1、弗迪尔财务管理制度系列
XX公司借款及报销制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善和加强财务管理,严格执行财务制度,特制定本标准及程序。
第二章 借款
第二条 公司员工在出差或有业务需要时可按规定程序向公司借款,借款标准如下:
l 部门经理或分公司经理 RMB 7000元;(特殊情况申请特批)
l 普通员工 RMB 5000元。
第二条 借款统一由董事长签核,借款前至少提前半天通知财务部门,以备留用现金。借款者必须在规定的时间内(外地出差则须在出差回司一周内)结清费用,第二次预借须结清上笔借款方可
2、进行。。
第三章 报销
第三条 公司给予出差人员每人每天人民币12元的差旅津贴,出差用餐自理,每月午餐补贴按实际出勤计算(如当天有请客户就餐,则扣除当天相应数额津贴)。
第四条 销售人员与客户就餐,需提前上报部门经理,500元以内由部门经理签核,
500元以上由董事长签核。餐费发票背面须写明客户姓名,其他私人餐费
一律不予报销。
第五条 出差住宿需至公司规定的宾馆,宾馆费用中只报销早餐费及宿费。
第六条 员工出差报销时,凭出差申请单及经签核的费用报销单至财务部办理报销手续。一个人或几个人同时为一事出差,则填写一张报销单,报销单上须注明出差期限、出差人员姓名、住
3、宿费、机票、火车票及轮船票的金额等。
第七条 公司所报销的月交通费包括市内车费及出差车费。各分公司、各部门将依据公司给予的报销限额报销,各部门经理审核时严格把关,金额一律控制在规定范围内,超过部分自理。市内车费凭出门单记载报销。
第八条 手机费用的报销根据公司给予的可报销名单和限定金额办理,每月凭电信帐单进行报销。
第九条 费用报销时间的规定
l 借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。
l 市内业务招待费的报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。
l 报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书,
4、被通知后五个工作日仍未结清者,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。
第四章 费用报销程序
第十一条 报销基本流程图:
员工填写
报销表格
行政审核
(出门单、报销额度)
部门主管
审批
上海总额≥1000元
分公司总额≥1500元
董事长
签核
分公司总额 上海总额
1500元以下 1000元以下
财务经理
审核
出纳复核
支付现金
第五章 对分公司的补充说
5、明
第十二条 分公司每天记录现金流水帐及现金银行日记帐。
第十三条 所有凭证装订成册,以备当地税务部门检查。
第十四条 每两周将原始凭证复印后,以挂号信寄至上海财务部。
第六章 附则
第十五条 本制度由公司财务部负责解释。
第十六条 本制度自颁布之日起实施。
5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 5771
6、64982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279
17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100
7、343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804
弗迪尔财务管理制度系列,祝你一臂之力!