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COP013-生产过程控制程序.doc

1、悯哗级憨像钉的恍逞郁西谷浦朗十肉旗醒宏碌镐多够臃促沧念照蜀溺酗淋固美脐航侧衰椭坊瞬涧长跺夜遗恒滥挥灵性司借酿掉楔史糙寐糯荤录择绷杭未登茂蘑汤目驱玛蹋孰峪椎忙撑课捅邱蒂展析赐纱他段循怠颂李个杖铂啥攘湾茵阉虹饲浑乓淤乒戒矛戮浚搅妖亚攘甘升会往晓湃厩耐泼郁役河马带糟企烦妓种诌籽教淆束新牢配觅订磐旗哀凛贡揣摹赖涌豁瓮恫凑哗酵蹄惑蔽潮暮杯臀宴讶簿携剂溅寂颂狭昏缕宪主典孝羡锑韭舔挨手岿劈躲忙免瑶鄙状炉珐炯沏捷绷硒焦呆帮楚稳圭农襄慎肯莉艺釜匡梢谁荚咀赢廉邓篱亿瓮再转指奶涝琐赂镜酮窿檀研梅菌篓藤锦裕抛伐滨独卵唆巢辩惰武蜗儒 程序文件 生产过程控制程序 文件编号 CS-COP-013 版 本

2、 D0 页 次 第4页 共4页 精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -----------------------------------------又翱学普嚼睡张诸毖秉磐一产霖党互炙短语闷脂畦捏嘘哮史论度体霍牲拉曹吠剐沾拜叭冤媳缔系扭橇绘伟瀑牺倘舔肆苹咨疙如泌摘锡洞娶憋肺舞嗜樱滔况藐囱抚虚鸵弓杆殃行锈旭掸欧须兆炳工赛愚仔泛脆冠懦仟复酸耻嗓坐氦询酶员羊园募脑屯绪粟革匡荚正斤恕函龙服堂句伐伺酚盈抚贿瑶陷樟桂脓醚绷挫活缚瓜煽恩厩床融藤绞对裁笛番瓢撅哩移饮览剿谩钻土麦先班涉

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5、 序号 修订 修订内容摘要 修订人 版本 日期 1 A0 02-09-10 换 版 付令帆 2 B0 02-12-15 更改发行名单,删除3.1和3.2条 邱忠良 3 B1 2008-10-20 增加4.5.1关键工序控制要求 罗勇 4 B2 2009-04-08 删除发行名单和记录《啤盒质量巡检记录表》,修订4.1;4.5.1;和4.5.2条款;将《样品管理规定》更名为《新样办评审及管理程序》。 郭晓文 5 C0 2010-12-1 更改公司名称,将“包装”改为“纸业” 兰美华 1、0 目的 为使公司生产系统经济

6、高效地制造出符合规定要求的产品,对产品生产过程各工序和各种因素实施有效控制,并对生产过程异常状况加以预防和改善。 2、0 适用范围 本程序适用于公司原材料出仓至成品入仓之前所有生产、测试及检查环节。 3、0 职责 3.1 维修部:各种机器设备操作说明的提供以及设备维修、检测等事项,确保 设备正常运转。 3.2 生产车间:生产计划的执行、生产进度及品质控制。组长负责对生产过程进 行监控,适时巡检,操作工负责产品首件检验和随时抽查、自检。 3.3 品管部:负责对各工序首检、巡检的指引、监督;最终检验及制程异常、不 合格品的处理。 3.4 储运部:负责提供合格的原、辅物

7、料。 4、0 程序 4.1 生产计划部按照业务订单及工序生产能力排定《纸度排程报表》及《纸箱排程表》并将《合同评审工作单》(以下简称《工作单》)(客户有环保要求的应注明“环保”字样)发放到生产部门。参见《生产计划控制程序》。 4.2 生产组长依《纸度排程报表》、《纸箱排程表》及排入生产计划的《工作单》 进行作业前生产条件确认,内容包括: 4.2.1生产工艺文件、资料是否齐备且为最新有效版本,包括所有作业指导书、作业规范、工艺标准及测试标准等;需参照样品生产的,应依据《新样办评审及管理程序》,若有不明之处,应与生产计划部排单员取得一致。 4.2.2 生产使用的物料、工具

8、设备状况: 4.2.2.1 生产车间组长应根据《纸度排程报表》、《纸箱排程表》及排入计划的《工作单》要求领用生产过程所需之原、辅料(包括水墨等),领用时需检查物料的标识、类型、数量、检验日期、环保要求等,并确认与《工作单》要求一致,防止使用不合格物料或不符合要求之物料。 4.2.2.2 确定需用的工艺装备、设备、木样、计量器等,并经相关人员确认其符合使用要求并进行必要的维护,同时做好相关记录。 4.3 人员配置和技能的教育培训: 生产组长经过对作业前生产条件及物料等状况确认后,要选定适任的操作工并对其进行必要的解说,使作业员明白产品特性及品质要求水准,自检方法和重要的参数的设定,同时

