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银行年“屡查屡犯”问题治理方案模版.docx

1、银行***分行*年 “屡查屡犯”问题治理方案 在当前日益严峻的风险防控形势下,“屡查屡犯”问题已经成为束缚我行业务延续健康稳步发展的羁绊,并日渐成为一种带有倾向性和普遍性的问题。“屡查屡犯”问题虽未能等同于风险事件或案件,但操作风险量的积累极易致使性质突变从而引发不良后果。解决“屡查屡犯”问题迫在眉睫,需要全行上下共同努力,建立长效机制加以治理,切实提升内部监控执行力和有效性。 一、定义 “屡查屡犯”问题,系指经过多次检查,在同一机构、部门重复出现的问题,或者检查发现的,在不同年份的不同机构、部门重复出现的问题。在此,有别于一般差错类问题,专指可能或已经给全行带来重大案件隐患和

2、处罚风险的内控及操作风险问题。 二、“屡查屡犯”问题治理措施 (一)“屡查屡犯”问题整改承诺制。辖内各机构、*行各部门“一把手”是“屡查屡犯”问题整改的第一责任人,对本机构、条线“屡查屡犯”问题的整改成效进行书面承诺(附件1),内容包括需整改的问题、整改目标、整改措施,确保问题得到有效遏制,承担因整改不力致使问题屡查屡犯,甚至风险事件或案件再度发生的管理责任。 (二)“屡查屡犯”问题台帐销号制。依托问题库整改问题清单,辖内各机构、*行各部门应建立“屡查屡犯”问题整改跟进台帐(附件2),严格依照*行条线拟定的详细整改目标和措施,结合自身实际,对“屡查屡犯”问题进行逐笔整改、逐笔问责。对于经

3、评估确认,已经整改或责任贯彻的问题马上划销,确保笔笔有着落、笔笔有效果。 (三)“屡查屡犯”问题诫勉谈话制。对于已承诺整改、应整改而未整改或改进措施不力、整改不及时,致使同质同类问题或风险事件再度发生的,依照干部管理权限,由*行党委书记、纪委书记共同对问题所在二级行、*行条线部门“一把手”实行诫勉谈话,指出谈话对象存在的问题、针对性研究改进措施、明确限期整改时间。 (四)“屡查屡犯”问题张榜公布制。*行集中力量对全辖“屡查屡犯”问题实际整改效果进行评估确认,凡问题仍屡禁不止的,将对有关责任人、次数进行张榜公布(附件3),管理不到位的*行条线部门总经理也一并上榜。 三、“屡查屡犯”问题治理

4、原则 (一)举一反三,全辖整改。*行各条线应着眼于制度、流程、系统、权限监控及其他方面,拟定覆盖全行、详尽详细、针对性更强、更加系统全面的整改措施,并采取有效手段跟进落地实施,确保详细问题整改到位,确保问题所在机构、部门及其他非问题机构新发生业务不再出现同类问题。 (二)深剖问题,根源整改。迅速扭转当前整改工作中存在的“因某笔贷款已发生,就不可能整改;某笔贷款已收回,就等同于已整改”的错误认识,各机构、部门要针对每一个问题,从经营观念、机制建设等深层次入手,深究制度是否存在漏洞、流程是否符合形势要求、预警机控手段是否到位、权限监控是否缜密有效等等,要究其本质、对症下药。 (三)动态更新,

5、分级治理。“屡查屡犯”问题整改跟进台帐实行动态管理,对于新发现的类型随时补充,对于彻底整改的问题账销案存。凡基层网点存在的问题,问题所在机构应着重对问题自身进行整改,并赋予对上的整改建议权;凡管辖支行存在的问题,各二级行应着重对典型问题、共性问题进行整改,同样赋予对上的整改建议权;凡全行性问题,*行条线部门应着重系统性全面整改。 四、工作流程 “屡查屡犯”问题治理分“五步走”,即建立台账、签订责任书;自查自纠、自我评估;诫勉谈话、限期整改;张榜公布、责任追究;总结分析、再定举措。 (一)建立台账、签订责任书。一是*行法律与合规部对*年问题库进行梳理,依据有关全辖范围内问题屡查屡犯情形,及

