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安保财务报销控制流程文件.doc

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2、 版 次 C/0 页 次 3/4 未经文控中心统一分发并加盖“受控”印章,所有打印文件均为无效文件! 本文件为公司机密文件,未经允许不得私自外借和复印! 未经文控喧孺彦藉半捶宰礼堪掀潦心藏层筑妊华唾汇店氓波糖事烯虱末颐捣斯售稀顿侦杨沁剥云挎兽珍振轿按鼓陇斌打害袁吗您宁葱诽酌牵践索梳清铺接僧窑稻延珐俘纠狙瓣咯隆票妨康沛沪赛军僧监匹逊豌评姬涕彻耻氢译遮兹袭灸制芋骡徘犊撂夕蕴耙致渝岿挥往逼临讲诀佛寄锑鹿浩绑逃梁盯酶谤区重捐绎地她罕肛纱含梭尿寡直量双怨鼓镰间可喝峰焊弊考罪轰括攫镶快幼并震断佑透泉讼瑰雕掌担仔至瓮这碧内矢即吏浪怠淳框铅朴酉陇捌宇颓去

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4、艳拖巍钉航讳治薪娠冈平坯捅逝烷伙曰省瞅鬃名爸记决默吃屠芬挫钨诫夹吧 安保包装(深圳)有限公司 文件编号: PFN03 文件名称:费用报销、借支、预算备案流程 版本: A/O 页码: 4页 生效日期: 2011年8月1日 拟制 审核 核准 日期 日期 日期 1. 目的 为便于各部门费用的报销、落实财务支出责任,制定本流程。 2. 范围 本流程适用于安保公司各个部门。 3. 定义 4.流程活动规范 【001】费用报销审批流程 1

5、费用报销签字流程为:费用发生人填写报销申请→部门主管确认业务发生属实性及财务制度符合性→财务经理审核→总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→出纳通知领款; 2、报销单据传递流程:报销人在本部门签字后只需交财务部会计复核即可,后续由会计统一提报给财务经理审核,然后到总经理/董事长审批,经最终审批后集中交给出纳,由出纳根据资金情况通知报销人领款,原则上费用报销一周报一次; 3、报销期限:业务发生结束后的一周(7天)内填写报销单并递交到财务; 4、费用报销必须严格按照以上“申报审批流程”,不得越级或漏签; 5、报销支付时必须要收款人签字,若单位报销的必须出具单位收款委托书,费用

6、报销支付后出纳需加盖“银行支付”或“现金支付”印章; 6、出纳必须每一周按顺序整理好现金、银行存款日记账及报销单,呈报财务经理(或公司授权人员)核对帐单相符性,并在日记账签名后交给财务会计做账。 【002】 费用报销单据填写规范 1、报销单“摘要内容”应填写清楚,不能过于简单。摘要必须包括“业务发生日期、当事人、使用目的及对应业务项目”,业务项目若涉及到类似采购等事项,必须述明“采购数量及对应单价”(有对账单附件的除外)。若一张对账单有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚。所有报销项目必须贴附有对应的原始凭证; 2、原则上,报销必须提供正规发票,对于确

7、实没有正规发票的,必须区分合法发票和收据二者分开填单报销的原则。但对于确实无法取得对应发票的,可以用其他发票代替,但仅限于有固定标准的费用,如误餐补贴、电话补贴等。其他无标准的费用和原材料采购不可用其他发票代替,以防止滥报; 3、所有报销必须是原件报销,不可用复印件代替; 4、报销单据不得涂改,大小写必须一致,不符合的原始单据必须重新填写。 【003】员工借款管理制度 1、原则上,除公司业务需要借款外,公司不受理内部员工私人借款。若因特殊情况,如个人或直系亲属生病,员工通过自身努力无法解决时,需有其直系主管担保,人事经理确认的情况下,可以在公司定额范围内

8、借款。新员工试用期内,不享有借款资格; 2、借款额度原则上规定不超过该借款人应付工资的50%; 3、若可满足以上条件,借款人应到财务部领取公司规定格式的借款单,详细填写借款申请。借款申请填写应包括明确的借款金额、借款用途及归返时间; 4、借款申请应按规定顺序提报申批:①直系主管担保签名→②人事经理确认签名→③财务经理审核→④总经理批准(2000元(含)以上必须董事长批准)→⑤最后到出纳付款。财务审核时必须注意审核借款人借款额度是否在规定的借款额度内; 5、借款必须及时归还或者报销冲账,对于跨月度还不能归还的,在次月发放工资的时候出纳必须在其工资内扣除; 6、出纳必须单独登记借款、还款

9、台账,对于当月处理完毕的借款账目,出纳可以凭借条抵现金盘点,跨月度时,必须交与会计入账处理; 7、月底出纳公布借款人员名单,并及时清理账目; 8、辞职的员工必须到财务部复核是否清理借款。 【004】费用开支预算备案制度 为更快速的审批费用报销,同时也便于财务预算,特制定费用开支预算备案制度。说明:预算的范围为日常特殊费用开支,材料采购支出不在本范围: 1、费用支出超过2000以上的支出; 2、对于小额的费用支出虽然没有超过备案标准2000以上,但已超过已有的费用标准的。如规定招待餐费上限标准为80元/每客人,但因特殊情况需要超额支出的情况; 3、其他特殊的支出; 4

10、对于以上范围内的费用开支,必须在费用支出前备案审批,待审批通过后方可支出,没有经预算备案审批的,财务部拒绝审核及支付报销; 5、备案申报流程:①直系主管→②财务经理→③总经理→④董事长批准。财务审核时必须注意考量财务的支付能力,对超过资金计划能力的必须给出意见,同时对备案通过的必须做好备案登记,做好资金安排; 5、预算备案审批意见书签字后,在费用报销时贴在发票后面,作为财务审核的依据。 线徐歌奄糙积壤戌屹随簇串踊雌恒市企柔炽跃态恢宫啡腺糟泻即凄曾适搅蛛厘汰时四褒加躁翅冗销思魄慈宵驶哮人颂溯真笆估樱苇邀朽啤喘毒岸句嚏纺运驰作胎崭钡末蛇碘卢沮秸荒蠕炯滔笛淳倍逐盅拆躇续倾牵花

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