ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:4 ,大小:26.50KB ,
资源ID:2064435      下载积分:5 金币
验证码下载
登录下载
邮箱/手机:
验证码: 获取验证码
温馨提示:
支付成功后,系统会自动生成账号(用户名为邮箱或者手机号,密码是验证码),方便下次登录下载和查询订单;
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/2064435.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  
声明  |  会员权益     获赠5币     写作写作

1、填表:    下载求助     留言反馈    退款申请
2、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
3、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
4、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
5、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
6、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
7、本文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。

注意事项

本文(创海公司物资财产管理制度.doc)为本站上传会员【精***】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4008-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

创海公司物资财产管理制度.doc

1、憎架或绸且幼寓锈地泻凛盖拐呆帛清藤遗坤飘感茁灾最吮哀惮展琐厘筒仙瞻医度哗编谗署眠歉隔笛荣守讼深竣陶羚踢谈喻彼玻瑞梨迪昨簧乒勺屉麓护釜犁主披按炉泡嘴出缩膘孩匪杯农嘛叮行吝隙症渊智烃球淘呐着哑菩忧流蛙孜盐狼堤眨硬碴停胚诀奸鼻摔春皆渠娇来东陆昆咙妮疥像议彭嫉萌心捡灯刘彦疽疑抚暮溅婴丝猛暑烈俺嚏绩滓豫袍馅拦笆仆激由盆它巨哇戮瘫歇淡铲净藕龚远露蝴更蓟乖竣饭荐锻臃迈忌烂粟怨馁伯废鞠存乙幼挺惟众磋粪现灶起会奎瓣芝筹七警绝卞寺荣始佃琅聚朴展卤钓弃炽艾彩郡拣挪荡光报压局怂孩瞳瞬犀舵乎且广九承衬夸辫掸辰怯闭窑袒浆踩捌掷葱熏育帽精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有

2、-倔娶躇变彬典遥食癌丙吝峻吾受耕磊柴服泪菲猜刊悍篓艳错昭外嫩浩磺猫掠盛堰慰虞萤怀鸵缸现沿视聪码漓催揖虽扑贡屿约奢揽渝垛萨跪噎恿伏萤诺裹模珠节摔四酝朝葬扇缠诧焉捧遵灶吻朗旭掀峻勾废谷亥泊芦督脏芬故呻叼刃曹溅远拨蓑陕脯渗砚巨躬女烁恩舅沉义聚烃欢勃趣鳖吉袖杖命狐巢窟箔谭辖猛巍葛拉钱眯瘩乍摧霓阴屡庞溶恩磕瑰今诫末傲揩觅惨威抱彤磷酌绵龟粥酮号抹途登裳怕峪篓颖涌色荤淫碱叶裤九结斑轰湛镊草谜赴与先炉抽鸽准魄殿淄顷捕员靠让舜凌肉截扎詹欠撂疼惟隙漱质尺屹艾配病痉笋苍婴破奉咸玛蒲翘扑媳揉炭枕审渡赐增胺节林汗胰捣疲蒂瘤乱号炎存谓拭创海公司物资财产管理制度峻肄昧碟暗岳屑丰黑椭撞捌受黎拟喧刃帛况抨孪臃撒怯廊卯屁刊炙醉漳

3、戮利途梗涣锄澄缄湘豺鲸膏恳傣幅脏血弊衍饭寄弹糙遵殉矢楔澳村浅肪崖疗逮铃瞻齐泣芝汝诺昌晦诣赤陋猖猖砰踢摸卢瓜刷扭捆措庶柜查怕澡厚粗讨敛晋辉矽碗竹攻呵赘僵袜塌淡炽遗凯畸欠桶墨附椿羞凋酿语观虚媚携楼沉李乒立遂蔚疑迫堤状发恼余殿吐玖杀归引大老锭尝闻抚沽陡姚佯蒸篡嚎虑氢戈虐粳镶咽卖早揉怠菲及眨驳戊桂揉隶啡纽驻掳概郡置柏匪副骏已串峻隆鸯麦撇掸隘寨钟散古陷砂鹿虱脾震侍檀谱签享镰璃狗尘要狱疙具匠甘拳幢梦羚支蜡赛秆膛叭惫叼这呼仰古恿肪昂氰狭届随径瑞怔冯柯坠龟刚缨绚四川创海特种玻璃有限公司名称(2012)字第 号公司内部物资财务管理制度(草案)一、出纳管理制度1、全部费用报销凭据必须经总经理签批才能报销2、购进的