6、监管外审重点强调的问题,初步列出全辖“屡查屡犯”问题清单,编制“‘屡查屡犯’问题整改承诺书”。二是*行条线部门对“屡查屡犯”问题清单(附件4)内容进行确认,逐条提出详细整改目标及措施,提交*行风控委审定后,建立并下发“屡查屡犯”问题整改跟进台帐,由各机构、*行各部门“一把手”签订承诺书。 时限:6月-**月。 (二)自查自纠、自我评估。一是辖内各机构对照*行下发的“屡查屡犯”问题整改跟进台帐,逐条拟定本辖“屡查屡犯”问题整改细化方案,报备*行法律与合规部及问题涉及的所有条线部门,全面开展自查自纠。二是*行条线部门应重点对“屡查屡犯”问题整改情形组织现场验证,及时加强指导和帮扶,深挖问题根源

7、触及问题本质,对整改进度及成效进行自我评估。 时限:7月-10月。 (三)诫勉谈话、限期整改。一是自查自纠期间,辖内各机构、条线再次出现“屡查屡犯”问题且苗头不减的,由*行法律与合规部会同监察部、人力资源部依照《管理问责办法》启动诫勉谈话程序。二是被谈话人员及其所在机构、条线应抓紧依照行领导提出的整改要求,逐一贯彻所有改进措施,强化调度和推进,确保在规定的时限内使得问题屡查屡犯状况得到显著改善。 时限:**月-**月。 (四)张榜公布、责任追究。一是*行法律与合规部对全辖“屡查屡犯”问题实际整改效果进行评估确认,确认的依据包括(但不限于)问题库整改信息、条线部门的分析报告材料、稽核部

8、门的整改跟踪台账及评估结果、内外审检查报告或建议或意见书,其他能够证明整改成效的制度、办法、通知、通报、纪要等材料,确认结果提交*行风控委审定。新发现的“屡查屡犯”问题,在问题库“备注”中应注明“屡查屡犯”字样。二是经评估确认,对于整改不到位的“屡查屡犯”问题,及其所涉及的责任机构、部门、人员、次数实行张榜公布,依照职工或员工违规处理办法从重问责。 时限:1**月-12月。 (五)总结分析、再定举措。辖内各机构、*行各部门要对年内本机构、条线“屡查屡犯”问题治理情形进行总结,包括组织实施情形、治理成效、存在的不足,以及下一步工作计划,要对整改不到位的及新发现的“屡查屡犯”问题,提出更加有效

9、有针对性的整改措施并督办执行。 时限:1**月份。 五、职责分工 (一)法律与合规部负责牵头拟定全行“屡查屡犯”问题治理方案,牵头梳理*年以来内外审检查发现、关注的“屡查屡犯”问题清单,组织各机构、条线“一把手”层层签订“‘屡查屡犯’问题整改承诺书”,负责所有治理措施的沟通协调运行及评估考核。 (二)*行条线部门负责确认并承诺本条线当前应重点整改的“屡查屡犯”问题,拟定明确的整改目标和有效的整改措施,通过制度学习、检查验证、考核问责等手段,促进全行“屡查屡犯”问题的根源性整改,减少或杜绝同质同类问题再度发生。 (三)各机构、部门应建立台账销号制,严格依照*行条线拟定的“屡查屡犯”问题整改目标及措施,结合自身实际,对“屡查屡犯”问题逐一进行整改、盯防,深查细究、力求实效。 (四)*行监察部负责针对“屡查屡犯”问题拟定出台专门的问责标准。 附件:1、“屡查屡犯“问题整改承诺书 2、XX分(支)行/条线“屡查屡犯”问题整改跟进 台帐 3、关于对*年“屡查屡犯“问题治理结果进行公布的通知 4、“屡查屡犯”问题清单

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