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医药公司(连锁店)验证操作规程模版.doc

1、文件名称:验证操作规程 编号:DSL-GC-009-* 起草部门: 起草人: 审阅人: 批准人: 起草日期: 批准日期: 执行日期: 版本号:*版 变更记录: 变更原因: 验证操作规程 1.目的:为冷链管理药品储存、运输、收货等过程提供参数,确认相关设施、设备及监测系统能够符合规定的设计标准和要求,并能安全、有效地正常运行和使用,确保冷藏、冷冻药品在储存、运输过程中的质量安全。 2.范围:主要是针对关键设备、关键操作进行验证。 3.定义:无 4.内容: 4.1.公司质量负责人负责验证工作的监督、指导、协调与审批,质量管理部与储运部共同实施验证工作。 4.2.

2、验证前质量管理部应组织制定验证计划,以确定验证对象、验证范围及时间进度安排。 4.3.验证实施 4.3.1.提出验证项目 4.3.1.1.首次验证前必须由质量管理部制订验证总计划,以确定待验证的对象(验证项目)、验证的范围及时间进度安排; 4.3.1.2.首次项目验证结束后,以后进行再验证项目,质管部应每年度元月份根据定期再验证要求,编制年度验证总计划,提交质量负责人审核批准; 4.3.1.3.因不可预期计划的验证项目,如变更性的再验证项目,质管部编制验证方案,确定验证范围,报质量负责人审核批准。 4.3.2.制订验证方案 4.3.2.1.质量负责人应召集质量管理部、储运部制订验

3、证方案,验证方案起草应由质量管理部进行; 4.3.2.2.验证方案应能清楚描述出验证程序。在起草时,应通过查阅文献资料确定验证实施时需要的各种标准,确定检查及试验范围,确定验证实施步骤,确定验证所需的记录及表格等; 4.3.2.3.验证方案内容必须包括: 4.3.2.3.1.概述:对所验证的系统、设备、方法等进行简要描述; 4.3.2.3.2.验证目的:阐述所要达到的总体验证要求,如符合GSP要求,设备的材质、结构、功能、安装等应达到的各种标准; 4.3.2.3.3.验证范围:该项目验证所涉及到的范围; 4.3.2.3.4.实施验证的人员及职责:验证的有关人员及职责; 4.3.2

4、3.5.试验的项目:该项目验证所涉及到的测试或确认项目; 4.3.2.3.6.验证实施的步骤:应按正确的验证程序要求,确定验证实施的步骤、要求; 4.3.2.3.7.验证所需材料和设备:应列出所需材料和设备; 4.3.2.3.8.验证内容:针对验证过程中涉及到的测试、确认等所需的内容等; 4.3.2.3.9.偏差处理:在验证过程中不符合验证标准项目作为偏差,以进行分析和评价; 4.3.2.3.10.验证结果及分析:对验证结果进行记录并分析; 4.3.2.3.11.附件:项目验证所涉及其他类文件或文献、标准、方法等,作为验证引用依据。 4.3.3.审批验证方案 4.3.3.1.

5、验证方案起草后,应提交质量负责人审核批准。质量负责人评审主要是实施验证的可行性。 4.3.3.2.质量管理部主要评审验证的方法、有关试验标准、验证实施过程及结果是否符合现行版GSP规范和企业要求。 4.3.3.3.其他部门主要通过验证熟悉并掌据保持稳定操作方法,并提供验证所必须的资源、人员、材料、时间和服务。 4.3.3.4.质量管理部、储运部等人员审核验证方案后应签字,以证实方案实行的可行性和准确性。 4.3.3.5.验证方案因随单台设备、规程以及验证方法的改进而随时修订,修订后的验证方案同样要经过会签,批准等过程,才可成为可执行的验证方案。 4.3.3.6.验证文件培训:各个具体

6、项目验证文件的编写、审批通过后,在具体实施前,应由质量管理部进行培训,以使他们都能正确理解,并遵守执行。 4.3.4.验证组织实施 4.3.4.1.验证方案批准并培训后,应按方案中预定的时间要求组织实施。验证方法及步骤应按验证方案进行。实施验证通常采用分阶段验证的形式进行。如设备验证有安装确认、运行确认、性能确认等阶段。 4.3.4.2.实施各阶段验证过程中形成的记录应及时、清晰、完整,并有各实施人员签名。 4.3.5.验证报告 4.3.5.1.某一设备、系统、方法验证结束后,质量管理部应同时完成相应验证报告。 4.3.5.2.验证报告内容包括: 4.3.5.2.1.验证目的:概

7、述验证总结的内容及目的; 4.3.5.2.2.系统概述:对所验证的系统进行简要描述,包括其组成、功能等情况说明; 4.3.5.2.3.人员及职责:说明参加验证的人员及各自的职责,特别是外部资源使用情况; 4.3.5.2.4.验证实施情况:预计要进行的试验,实际实施完成情况; 4.3.5.2.5.验证合格标准:应列出标准来源,以便复核; 4.3.5.2.6.验证实施的结果:各种验证实施的结果,包括实施的验证记录,各阶段报告、评价与建议等; 4.3.5.2.7.验证的结论:明确的说明被验证的项目是否通过验证并能否交付使用。 4.3.5.2.8.偏差及措施:阐述验证实施过程中所发现的偏

8、差情况及所采取的措施; 4.3.6.审批验证报告:验证报告必须由验证参与成员加以评论,并经质量负责人审批。 4.3.7.验证报告批准后,由质量负责人批准已验证程序/方法、设备、系统及相应的软件从此可交付正常使用。 4.3.8.在整个年度项目验证全部结束后,质量负责人应对年度项目验证情况进行总结,说明年度验证计划完成的情况,主要偏差、措施及综合评估意见。 4.3.9.验证文件归档管理: 4.3.9.1.质管部负责验证文件的文档管理,验证完成后,有关文件的结果应用应交付设备的使用部门作为设备档案(历史文件)的重要组成部分。 4.3.9.2.验证文件保存应根据系统、设备、工艺、方法的废止而销毁。至少保存五年。 4.4.变更与重新验证: 4.4.1.项目验证符合要求后,该项目内容不得随意改动,以保证系统、设备、程序/方法、是在已验证的状态下运行。 4.4.2.如果需要对已验证状态进行变更,必须由验证小组对变更进行全面评价,并确定是否需要重新验证。 4.4.3.由于变更所确定需重新验证,按以上验证实施规定执行。

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