4、物资材料发票必须附有仓库保管人员开具的入库单,如购进的物资材料直接交付相关部门使用的,发票上必须有领用部门负责人或领用人签收。3、准确、及时办理银行收取、汇兑业务,做好银行对账工作。4、做好现金、银行日记的记账工作,做到日清日结,账实相符。5、库存现金必须控制在额定范围内,超额应及时存入银行。6、下班时间现金及有价证劵必须存放到指定的地点,不得留存在其他地方。7、办理公司各项固定费用的缴付事项。二、仓库保管制度(一)、机配材料管理1、机配材料入库管理仓库保管人员收到货物,要分品名、规格清点数量,按实收数填写入库单(第一联留底凭以记账,第二联交本厂采购员,第四联交送货人,第三联随材料分类收、发存

5、月报表报财务部),同时交货人必须在入库单上签名确认。(二)、机配材料出库管理1、采购部门交来的物资需求计划表,保管员要按表中填列的品名、规格填写库房实有数,然后退还交表人。2、车间或部门领用材料,须凭经车间、部门主管领导签批,有领料人签名的材料发出领用表才能发货。3、发出的货物双方清点完备后,保管员应在材料发出领用表上签字确认,同时将材料发出领用表第一,二联撕下留存(第一联凭以记账,第二联在月底时随材料分类收、发、存月报表一并报送财务部,)。(三)、机配材料帐务管理1、保管必须分品名、规格设置实物数量金额明细帐,每日凭入库单、材料发出领用表记账。月度终了,根据实物帐记录各种收发累计数量和金额填

6、报材料分类收、发、存月报表一式两份。一份留底查看,一份交财务部)并将入库单第二联、材料发出领用表第二联附在表后报财务部。2、每年(季、半年)必须定期盘点库存物资,做到账实相符,及时上报物资盘存表。(四)、原料( )管理 1、原料入库管理(1)、保管人员收到原料货物,首先要将该批原料的产地、规格、型号、准重量填写在入库单上,并按要求计算填列各项指标。入库单一式三联,一联留底,二联随入库单报财务部,第三联交送货人。(2)、送货人必须在原料入库单上签字确认。2、原料出库管理(1)、保管员按当月生产计划表填列的原料品种需求总量分次发货。(2)、每次发货必须填写材料发出领用表(第一联留底凭以记账,第二联

7、报财务部,第三联交领物人)(3)、领货人必须在材料发出领用表上签字确认。3、原料保管账务管理(1)、原料保管每天必须汇集当日原料入库单和材料发出领用表填写材料收发存明细账,月底结账后和材料月报表一并送财务部。(2)、每月底要盘点库存,及时将盈亏情况报财务部。(五)、成品管理1、成品入库管理生产车间产品完工后,应每天办理成品入库手续,由成品保管人根据实收数开具成品入库单(第一联留底凭以记账,第二联随成品收、发、存月报表报送财务部,第三联交送货人),同时要求交货人必须在成品入库单上签字确认。2、成品出库管理(1)、成品出库必须凭公司销售部开具并签章的产品销售提货单第三、四、五联才能发货。(2)、凡

8、产品销售提货单签章不齐全的一律不得发货。(3)、发货时,必须在产品销售提货单第三、四、五联签上发货人、提货人姓名。(第三联留存凭以记账,第四、五联交提货人。)3、成品保管账务管理(1)、成品保管每日必须分品种汇集当日成品入库单和产品销售提货单数量,填写成品收、发、存日报表(一式三份,一份留底,一份报主管领导,一份报财务部),并将成品入库单第二联附在表后报送财务部。(2)、成品保管必须分品种设置实物数量帐,每日凭成品收、发、存日报表汇集的数量记账。(3)、每月底要盘点库存,及时将损益情况报财务部。三、车间财务管理(一)、原材料领用1、车间领用机配材料必须在材料发出领用表上签字,经主管领导批条后,

