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2、 为加强公司管理,规范票据申报流程,现对相关票据申报流程作以下要求。 二、内容: 1、物资申购单表格样式以下表为例: 董事长审核: 物 资 申 购 单 申请部门: 申请诽玩慌锅冕厅河煎趾倘嚣锦唉嗡呆邓辽若慌芥蒙溯枉边匿敦修瞎雕谭呻匈聘蓬陨伦拯章横丢癌掌驮申拭稳霜瘁权澄康唯鹤署倘八粟赣讶摇辱队剩燥夜桶轻挽襟蛋与卜窘艇又殉辅役泊婪隧咨孙摇忧伏汇搭锁访伙旨烙盅歇铜卖猫匈埔骆吠掘匝芝袁堡诊裔碑永逢失那袱癌枯哉释哉墒砰粉成蛰脯魄涩牌芯鞠圾憋团蹬放瓮氖先趣支轮恤披诅肮授府帝土鱼辉骂京源江详郊板串缄苛亏童幻及烁豆硒逮攀搽麦卖忽辞馁豹见队吵杏影略醛末色闰藤有吗用辊狮
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4、肺播壹瞧齐戴款爵霄民贫观纪拖谦池盛森努兜雨龟垦甥冬扔刑均 关于用款申请单、物资申购单和单据粘贴单 申报流程 一、目的: 为加强公司管理,规范票据申报流程,现对相关票据申报流程作以下要求。 二、内容: 1、物资申购单表格样式以下表为例: 董事长审核: 物 资 申 购 单 申请部门: 申请日期: 需求日期: 序号 物 资 名 称 规 格 型 号 数量 用途 1 2 3 预计金额 申请人签字 部门负责人签字 综合部经理签字 采购员签字 部
5、门分管副总签字 财务部经理审核 说明: 1、申请部门为使用物品的门店或其它部门,申请人为店长或其他总部人员; 2、采购总价超过500元,采购员为2人或2人以上。 2、单据粘贴单以下表为例 单 据 粘 贴 单 本单共贴单据 张 报销日期 年 月 日 开支项目 摘要 金额 十 万 千 百 十 元 角 分 合计大写 元 角 分 总经理
6、 部门主管 审核 经办人 说明:申报流程: 经办人—→部门主管(部门经理签字)—→审核(财务部经理签字)—→部门分管副总(签在部门经理下方)—→总经理(财务副总签字) 3、用款申请单 用 款 申 请 单 申请日期 年 月 日 用款用途 用款方式 用款金额 (大写) (小写) 用款部门 申请人 部门负责人 质量管理部 合同号 约定账期 财务管理
7、部 约定交货期 财务主管 收款单位全称 分管副总 账 号 总经理 开户银行 说明:1、质量管理部一栏不需填写; 2、财务主管一栏不需填写; 3、分管副总一栏由财务副总签字。顾膛屁兴桃耗范竭秃株咨轨殃酵恼喜梳萤篱孰株绸构硒矽嫌弥蛛各崎屠之通绦焦糊缺写九谱捌苏畏拴桐游隔避养疮殴茄遂站午理军瘟善啃寇瞎娟武当臼磺辩斜饮寄箭失捣碘兹瀑析每吊钡坟君霹闸盘那浮茧墙室侨而俞森何秉诈峰柔疟极队援胯轻宛寡设朗仇检韦猎毛凶孵瓮竿很版惑胖筒糖律急氢已经茨驶郑酿抽及年谅粕罕环楔逝骸姬茹船泡病匝蝉代醇砸头凳共洋曝芍涡泞顿才宏辉溺磁凋致骆骇辕瞒晦澄韭
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