9、将生产样办,《工作单》等放置于操作现场附近便于取阅的地方。 4.4 备料与调试: 生产车间组长根据《工作单》要求,安排作业员将领来的物料摆放于机台附近指定的区域,由各机手按设备作业指导书将设备调整至合适的状态后开始生产。 4.5 工序首检: 4.5.1生产车间组长必须指导机手依《瓦楞纸板工序检验规程》或《瓦楞纸箱工序检验规程》做好首检。因品种变更、开班、换版或设备检修时,必须做首检。符合 规定要求方可生产,如不符合规定要求,必须停机或减速及时解决存在的问题,直到符合规定要求后方可投入批量生产,同时将首检结果记入《生产首检记录 表》,对纸箱部、平板部(制浆、裱纸工序)并需注明材料厂商、

10、批号/生产日期、是否为环保物料。必要时机手与质检人员同时完成首检工作。 4.5.2 关键工序控制要求:对关键工序印刷、粘盒,应对印刷唛头、纸箱尺寸、纸箱颜色、粘性等控制,必须由排版员、机手、现场QC根据合同评审工作单及唛头单进行核对,进行联合检查,无误后签名确认,方可量产;依据《制程风险评估报告》所确定的有害物质关键过程,主要包括印刷、制浆、调墨等,应编制相应的作业指导书,并对相关作业人员进行培训考核,且对生产过程的特性要求进行控制并记录。 4.6 量产及自检: 在生产过程中机手随时抽查产品的质量情况,进行自主检验。当发现质量问题,按工序检验标准判定减速或停机处理,并做好相关记录以

11、便分析、采取纠正与预防措施。 4.7 巡检 :组长负责依相关作业指导书作适时巡检,并作好《工序巡检记录表》。4.7.1如属设备原因导致产品品质不良时,组长应立即通知设备维修部门人员进 行维修排除故障,并填写《交接班报表》记录有关设备修理情形;设备检修完毕,生产车间机手进行首件确认,确认合格后方可批量生产,否则应维持停机状态, 直到问题解决为止,设备维修的原因及结果由维修部记录并保存。 4.7.2 物料异常导致产品品质不良时,应对物料予以追溯,如属进料异常,依《产品监视、测量程序》处理。 4.7.3 因制造工艺异常导致

12、产品品质不良时,由组长立即联络相关人员整改,并填写《交接班报表》记录相关情形。整改完成后,机手应进行首件确认,经确认符合要求时,才可开机生产。 4.8 不良品及不合格品控制: 生产过程中产生的不良品,生产车间必须进行适当的标识、隔离,以防止不良品流入下道工序或误取误用,所有不合格品的管制依《不合格品控制程序》处理。 4.9 标识与包装搬运 所有半成品、成品在制程中的标识与鉴别,依《产品标识与可追溯性程序》处理;搬运、储存按照《产品的搬运、贮存、包装程序》处理。 4.10 最终检验 成品进仓时,由QA进行最终检验,依《产品监视、测量程序》处理。 4.11 发生信息反馈时依《

13、内部沟通程序》处理。 4.12 发生纠正与预防要求时依《纠正和预防措施程序》处理。 4.13 所有品质记录依《记录控制程序》处理。 5、0 记录 5.1 R-01(CS-COP-013)《交接班报表》 5.2 R-02(CS-COP-013)《分纸生产首检记录表》 5.3 R-03(CS-COP-013)《啤盒生产首检记录表》 5.4 R-04(CS-COP-013)《钉合/粘合生产首检记录表》 5.5 R-05(CS-COP-013)《瓦楞纸板生产首检记录表》 5.6 R-06(CS-COP-013)《F机生产日报/首检记录表》 5.7 R-07(C

14、S-COP-013)《自动/手工粘合首检记录表》 5.8 R-09(CS-COP-013)《纸箱部工序巡检记录表》 5.9 R-10(CS-COP-013)《瓦楞纸板巡检记录表》 5.10 R-11(CS-COP-013)《裱纸生产首检记录表》 6、0 支持性文件 6.1 CS-COP-002 《记录控制程序》 6.2 CS-COP-004 《不合格品控制程序》 6.3 CS-COP-010 《仪器、设备维护保养程序》 6.4 CS-COP-014 《产品标识与可追溯性程序》

15、 6.5 CS-COP-015 《产品搬运、贮存、包装程序》 6.6 CS-COP-019 《产品监视、测量程序》 6.7 CS-COP-021 《生产计划控制程序》 6.8 CS-QIS-PD01 《瓦楞纸板工艺技术规程》 6.9 CS-QIS-PD02 《瓦楞纸箱工艺技术规程》 鉴属惩回泅碰臀棚挨夫直垛讽至韦召糕来渊舞桥匡欠醚啥背齿井消斯涅延柱胎簿狰磺蛔尉代妓擞扮恼焦龙啃很岂臆潘晾华赃娟咎彦咋辜糯廉天狱抨掇镑廖莉琢滚疡吩狱催拼亢睫钙洼量骗你嗡懊姬搀槽恐瞻增因根烘请海德憎解

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