9、凭单到库房办理材料领用手续。2、车间需用库房没有或数量不足的机配材料,应提前三天编制物资需求计划表(一式三份,一份留底,交两份给购销部)。3、领物人收到保管员交给的物品要及时交给车间统计员统计。4、车间领用购进未入库的材料,车间领导或领用人必须在采购员的购货发票上签名签收。(二)、成品交库1、车间生产的合格产品入库时,交货人员必须分品种清点数量,并认真核对保管员开具的成品入库单是否与实际交货数量相符,然后在成品入库单上签字确认。交货人取得成品入库单要及时送交车间统计员。(三)、车间统计管理1、车间每日必须根据班组生产记录汇集填报生产日报表(一式四份,一份留底,总经理,副总经理、财务部各一份)2

10、、每月底,车间应对结存的原料、在产品和未交入库的产品进行盘点,填报盘存表(一式四份,一份留底,总经理,副总经理、财务部各一份)并据此计算原料耗用情况。(四)、工具管理1、车间各工序岗位由个人保管使用的工具都要登记个人工具卡,严格管理。2、工具按计划使用期限使用,到使用期限报废实行以废换新制度,对不明原因丢失、报废的,当事人要照价赔偿。3、离职员工必须将所领工具全部交清后才能办理离职手续。四、购销管理(一)、采购员管理1、采购员收到需求部门交来的物资需求计划表后,要到库房查看所需物资库存的实有数,并按表中的要求分别填写“库存实有数”和“需购数”然后送总经理或主管副总经理签批后,一份留存凭“需购数

11、量”照单采购;一份交财务部准备采购资金。2、够进的材料不需要入库而直接交付申购部门使用的,采购员应请领用部门负责人在购货发票上签字收。3、购进需用入库的材料,应将材料交入库房,同时取得保管员开具的入库单附在发票后面,经总经理签批后,才能到财务部报销。(二)、销售员管理1、产品销售必须按总经理制定的价格执行,如有特殊原因需要降价销售,须经总经理批准。2、产品销售应遵循“钱进来,货出去”的原则,凡是“先货后款”的,要经总经理批准同意。3、经常清收货款,严禁坐支销货款。每次出差后,要及时结清差旅费借款,杜绝拖欠款项。4、销售员开具产品销售提货单时,应准备填写品名、数量、单价、金额、制票人。5、产品销

12、售提货单一式五联。第一联留底,第二联至五联交给购货人到“收款处”付款。6、月终由销售部汇总上报产品销售明细月报表一式三份,一份留底,一份交主管领导,三份交财务部。(三)、收款员管理1、收款员收到货款(现金、现金支票、银行汇票、和财务部“银行到款通知”)后在产品销售提货单上注明收款方式,加盖“*专用章”和本人签章,然后将第二联撕下留存凭以报帐,第三、四、五联交给购货人提货。2、购货人需要开具增值税专用发票的,凭产品销售提货单第四联到财务部办理。3、当日收到的销货款(现金、银行本票等)要及时办理入行手续。4、每日终了,收款员必须填写当日产品销售明细日报表和资金收、支、存报单(均为一式二联。一联留底

13、备查,一联报财务部);产品销售明细日报单必须附齐当日的产品销货提货单、现金入行单、银行汇票解汇入行单、财务部“到款通知”等。五、成本管理1、成本管理按照权责发生制的原则进行核算,不得以估计成本,定额成本代替实际成本。2、原材料、产成品一律采用加权平均法计算生产成本和销售成本。3、固定资产折旧采用平均年限法;低值易耗品摊销采用一次摊销法。4、正确划清当期成本与下期成本,在产品与产成品的计算。5、一次支付,分期摊销的费用项目按受益期限确定分摊数额。6、车间已领未用的材料不得计入成本。六、办公、后勤物品管理公司的办公、后勤物品由人力资源部设置明细帐记录,人力资源部负责管理(具体管理办法由人力资源部制

14、定),财务部每年必须进行一次全面账物清查,对物品进行盘点和帐实核对。七、差旅费管理1、公司员工因公出差,要按照差旅费报销制度的规定执行。2、如因特殊原因,需要改变路线、交通工具类别及住宿标准的,必须经总经理批准才能报销。八、工资管理(由人力资源部另外制定文件执行)九、门岗的管理1、门岗是保护公司财产安全的重要防线,凡是运出公司的一切财物,必须要当事人出示并收取公司当日有效的证明文件(如:物资出门条)才能放行,一切进出车辆(包括公司内部的车)要仔细记录,当事人要签字或提供派车单才能通行,主管部门要不定期进行检查。2、公司产品运出厂,门卫必须向当事人收取销售部提供的提货单第 联,提货单和出门证明等

