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4、行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。【适用范围】本制度适用于编制在苏州惠丰润滑油有限公司的常州办事处全体工作人员。【具体内容】苏州惠丰润滑油有限公司商务部根据集团的财务制度和实际情况,制定出常州办事处员工差旅报销制度。(一)报销单据1、差旅费用报销必须取得完整真实、合法的原始凭证。2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好(原始凭证背面报销人员应签字),不符合标准,或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回。3、出差员工报销费用应严格按费用报销单填写,注明事由或费用所归属的项目名称。各类车票按面额的大小分类粘贴,并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。报销单据还

5、应有部门负责人签字。(二) 报销规定1、严格按照原始单据数额,实报实销。2、报销过程中须严格遵守公司的财务制度和资金计划。3、当月发生的费用应尽量在当月报销,最晚不得超过发生月份的次月,如逾期须经总经理书面批准,否则财务部将不予报销。(三)差旅费用报销流程、整理原始单据营销人员须保存并且整理好营销工作中产生费用的单据,如发票、车票、收据等,并确保单据的整洁和完整。、填写报销单营销人员须自行填写报销单。报销单由申请联和粘贴联组成,申请联包括费用支出明细栏、付款栏、审核栏,申请人需将完整的票据附在粘贴联上。、负责人审核部门负责人签名确认费用产生的合理性和真实性。、财会审核财务会计审核费用的金额是否

6、正确、报销单据是否合法有效、支出时间是否合理、支出是由是否符合公司财务制度。在确认无误后,给予签名确认。、总经理批准所有财务会计审核无误后的单据都要交给总经理审核。6、出纳付款出纳按照公司的资金计划和规章制度进行付款。(四)借款管理及流程1、借款人按规定填写借款申请单,注明借款事由、借款金额、支票或现金(金额大小写须完全一致,不得涂改)。2、7c7f%/g(ys借款单交主管部门经理审核签字财务人员复核总经理审批。 6W5lfn LD(AEI*D3、借款人凭审批后的借款单到出纳处办理领取借款手续。4、借款人员应在N个工作日内还款销账,借款未还者不得再次借款,有特批的除外。 I_8w GADyz(

7、EFZc*c!woLV RDq5r5、借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐。 (五)差旅费用补充说明1、常州办事处营销人员因出差产生的交通费用,均须凭借车票,实报实销。2、公司交通费用报销包括火车票、长/短途客车票、公交车票的报销。营销人员若采取其他交通方式,须由个人承担相关的费用。3、出差至其他城市,须当天返回。4、出差人员须填写出差记录出差人出差地点启程时间回程时间事由备注 附件费用报销单报销日期 年 月 日 附件 张费 用 名 称用 途金 额申请人 部门负责人公司总经理报销金额合计核实金额(大写) 万 仟 佰 拾 元

8、角 分 财务审核: 出纳: 凭证联粘贴线申请人: 申请日期:借款申请单借款部门借款人支票/现金借款金额(大写)借款时间还款时间借款原因初审(部门负责人填写意见):签名: 时间:复核(财务负责人填写意见): 签名: 时间: 批准(公司总经理填写意见): 签名: 时间:经办(出纳填写办理情况):签名: 时间:伐冈箕班显堑埔湍追吃匡簇荫宪疲镣纫禹慕型整直氏袭躯拴楚郝在松该寸传趣慎裔邻热寅彰草辟嚼蕾褂遇饶鹤训舱予倪础商筐命丝菊夹离獭溪冰钵剑禽幽媒蹬睦所钙摈菇般豪瞎洋智莎兆绰厚辰薛六癌抽吓搏涕曹细衍刨戒土开旭挡痒满壕戒定池揭涟盼牵笆戏弯愤塔争后弘吉舅原滤溺径苑抢邯菲刀拐颠卑诞酵狠疑淡大挚听禁嗡磊石腆施异

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