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化工集团公司隐患排查治理制度模版.docx

1、隐患排查治理制度 1. 目的 为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,推进公司安全隐患排查治理工作,彻底消除事故隐患,有效防止和减少各类事故的发生,特制定本制度。 2. 分类 2.1事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 2.2一般隐患分为A、B、C三级。A级隐患指整改难度很大,分厂解决不了,需公司协调解决(公司级);B级隐患整改指难度较大,工段、班组解决不了

2、需分厂协调解决(分厂级);C级隐患指由工段、班组解决的隐患。 3. 职责 3.1对于一般性事故隐患,安全环保科应要求有关部门限期整改。     3.2对于重大事故隐患,安全环保科应联系相关部门做出暂时局部、全部停车或停止使用的强制措施决定,并督促有关部门进行限期彻底整改。 4. 事故隐患的范围 4.1危及安全生产的不安全因素或重大险情。 4.2可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。 4.3建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。 4.4停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒。 4.5可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。

3、 4.6在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。 4.7丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除,废弃危险化学品的处理等)。 4.8可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。 4.9以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。 4.10其他被认定的隐患。 5. 隐患排查 各班每天、工段每周、分厂每月、公司每季度分别对所属区域进行隐患排查一次,对所排查的安全隐患,需下发《隐患整改通知单》或检查通报。 6. 隐患治理 6.1隐患坚持“谁存在事故隐患,谁负责监控整改”的原则,由存在事故隐患的科厂组织整改,整改责任人为科厂主要负责人,安全环保科随时监督检查。 6.

4、2安全检查人员对查出的隐患都要进行风险评价,进而定整改措施、定负责人、定资金来源、定完成期限。各科、分厂收到《隐患整改通知单》后,及时组织人员认真治理隐患。凡当班组能整改的不推给分厂,分厂能整改的不推给公司。 6.3在隐患治理过程中,负责整改的部门应采取相应的安全防护措施,防止事 故发生或事故扩大化。事故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停止使用或停车,对难以停止使用或停车的相关生产装置、设施、设备,应当加强监督管理,防止事故发生。 6.4 对难以立即整改的重大事故隐患,应做到“五到位”,内容包括:整改措施、

5、责任人、资金、时限、预案。 6.5对整改措施不到位,检查验收不合格,隐患未消除的应停止其相关设施、设备的运行和操作使用,直到彻底整改并检查验收合格后方可恢复运行。 7. 隐患报告 7.1整改工作结束后,整改部门要按要求填写《隐患整改回执单》或整改报告,并向安全环保科报告 ,由安全环保科组织检查验收。 7.2 对公司检查出的隐患,若整改存在困难或其他客观原因,需第一时间以书面形式向安全环保科报告。 7.3 对于重大隐患,各部门负责人应及时向安全环保科报告,报告包括:隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度分析、隐患的治理方案等。 7.4各分厂在26日前报送《安全生产隐患排

6、查治理汇总台账》。 7.5 安全环保科每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析,向公司汇报。 8. 奖罚 8.1处罚 8.1.1 对不及时报告、隐报、瞒报重大隐患相关负责人处以100- 500元罚款。 8.1.2 对查出的重大隐患,在整改过程中未做到“五到位”的相关责任人处以100-500元罚款。 8.1.3对查出的隐患,未按时进行整改治理,对部门相关责任人处以100-300元的罚款。 8.1.4在每月26日前未报送《安全生产隐患排查治理汇总台账》的相关负责人处以50元的罚款。 8.1.5未按时反馈《隐患整改回执单》或将《隐患整改回执单》丢失或破损的相关责任人处以50元罚款。

7、 8.1.6对检查出的隐患整改情况未进行验收的相关责任人处予50-200元的罚款。 8.2奖励 8.2.1对隐患治理及时且给公司挽回一定经济损失的部门给予100-500元的奖励。 8.2.2对在隐患治理中表现突出的个人给予50-500元的奖励。 8.2.3对能主动检查和整改隐患且效果明显的班组和个人给予50-500元的奖励。 9. 附则 9.1本制度由公司安全环保科负责解释。 9.2 本制度自下发之日起执行。 附件1:x集团化工二分公司隐患整改通知单 附件2:安全生产隐患排查治理汇总台账 附件1: x集团化工二分公司隐患整改通知单 xx化工集团化工二分公司 隐患

8、整改通知单 编号(化二安) 隐患存在部门 检查部门 ( )年隐患第 号 隐患内容 风险评价 L S R 风险等级 安全整改费用投入 ¥: 元 整改要求 措施 时间 年 月 日整改完成,在此之前立即采取有效措施,确保安全。 签发领导 检查负责人 接收人 第一联:安全环保科存留 填写日期: 年 月 日 xx化工集团化工二分公司 隐患整改通知单 编号(化二安) 隐患存在部门 检查部门 ( )

9、年隐患第 号 隐患内容 风险评价 L S R 风险等级 安全整改费用投入 ¥: 元 整改要求 措施 时间 年 月 日整改完成,在此之前立即采取有效措施,确保安全。 签发领导 检查负责人 接收人 第二联:整改分厂存留 填写日期: 年 月 日 xx化工集团化工二分公司 隐患整改回执单 编号(化二安) : ( )年隐患第 号《隐患整改通知单》所列整改项目:

10、 。 风险评价 L S R 风险等级 安全整改费用投入 ¥: 元 单位盖章: 负责人(签字): 日期: 年 月 日 整改要求 (包括预防措施、教育) 验收人(签字): 第三联:隐患整改回执单返回安全环保科存档,未按整改要求时间反馈者,对相应科、厂进行考核。

11、 6 附件2: 安全生产隐患排查治理汇总台账 序号 隐患存在地点 隐患内容 风险评价 整改方案 完成情况 备注 L S R 风险等级 整改措施 整改 期限 负责人 资金 来源 投入 资金                                                                                                                                                                                                                                           合计       制表人: 制表时间:

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