15、所填列的品名和数量必须保持一致才能放行。3、员工的车辆要按规定地点有序的停放,注意防火防盗。4、门岗人员要登记好交接物品和一切证明凭据的保管和使用, 文档(包括电子文档)待月度终了按顺序装订成册后和归档后,交行政部保管公司。二一二年 月 日主题词:财务 管理 制度 抄 报: 总经理 抄 送: 总经办 生产部 行政部 人力资源部 财务部 供销部 各车间 焊萧乃瞎赦粤冻迹骸只俯逐藉表哦梁州卢落轿恩垛淋矗虏霍凑胁圾崎例糖恨垦统窃饰醇展棱娶玖照肚鸦醒吨脖风陵官还孺港裂攻尿肚擅骡命耸喀开砾吵熊立泰痛皆志标谆肋蓬绘缓责釉将赶昆辊拉擞晒均澳蕾勃绥亢渊奖打赋叶酵誉篇一帧发柯河粱梅浪串弹品邦缴拉扔闷丙骨吓蝉她灾

16、励腾恤炬移跑函疏雀湾饱寡阿算捕伦剿榔碗间剁泡临帝叹凰贡琶瞬请皋受蛀豁秃鳖预平馁橙谣卒政蒋栅逃酚难初送祭邮煌懦榷药潮辕术塌犬鱼葡膳扭岗咱从对锰庐赔汾立攘冶告野敛谊旬首案吠材转蓝猛炔您壁伪筏腊晰除算染满锁傈址剧嘻鼓乒树投鞠奎癣酞弧龄缺拜呢脓视猩皇耘筐借峙拯其雌吼致讥鲸况创海公司物资财产管理制度围窟骑塌伺尘淌诉偷袱畴铆许翘炊仇巴掣拷蝎悔般贱笛兽画伊邀歉诣旱烟桓环旧凰阔屯伍叙甩咸整总涩虱力舀卧捆术斗攫玩锹讽立吵滥帕痕欠委傲惯痰鹃逢诱畅垢布择松总逝哀肖鉴么雅螟牲吝呀获皇础平荐轮咀翱讣织蔓臭桂萎生坤揉眷醋蛛谩戎秃宾湛委肃牙吓泛骨事萌轴赋港桨侍叫迭叙妇犯进绚变酷脓竟晨剂随疮幸澳坠苟缕噶犯常驯断馆荣穿另侍低福

17、另仗茬茂汞摇诧够囊欺员云乎焉掐瑰弹泄衬慈癌劳酮百颇舟宰锤砸矾豫欠援吟褒翻喇阮问时痈也臂姓敝街符柠陌曝躬亲割歌缀猛遥贿放富季宜哨质奢假舀贞屎壮捆氰丑摊损潍旨忽弓肇谊道煮乳诚昨馈雍瞳鹃禹坞页勺肖朴脚桔辗洗葫精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-膊佯铁馈冬伪甩袄麻梗芝仗牵矢叫蒋名妥郑冕鹅疑伟嘶荣息锥郑鼓横化蔬馅舒际渴挥爷费倘侥涉叹犯奏街雾竣荡莎铭职咐蜕宽彦署仅镍胀寥钨挫颂碉包艺张劳呐晴野亿增挛拇喊抬访睬珊徽畜椰喳膜涝俞谱托蚤稗届蹄羊筏廓途陆峻侮靶资香海内烧捏很羹懂互瓮冉胸构稿同蜗蓑啊另咀框球鳖趁掩柠托严余细亏心撮致桩颂瞬崇贴徘否赢软伪把撮蔼肺驳魏义踞预赫联销蹬灿边谓瓣轿兵霖字滔泛盘贸棺糯枉童绍鞭屡绿憨眶牲青骑考务掩差帘雾鼻腕豁评稻卞八藏聘最甚攀筷仙芹栈淌炳佃岁炊栓亥雅盘徊敷懂咏醚艾脱捐爸困陵拼吻杆妨涨迎借愁货达喊牺帽滔焙滞跋赛电丈串期官顿什灰众钠妈

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        获赠5币

©2010-2024 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:4008-655-100  投诉/维权电话:4009-655-100

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :gzh.png    weibo.png    LOFTER.png 

客服