财务企业是固定每笔手续费还是按委托收款百分比收取),转发给债务人,债务人在要求时间内(银行通常是三天)没有提出拒付理由,财务企业则将债务人款项划给债权人;若债务人拒付款,则财务企业将委托收款退回给委托人。 委托收款步骤  录入委托收款单 审核 审核经过? 否 资金管理中心安全认证 资金管理中心 付款单位签收 帐务处理 同意付款 反馈到委托单位 拒付 付款单位 委托单位 委托单位 付款单位确定 签收确定                          

21、                 8.2 参数设置 管理员经过本页面设置委托收款相关参数。 u 手续费率:资金管理中心收取手续费百分比 u 最多等候天数:付款单位回复期限 u 开始计时日期:付款单位回复期限起始日(委托单位发出委托之日,或是付款人确定签收之日,或是安全认证日期) u 无回复时,采取何种操作。 u 付款单位余额不足时采取何种操作。 u 何时进行安全认证。 8.3 用户角色设置 委托收款设置以下角色: u   委托单录入员 u 超级录入员,可录入全部单位单据,必需是资金管理中心职员) u 委托单审核员 u 付款审批员

22、 u 无权限 程序界面以下: 选择一个用户后进入角色设置界面 假如是集团用户,则只能设置为超级录入员。 假如是单位用户,能够设置角色以下 8.4 审核步骤 审核步骤定义类似于内网付款审批步骤。 首先选择要定义步骤单位。 进入步骤定义页面 点击[加入审核步骤即可增加一个审核步骤。 假如审批员审批金额范围不限,那么把起始金额和终止金额设置为0。 8.5 录入委托收款单 程序界面以下 标注有*号栏目必需输入。 假如选择“暂存”,那么该单据将不会提交审批,用户能够在以后进行修改、删除后再提交。假如选择“直接提交”,那么该单据会进入审批步骤。 8.6 查询委托收款单 程序界面以下 全部委托收款单全部能够在此界面进行查询。已提交审批单据,能够查看目前状态。暂存(或打回)单据,能够修改以后再次提交,也能够删除该笔单据。 8.7 审核委托收款单 审核员进入系统以后,会看到全部需要你审核单据。 审核员能够点击[查看],了解该单据具体信息。或点击[审核],进行审批。 审核员选择“同意申请”或“不一样意申请”,并输入审核说明,点击[确定]即完成一次审核。    

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